8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Имущественный налоговый вычет

Здравствуйте! В 2014 году приобрели квартиру в ипотеку стоимостью 4800000 руб. (ипотечных средств 2800000, 2000000 были наши средства). Квартира...

оформлена в общую долевую собственность, по 1/3 у каждого: я, муж, несовершеннолетний ребенок. Сколько деклараций на возврат имущественного вычета нужно подавать — две или три? И как правильно рассчитать сумму вычета на себя и ребенка и на мужа? какие цифры писать в декларации?

, Светлана, г. Москва
Екатерина Чистикова
Екатерина Чистикова
Юрист, г. Вологда

Здравствуйте, Светлана!

Вам необходимо подать 2 декларации о доходах физических лиц: вы и муж. Дальнейшие советы зависят от размера ваших зарплат. Если у мужа зарплата больше, он может вписать в свою декларацию 2/3 (его доля плюс ребенок), таким образом он получит вычет с 2 миллионов, а вы с 1.6 млн. Если больше зарплата у вас — тогда вы вписываете долю в размере 2/3, а муж 1/3. Если зарплаты примерно равные, можно каждому вписать по 1/2 (т.е. каждый получит вычет с 2 млн). Тот супруг, кто получит вычет с 1.6 млн впоследствии при приобретении другой квартиры сможет дополучить остаток вычета.

1
0
1
0
Светлана
Светлана
Клиент, г. Москва

Спасибо, Екатерина, за разъяснение. Делаю корректировку декларации, хочу вписать себе 2/3 доли (за себя и несовершеннолетнего сына), но в программе заполнения 3 НДФЛ эти клетки неактивны. Как быть? Нужно в моей декларации вписать 2/3 (так как доход за 2014 год у меня был больше, и я хочу получить вычет за сына), а мужу вписать 1/3, чтобы он за себя только вычет получил.

Попробуйте выбрать «признак налогоплательщика» — «объект в общей долевой собственности заявителя и несовершеннолетнего ребенка», а в графе «стоимость объекта (доли)» вбить сумму в 2 млн рублей.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Не возникнут ли в этом случае претензии со стороны налоговых органов?
Аренда нежилого помещения. Физическое лицо принадлежащий ему, сдает в аренду помещение в г. Москва, 140 м. кв, организации (на УСН, доходы минус расходы 15%), в которой является учредителем. Арендатор является обществом с ограниченной ответственностью, в котором физическое лицо - арендодатель является единственным участником (размер доли в уставном капитале - 100%). Физическое лицо является резидентом РФ. Организация оплачивает ему арендную плату, включает их в расходы и перечисляет в бюджет НДФЛ в размере 13% за арендодателя. 1. Поскольку здание - нежилое, то может ли данная деятельность передача в аренду нежилого помещения, расцениваться как предпринимательская со стороны физ лица ? 2. Если аренду заключит с ООО (УСН с объектом налогообложения "доходы"), не возникнет ли вопрос аффилированности юридического лица и физ лица, так как арендодатель является учредителем? Не возникнут ли в этом случае претензии со стороны налоговых органов? 3.Далее нужна оценка аренды коммерческого помещения, так как допускается отклонение на 20% от рыночных, в случае претензий от контролирующих органом, чтобы можно было ссылаться на данный отчёт, как обоснованную рыночную стоимость аренды ? 4. В помещении нужно делать ремонт, точнее перегородки, менять ворота, добавить свет (как эти расходы перенести на арендатора, и чтобы в дальнейшем не было последствий со стороны налоговой) ? Ценник за услуги указан как ориентировочный ………….
, вопрос №4116145, Артём, г. Москва
Налоговое право
И всё равно я должна повторно платить налог за 23 год?
Добрый день! Дело в том, что я унаследовала квартиру в этом году в центре Москвы. Квартира очень старая 33 года, трещит по швам, дом весь перекошенный, как палуба. Но почему-то такое ветхое жилье оценивают в какие-то огромные деньги. Кадастровая стоимость 26 650000. Налог на имущество ежегодный при такой цене 0,2 процента. Т.е. это 50 с лишним тысяч ежегодно. Деньги немалые, при том, что я учительница в школе, а не экономист). Я так поняла, что какой-то налоговый вычет мне полагается за площадь. Там общая площадь 66.2. По-моему, 20 процентов из нее не облагается налогом. Или я ошибаюсь? И еще вопрос - при вступлении в права наследства в июне месяце 23 года я уже выплатила около 90 тысяч налога. И всё равно я должна повторно платить налог за 23 год? Спасибо большое!
, вопрос №4118735, Дарья, г. Москва
Налоговое право
Вопрос по налоговому вычету могу ли я получить налоговый вычет за проценты по кредиту после покупки недвижимости после 2014 года если до 2014 получил вычет за проценты
Вопрос по налоговому вычету могу ли я получить налоговый вычет за проценты по кредиту после покупки недвижимости после 2014 года если до 2014 получил вычет за проценты
, вопрос №4118412, Эмиль, г. Нефтекамск
Налоговое право
Здравствуйте надо объяснить по документа получу ли я вычет или нет
Здравствуйте надо объяснить по документа получу ли я вычет или нет
, вопрос №4117752, Арина, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 15.04.2015