8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
300 ₽
Вопрос решен

Уменьшение налога по УСН на 100%

Добрый вечер! У меня УСН (доходы).

Подал документы на возврат в налоговую за 2014 год, т.к. выплаты в ПФР были поквартально и перекрывают сумму налога в по УСН. Сказали, что вернут на счет в течение месяца. Тут все ясно. Интересно, можно ли в 2015 году не платить поквартально по УСН, если я исправно плачу в ПФР поквартально? Если да, то как я должен отражать для налоговой причину не уплаты по УСН поквартально ,в декларации за 2015?

, Илья, г. Волгоград
Наталья Гурьева
Наталья Гурьева
Юрист, г. Москва
Эксперт

Добрый вечер! Если сумма уплаченных взносов в ПФР равна или превышает сумму начисленного налога по УСН, то налог не уплачивается, а уменьшается на 100% взносов (но только если у ИП нет сотрудников). Если ИП является работодателем, то сумму налога можно уменьшить только на 50%.

В декларации за 2015 год в разделе 2.1 с строках 130, 131, 132, 133 указывается начисленный налог по УСН за 1-й квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев и год соответственно. В строках 140, 141, 142, 143 указываются уплаченные взносы в ПФР, на которые и уменьшается налог.

0
0
0
0
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт

Илья, здравствуйте!

Ссылайтесь на статью 346.21 НК РФ

3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере.

0
0
0
0

Сумма налога в ПФР превышает сумму по УСН, получается, а 2015 году я, платя ежеквартально в ПФР, могу не платить по УСН вообще в 2015 году. Далее от меня требуется лишь сдать соответствующую декларацию за 2015 год по 30 апреля 2016. Все верно?

Илья

Правильно, т.к. Вы вправе уменьшатьавансовые платежи, следовательно у Вас 0 расходы на ПФР больше УСН

1
0
1
0
Григорий Сергеев
Григорий Сергеев
Юрист, г. Ярославль

Илья, по вашему вопросу могу пояснить следующее:

Согласно ст. 346.23 НК РФ

1. По итогам налогового периода налогоплательщики представляют налоговую декларацию в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя в следующие сроки:

2) индивидуальные предприниматели — не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).

Налоговым периодом в соответствии со ст.346.19 НК РФ признается календарный год.

Т.е. Декларацию вы должны подавать только за год до 30 апреля следующего года.

Т.е. поквартально отчитываться перед налоговой вам вообще не нужно.

Нужно только платить квартальные авансовые платежи.

А если у вас сумма взносов в ПФР будет превышать сумму налога, подлежащую уплате, то просто не будете платить никаких квартальных платежей. При этом отчитаться вам нужно будет только за год.

Т.е. отражать поквартально перед налоговой причину неуплаты поквартальных взносов вам вообще не нужно. Отразите только в годовой Декларации.

Т.е. по сути вам нужно будет съездить в налоговую всего 1 раз — до 30 апреля 2016 года.

1
0
1
0
Илья
Илья
Клиент, г. Волгоград

Сумма налога в ПФР превышает сумму по УСН, получается, а 2015 году я, платя ежеквартально в ПФР, могу не платить по УСН вообще в 2015 году. Далее от меня требуется лишь сдать соответствующую декларацию за 2015 год по 30 апреля 2016. Все верно?

Просто мне в налоговой объяснили так, что я в 2015 году все равно должен все платить, а это будет как переплата. Мол эта переплата будет возвращаться по заявлению о возврате. Что я сделал за 2014 год.

Илья, все абсолютно верно!

Согласно ст.346.21 НК РФ вы можете уменьшать на сумму взносов и авансовые платежи (ежеквартальные). То есть если в квартале сумма взносов в Фонды больше суммы налога, подлежащего уплате, то просто ничего не платите и все.

А потом по окончанию года подайте общую декларацию годовую, где все это отразите.

1
0
1
0
Наис Хуснетдинов
Наис Хуснетдинов
Юрист, г. Набережные Челны

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем применяющим систему налогообложения по упрощенной системе налогообложения(УСН), то имеете право сдавать отчетность раз в год, то есть в конце налогового периода, соответственно оплатить налоги и обязательные взносы в пенсионный фонд вы имеете право так же раз в год при сдачи декларации. При подаче декларации, соответственно указываете вычет (сумма взносов в ПФР) за весь период, но помните он не должен превышать 50% от суммы налога.

1
0
1
0
Похожие вопросы
486 ₽
Налоговое право
Б и налог 20% в РК при вступлении в наследство не платить?
П1 ст 13 Конвенции между РК и РФ от 18.10.96 Доходы, получаемые резидентом договаривающегося государства от отчуждения недвижимого имущества, упомянутого в статье 6 (Доходы от недвижимого имущества) и расположенного в другом договаривающемся государстве, или от отчуждения акций компаний, активы которых состоят в основном из такого имущества, или доли в партнерстве или трасте, активы которых состоят в основном из недвижимого имущества, расположенного в другом договаривающемся государстве, МОГУТ БЫТЬ обложены налогом в этом другом государстве. Я нерезидент РК (резидент РФ) получил наследство в виде квартиры в РК. Казахстанские консультанты прямо утверждают, что при вступлении в наследство я должен в течении года уплатить налог 20% от стоимости квартиры, даже если не собираюсь её продавать. Что означает такая расплывчатая формулировка в п1 статьи 13 «могут быть»? Получается «могут и не быть» ? Если бы законодатели прописали «должны быть обложены налогом…» тогда бы, ни у кого вопросов не возникало. А у меня Вопрос простой: а)могу ли я получив в наследство квартиру, и продать её в Казахстане, уплатить налог в РФ (представив в налоговый орган РК, документы, что я резидент РФ) ? б) и налог 20% в РК при вступлении в наследство не платить?
, вопрос №4103315, Андрей, г. Москва
Уголовное право
Здравствуйте, человек у меня занял 100 т р, потом попросил помочь ему ещё раз, вошёл в доверие и с моей карты ушло 3 миллиона рублей
Здравствуйте, человек у меня занял 100 т р, потом попросил помочь ему ещё раз, вошёл в доверие и с моей карты ушло 3 миллиона рублей. Если я напишу заявление, сможет ли он вернуть их обратно.
, вопрос №4102479, Дмитрий, п. Тульский
600 ₽
Вопрос решен
Гарантии, льготы, компенсации
При первично осмотре в справке 100 был поставлен диагноз МВТ(миновзрывная травма) Акубаротравма, а спустя сутки ее сняли, а сейчас в госпитале говорят что мне не положена выплата и справка 98
При первично осмотре в справке 100 был поставлен диагноз МВТ(миновзрывная травма) Акубаротравма, а спустя сутки ее сняли , а сейчас в госпитале говорят что мне не положена выплата и справка 98,
, вопрос №4102475, Артем, г. Иркутск
Семейное право
Тогда 100% от дачи перейдут сестре, верно?
Добрый день. Ушел из жизни отец, после него осталась дача. У него есть 4 детей. 2 сына от первого брака и я с сестрой от второго. И его родной брат. Жён нет, все давно в разводе. Вопрос такой, завещания нет. Кто из вышеперечисленных может претендовать на дачу? Мы все поговорили и дети от первого брака готовы написать отказ от наследства. Я тоже готов написать отказ. Тогда 100% от дачи перейдут сестре, верно?
, вопрос №4101756, Иван, г. Москва
Дата обновления страницы 06.03.2015