8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Подоходный налог

В 2012 году мать подарила квартиру, в 2014 квартира была продана за 2 235 000 и в 2014 году за ту же сумму приобретена другая. Как рассчитывается подоходный налог и сколько он равен.

, костя, г. Омск
Максим Крохалев
Максим Крохалев
Юрист, г. Пермь
Эксперт

Здравствуйте, Константин. Поскольку вы владели квартирой менее 3-х лет, вы обязаны заплатить налог. Поскольку вы не несли расходы на приобретение квартиры вы можете воспользоваться вычетом в размере 1 000 000 руб.

По первой квартире налог будет равен 160 550 руб. ((2 235 000 — 1 000 000) * 13%)

В то же время, вы можете заявить налоговый вычет в связи с приобретением 2-й квартиры в размере 2 000 000 т.е. вернуть уплаченную сумму налога в размере 260 000 руб. Поскольку продажа и покупка квартиры была проведена вами в 2014 году вы можете не платить налог, кроме того у вас останется еще сума налога к возмещению в размере 99 450 руб. которую вы можете заявить к возврату если вы уплачивали НДФЛ  в 2014 году. Для всего этого вам необходимо до 01.04.2015 подать декларацию по форме 3-НДФЛ, заявление на вычет и приложить все необходимые документы.

0
0
0
0
Иван Иванов
Иван Иванов
Юрист

Добрый день, Константин! В связи с тем, что квартира находилась в собственности менее трёх лет, доход, полученный от её продажи подлежит налогооблажению  по ставке НДФЛ — 13%. Но, в соответствии со ст. 220 НК РФ, вы имеете право на получение налогового вычета из данного дохода в сумме, не превышающей 1 млн. руб. То есть налог подлежит оплате с суммы дохода 2 235 000 — 1000 000= 1 235 000. Кроме того, при приобретении жилья, вы так же имеете право на получение налогового вычета  по правилам ст. 220 НК РФ в сумме фактически произведённых расходов на приобретения жилья, но не превышающей 2 млн рублей. если ранее вы данным правом не воспользовались.

Удачи вам!

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Налоговое право
Б и налог 20% в РК при вступлении в наследство не платить?
П1 ст 13 Конвенции между РК и РФ от 18.10.96 Доходы, получаемые резидентом договаривающегося государства от отчуждения недвижимого имущества, упомянутого в статье 6 (Доходы от недвижимого имущества) и расположенного в другом договаривающемся государстве, или от отчуждения акций компаний, активы которых состоят в основном из такого имущества, или доли в партнерстве или трасте, активы которых состоят в основном из недвижимого имущества, расположенного в другом договаривающемся государстве, МОГУТ БЫТЬ обложены налогом в этом другом государстве. Я нерезидент РК (резидент РФ) получил наследство в виде квартиры в РК. Казахстанские консультанты прямо утверждают, что при вступлении в наследство я должен в течении года уплатить налог 20% от стоимости квартиры, даже если не собираюсь её продавать. Что означает такая расплывчатая формулировка в п1 статьи 13 «могут быть»? Получается «могут и не быть» ? Если бы законодатели прописали «должны быть обложены налогом…» тогда бы, ни у кого вопросов не возникало. А у меня Вопрос простой: а)могу ли я получив в наследство квартиру, и продать её в Казахстане, уплатить налог в РФ (представив в налоговый орган РК, документы, что я резидент РФ) ? б) и налог 20% в РК при вступлении в наследство не платить?
, вопрос №4103315, Андрей, г. Москва
Налоговое право
Вопрос, как можно уменьшить налог, или возможно ли отменить сделку?
Здравствуйте. Мы (муж и я) продали квартиру маме мужа по той же цене, что и покупали эту же квартиру. Но, в момент продажи были нерезидентами РФ. Сейчас узнали, что нерезиденты должны платить налог с полной стоимости квартиры, а не с прибыли. Вопрос, как можно уменьшить налог, или возможно ли отменить сделку?
, вопрос №4102905, Рената, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
По закону ОАЭ НДФЛ не плачу, должен ли платить подоходный налог в РФ?
Добрый день , работаю в Дубае в иностранной фирме , перестал быть налоговым резидентом РФ несколько лет назад . При этом налоговым резидентом ОАЭ также не являюсь , так как провожу более полугода в командировках в других странах ближнего востока. По закону ОАЭ НДФЛ не плачу , должен ли платить подоходный налог в РФ?
, вопрос №4094302, Stas, Алматы
Налоговое право
Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости - гараж и квартиру. В собственности все находилось 4 с чем-то лет. Достались мне по дарственной от бабушки. На данный момент мне нужно подать декларацию 3-ндфл и оплатить налог на доход. Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию. Уточните, пожалуйста, с какими документами, подтверждающими эту информацию, мне нужно обратиться в налоговый орган?
, вопрос №4101604, Екатерина, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости, а именно квартиру и гаражный бокс. В собственности все более 5 лет. На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов. Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне оплачивать данный налог, если и гараж, и квартира перешли ко мне по дарственной от моей бабушки, и, если да, то действительно ли мне необходимо выплачивать 13% или есть какой-то способ оплатить меньше?
, вопрос №4101481, Екатерина, г. Москва
Дата обновления страницы 25.02.2015