8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

НДС на УСН

Здравствуйте. Помогите,пожалуйста. Мы ООО на усн доходы. Заключили договор с ОАО на тепловодоснабжение в 2013 г. Оплатили предоплатой за первую половину 2014 года сумму согласно договора,в том числе НДС. ОАО перестает оказывать такие услуги должны нам вернуть часть уже оплаченных в начале года средств .Возврат поступает во втором полугодии . Сумма поступает платежным поручением , в котором выделена сумма НДС. Но мы ведь по закону плательщиком НДС не являемся. Мы попросили их направить письмо об ошибочном перечислении нам НДС , но они отказываются. Подскажите , пожалуйста , что сделать. Спасибо .

Показать полностью
, Светлана,
Аркадий Емельянов
Аркадий Емельянов
Юрист, г. Москва

На мой взгляд никаких проблем тут нет. Возврат денежных средств при расторжении договора реализацией не является. По сути вам возвращают аванс и он не является доходом. Посему в такой ситуации вы не становитесь плательщиком НДС, как это предусмотрено для случаев, когда вы реализуете что-либо и выставляете покупателю НДС. 

Вопрос: Об отсутствии оснований для включения в состав расходов (доходов) сумм произведенных налогоплательщиком авансовых платежей в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), а также сумм авансовых платежей, возвращенных поставщиками товаров (работ, услуг), для целей исчисления налога, уплачиваемого в связи с применением УСН.
Ответ: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМОот 12 декабря 2008 г. N 03-11-04/2/195
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики на письмо о порядке учета доходов и расходов налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения, исходя из информации, изложенной в письме, сообщает следующее.В соответствии с п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) расходами налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения, признаются затраты после их фактической оплаты.В целях гл. 26.2 Кодекса оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика — приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав.В связи с этим суммы произведенных налогоплательщиком авансовых платежей в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) при определении налоговой базы в составе расходов не учитываются.Поэтому суммы авансовых платежей, возвращенные поставщиками товаров (работ, услуг), при определении налогоплательщиком налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в состав доходов не включаются.
Заместитель директораДепартамента налоговойи таможенно-тарифной политикиН.А.КОМОВА12.12.2008

Посему данная сумма вообще никак не отражается, т.к. доходом не является, а является по сути возвратом заемных средств Поставщиком услуг. А вот поставщик в данной ситуации скорее всего должен сам выписать счет-фактуру и применить вычет в размере возвращенного НДС.

1
0
1
0
Похожие вопросы
586 ₽
Вопрос решен
Социальное обеспечение
Кто может составить иск на пенсионный фонд?
Здравствуйте. Кто может составить иск на пенсионный фонд? Ситуация такая: не зачли северный стаж с 2002 по 2005 год. Выход на пенсию должен быть 28 января 2022 года. Дали 28 января 2024 года. В общий стаж те годы зачли, но я была на УСН занималась рекламой и там в деклациях налоговой не указывался адрес. В итоге пенсионный сказал что я на юге жила. Оборотка шла по безналу, но Росбанк не даёт выписки, прошло более 5 лет. За пол года можно отчитаться кассовым аппаратом, он был в июне 2004. И свидетелей много что я проживала и была квартира и маленький сын, которого в сад водила . Договора не знала что надо хранить. Хочу доказать что я жила на севере и попросить суд доначислить пенсию за два года. Надо помочь иск составить. Есть решение пенсионного, и отказ их с объяснениями.
, вопрос №4129843, Светлана Прохорова, с. Парабель
Налоговое право
Как это отразится на мне и имею ли я право так оплачивать?
Здравствуйте. Я ип работаю без ндс. А арендодатель выставляет счет сумма +ндс и я должна указывать в назначении платежа «с учетом ндс». Как это отразится на мне и имею ли я право так оплачивать?
, вопрос №4129764, Вика, г. Ижевск
1000 ₽
Налоговое право
Будет ли штраф, если льготы не одобрят?
Наша IT компания аккредитована. По региональному зак-ву нашей области (Новг. область) мы можем пользоваться 1% УСН "Доходы", вместо стандартных 6% . Но мы узнали об этом только в конце 2023 г, хотя могли пользоваться этой льготой весь 2023 год. В итоге при подачи декларации по УСН за 23 год в апреле мы рассчитали УСН за 23 год по льготным процентам. Декларация была вовремя подана в ФНС. С тех пор уже месяц ФНС рассматривает, можно ли применить к нам льготные условия. Вопрос собственно в чём: Из-за того, что ФНС до сих пор рассматривает декларацию за 23 год, сам УСН за 23 год мы не выплатили ни в каком виде, также не выплатили и аванс за 1 кв 24 года. Будет ли у нас штраф за невыплату УСН и пеня по невыплате аванса, учитывая что декларация подана вовремя, и мы фактически можем выплатить только после того, как ФНС даст ответ (одобрит декларацию, рассч. по льготным % УСН). Будет ли штраф, если льготы не одобрят?
, вопрос №4129691, LenyaI Chanell, г. Санкт-Петербург
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
ВОПРОС: может ли налоговая требовать за 2021-2022год доплату по налогам?
Налоговая прислала уведомление о неправильно (заниженных) задекларированных доходах от применения УСН (доходы) за период 2021-2023годы. За 2021-2022 успешно пройдены камеральные проверки. ВОПРОС: может ли налоговая требовать за 2021-2022год доплату по налогам?
, вопрос №4129334, Алексей, г. Москва
800 ₽
Налоговое право
3 Можно ли будет мои совпадении вида деятельности оплачивать в РФ УСН, а не НДФЛ?
Добрый день! У меня открыто ИП на УСН в РФ, основной вид деятельности - консалтинг и техническое сопровождение клиентов. В связи с санкциями китайские банки перестали проводить платежи в Россию, что заставило меня подумать об открытии ИП и банковского счета в Армении. Далее возникает несколько вопросов 1) Можно ли будет получать платежи в Юанях на счет в Армении. Действует ли в данном случае указ президента 79? 2) Каким образом правильно перевести средства со счета Армянского ИП в Россию? В Юанях или Рублях? На счет ИП или физлица? Нужно ли будет в данном случае проходить валютный контроль? 3) Можно ли будет мои совпадении вида деятельности оплачивать в РФ УСН, а не НДФЛ?
, вопрос №4129224, Леонид, г. Москва
Дата обновления страницы 28.07.2014