8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Уплата налога с аренды

Я ИП с 2010 года. В декабре 2011 взял в аренду муниципальное помещение под продовольственный магазин. В договоре прописана сумма платежа без НДС. При этом плачу вмененку с площади арендуемого помещения. Плачу исправно, при этом каждый квартал посещаю своего налогового инспектора. Доход от магазина с вычетом аренды и всех существующих налогов не большой, порядка 35 - 40 тыс. руб. И вдруг, меня вызывают в налоговую, и как бы в доверительной форме, без наезда за просрочку, без угроз, как будто чего то боясь мне сообщают, что я должен заплатить НДС с аренды помещения за период с декабря 2011 года, при это не объясняют ни чего, и не наезжают, не начисляют пени как это бывает при просроченных налоговых платежах. Заплатить нужно сейчас, сумма не малая. Почему раньше об этом не вспоминали, не отвечают, переводят разговор в другое русло. Подскажите, что делать и как поступить. Должен ли я платить, как, сколько, кому?Имею ли я право на какие то льготы или послабления? Слышал, что ИП чей совокупный доход в квартал меньше 2 мил. руб. освобождаются от уплаты НДС. Так ли это? В чем подвох? Зарание спасибо!

Показать полностью
, Олег, г. Орехово-Зуево
Илья Казаков
Илья Казаков
Юрист, г. Калининград
рейтинг 8.8
Эксперт

Уточните, вам предлагают доплатить сумму НДС в виде арендной платы арендодателю, или сумму налога в бюджет?

Кроме того, я правильно понял, что сами вы имущество в аренду, субаренду не сдаете?

0
0
0
0
Олег
Олег
Клиент, г. Орехово-Зуево

Сумму НДС на арендную плату в бюджет, я так понимаю. Декларацию об уплате необходимо подать в налоговую инспекцию. В договоре аренды прописана сумма платежа без НДС.

Сложно сказать, чем руководствуется налоговая, так как согласно абз.3 п.4 ст.346.26 НК РФ:

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

Таким образом, пусть выставляют официальное требование со ссылками на законодательство. После этого, уже можно будет говорить предметно.

0
0
0
0
Алексей Зацепин
Алексей Зацепин
Юрист, г. Москва

Речь идет об исполнении обязанностей налогового агента. Посмотрите статью 161 НК РФ. Применение ЕНВД не освобождает от исполнения обязанностей налогового агента.

0
0
0
0

Вот выдержка из НК РФ.

Ст. 161 НК

 3. При предоставлении на территории Российской Федерации органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом налога. При этом налоговая база определяется налоговым агентом отдельно по каждому арендованному объекту имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются арендаторы указанного имущества. Указанные лица обязаны исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Если Вам понадобится помощь по формированию позиции по делу, составлению пояснений для ИФНС, обжалованию ее актов, обращайтесь. С уважением.

0
0
0
0
Олег
Олег
Клиент, г. Орехово-Зуево

Спасибо всем! Ноя так и не понял, не получил ответа. Что делать, правомерны ли их требования? И имею ли я какие либо льготы освобождающие от уплаты этого НДС? Прочтите еще раз мой первый вопрос, самый первый?

Похожие вопросы
1200 ₽
Земельное право
Просьба уточнить, какая практика по таким делам, хотелось бы выделить участок либо взять в аренду со
В собственности оформленное здание, купленное с торгов, расположено на участке который принадлежит городу, мной земля под зданием никак не оформлена, в договоре про землю ничего не написано вообще. На этом участке находится комплекс зданий, переданных бюджетной организации, земля так же передана им в БЕССРОЧНОЕ пользование. Просьба уточнить, какая практика по таким делам, хотелось бы выделить участок либо взять в аренду со множественностью лиц, но в данном случае, аренда с множеством лиц скорее всего тоже не подходит, т.к. он у них не в аренде, а в бессрочном пользовании.
, вопрос №4100033, ид, г. Братск
486 ₽
Предпринимательское право
Каким налогом будет облагаться такая сделка?
Добрый день. Муж является учредителем и директором ооо, компании 3,5 года, вели деятельность бара/концертной площадки. Наработана большая клиентская база, партнеры по организации мероприятий, поставщики и тд. Сейчас приняли решение о закрытии по личным причинам. Нашелся желающий выкупить у нас бизнес, чтобы попробовать развить. Вопрос такой: можем ли мы продать ооо (при согласии покупателя) за сильно больше уставного капитала и физического имущества (вентиция, кухня, мебель) ооо? Помещение находится в аренде, договор новый владелец будет продлевать самостоятельно. К примеру, физическое имущество на миллион, продажа за 8. Каким налогом будет облагаться такая сделка?
, вопрос №4100016, Екатерина Попова, г. Москва
Налоговое право
Чем грозит не уплата налога за 2023 год, ИП
Чем грозит не уплата налога за 2023 год, ИП
, вопрос №4099703, Олег, г. Москва
1900 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Слышал, что было какое-то письмо ФНС с разъяснениями применительно к подобной ситуации в контексте
В апреле 2021 года супругами приобретена квартира с использованием маткапитала, оформлена на всех членов семьи (муж, жена, 2 детей), доли детей были сразу выделены. Итого у 2 детей по 1/4 доли в общей долевой собственности на квартиру, а у супругов 2/4 доли в общей совместной собственности на квартиру. На сегодняшний день с момента приобретения квартиры прошло 3 года, хотим продать квартиру. Интересует вопрос налогообложения при продаже квартиры. Ньюанс в том, что у жены и детей указанное имущество является единственным, а у мужа помимо указанного имущества имеется также жилой дом и 2 земельных участка, которые находятся исключительно в его собственности, поскольку были приобретены до брака. Вопрос: нужно ли платить супругам налог с продажи квартиры, если у одного из супругов (у жены) квартира является единственным жильем? Слышал, что было какое-то письмо ФНС с разъяснениями применительно к подобной ситуации в контексте налогообложения и уплаты НДФЛ, что якобы если у одного из супругов квартира является единственным жильем, то оба супруга освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже квартиры. Прошу дать ответ на вопрос со ссылками на позицию ФНС. Также интересует позиция судов по данному вопросу. Если указанный выше вариант не подтвердится, будут ли освобождены жена и дети от уплаты налога при продаже квартиры?
, вопрос №4099122, Руслан, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Исполнительное производство
Если мы из нее выпишемся и пропишемся в квартире мужа, могут ли приставы пытаться забрать мою квартиру в честь уплаты долга?
На меня заведено исполнительное производство. У меня в собственности есть квартира. В ней прописана я и мой ребёнок. Если мы из нее выпишемся и пропишемся в квартире мужа, могут ли приставы пытаться забрать мою квартиру в честь уплаты долга? Иного имущества у меня в собственности нет.
, вопрос №4098794, Кристина, г. Подольск
Дата обновления страницы 20.12.2013