8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1000 ₽
Вопрос решен

Целесообразность переоформления недвижимости с юр лица на ИП

Нужно разъяснение плюсов и минусов (безопасность владения, налоги, возможная продажа, эффективность в предпринимательской деятельности и тп) в переводе собственности (недвижимость) с ООО где один собственник, он же учредитель 100% и ген.директор, на его же ИП.

Перевод  недвижимости планируется проводить путем возврата займа в виде отступного, который делал сам учредитель на покупку данной недвижимости.

Недвижимость используется и в дальнейшем также будет использоваться в сфере услуг населению, т.е вид деятельности не меняется.

, Игорь, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.4
Эксперт

(недвижимость) с ООО где один собственник, он же учредитель 100% и ген.директор, на его же ИП.

Перевод  недвижимости планируется проводить путем возврата займа в виде отступного, который делал сам учредитель на покупку данной недвижимости.

Игорь

Игорь, добрый вечер! Сам перевод целесообразен конечно поскольку ИП и физлицо суть одно и тоже а вот ООО и его пусть и 100% учредитель два разных лица. Отсюда например, в случае ликвидации ООО имущество ООО отходящее к учредителю рассматривается как доход в натуральной форме и в силу ст. 211 НК РФ подлежит обложению НДФЛ. В остальном плюсы после перехода прав уже зависят не столько от формы, сколько от применяемой системы налогообложения.Так при УСН как ИП так и ООО освобождаются от налога на имущество в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности ( ст. 346.11 НК РФ), но это при условии, что указанная недвижимость не включена в соот. налоговом периоде в ежегодно утверждаемый субъектов РФ перечень. Если включена то налог на имущество платится в любом случае.По налогу на имущество предельная ставка для юрлиц  ( 2,2 % кадастровой стоимости, ст. 380 НК) больше чем для физиков (2 % КС, ст. 406 НК), конкретный размер ставки устанавливается законом субъекта РФ на территории которого находится объект недвижимости.

0
0
0
0
Игорь
Игорь
Клиент, г. Москва

Спасибо за ответ, по поводу имущественного налога разницы для меня нет  у нас кадастровая стоимость. Больше  интересует уровень защищенности от третьих лиц(рейдерство и т.п), а также оптимизация налогообложения в предпринимательской деятельности для ИП или ООО, сейчас на ООО УСН 6%, есть ли смысл выводить это нежилое помещение на физ.лицо и открывать ИП?

На данный момент по ООО идет амортизация этого имущества, растет долг, а также висит заем, в случае перевода гасится частично заем и не растет долг.

Ну и по возможной продаже, я правильно понимаю, что ИП практически не избежать налога в 6%(УСН) на доход, а в ООО можно продать 100% доли и не платить налог, если владение долей более 5 лет?

по ООО идет амортизация этого имущества, растет долг, а также висит заем, в случае перевода гасится частично заем и не растет долг.

Игорь

Долг как понимаю расчет перед Вами же поэтому опасаться тут рейдерского захвата оснований нет, разделение бизнеса между ООО и ИП с использованием УСН могло бы вызвать интерес налоговой если общая сумма выручки по обоим лицам превышала бы годовой лимит в 150 млн., если в планах есть продажа недвижимости то вообще целесообразно ее так и оставить и потом продать, например просто ООО в виде 100% доли, в силу ст. 217 НК если владеете ей больше 5 лет доход не будет облагаться НДФЛ.  А долг Вы в принципе можете и простить без налоговых последствий для ООО т.к. владеете 100 % долей

0
0
0
0
Виталий Герасимов
Виталий Герасимов
Адвокат, г. Калуга

Здравствуйте Игорь!

Поддерживаю коллегу и хочу дополнить его ответ в части возможной продажи имущества. 

При продаже недвижимости, принадлежащей ИП, возникнет обязанность исчисления и уплаты налога на доходы.

Но, при определенных условиях, если недвижимость на балансе ООО, можно оптимизировать такую уплату, путем продажи не недвижимости, а доли общества (если конечно это приемлемо по условиям ведения бизнеса).

В соответсвии с частью 1 статьи 284.2. НК РФ:

Статья 284.2. Особенности применения налоговой ставки 0 процентов к налоговой базе, определяемой по операциям с акциями (долями участия в уставном капитале) российских организаций

1. Налоговая ставка 0 процентов, предусмотренная пунктом 4.1 статьи 284 настоящего Кодекса, применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских организаций), при условии, что на дату реализации или иного выбытия (в том числе погашения) таких акций (долей участия в уставном капитале организаций) они непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более пяти лет.

То есть ставка налога на прибыль будет  «О»  если владение долей более 5 лет.

Размер ставки по налогу на прибыль зависит от даты приобретения и реализации доли, а также срока владения ею.

По ставке 0% облагается продажа доли, если она приобретена:

до 31.12.2010 включительно, а реализована после 26.11.2018 (п. 4.1 ст. 284, п. 1 ст. 284.2 НК РФ, ст. 3, п. п. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.11.2018 N 424-ФЗ);

после 31.12.2010 и ею непрерывно владели больше пяти лет (п. 4.1 ст. 284, п. 1 ст. 284.2 НК РФ).

В период владения долей ее размер и номинальная стоимость должны быть неизменны в соответствии с  Письмом Минфина России от 08.05.2019 N 03-03-06/1/33715. 

В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 149 НК РФ реализация на территории РФ долей в уставном капитале организации освобождается от обложения НДС.

Может поможет для Вашего анализа.

Удачи.

0
0
0
0
Игорь
Игорь
Клиент, г. Москва

спасибо

Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт

Здравствуйте, Игорь!

при передаче заемщиком заимодавцу имущества в счет погашения обязательства по договору займа стоимость этого имущества включается в состав доходов от реализации, учитываемых при определении налоговой базы по налогу, например, уплачиваемому в связи с применением УСН. это подтверждает письмо Минфина № 03-11-11/37751 от 28.06.2016г.

касательно уплаты налога на имущество, то большой выгоды я не вижу, учитывая, что недвижимое имущество у Вас скорее всего коммерческое (нежилое), с большой долей вероятности включено в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, согласно ст.378.2 НК и разница между ставками для физ. лица и организации 0,2%.

да, став собственником участник, защитит в какой-то мере данное имущество от претензий кредиторов юр. лица, но такая сделка тоже может оспорена, например конкурсным управляющим в случае банкротства юр. лица, если с момента сделки не прошло более 3 лет.

в отношении необходимости уплаты НДФЛ при передачи данного имущества участнику при ликвидации общества, то не вижу большой проблемы, т.к. участник будет обязан уплатить НДФЛ с разницы между стоимостью имущества и расходами участника на приобретение долей ликвидируемой организации. соответственно, чтобы при такой ситуации меньше был НДФЛ целесообразно увеличить УК юр. лица за счет данного долга по займу.

таким образом, я не вижу больших плюсов, выгоды в такой передаче. 

0
0
0
0
Игорь
Игорь
Клиент, г. Москва

спасибо, т.е на ваш взгляд в моем случае большой разницы нет ООО или ИП? а в плане защищенности недвижимости (рейдерство и т.д)? оптимизация ведения операционной и бухгалтерской деятельности? штрафы для юр.лица в разы выше. По продаже в ООО выгодней? просто продал 100% долей ООО(в рамках уставного капитала) с имуществом и налог не платим? 

Добрый день. Да я так полагаю. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Могут ли в таком случае списать с меня эту задолженность?
Тема: По работе Моя ситуация: Могут ли списать задолженность если она возникла из-за ошибки работодателя вследствие ошибочного моего увольнения? Дело в том что настоящий договор был подписан сроком на 3 месяца, то есть он был срочный о чем я не знал. Но после двух месяц я подписывал доп. соглашение о переводе на другую работу, по сути ничего не менялось просто формальность, изменение название подразделения к примеру. В доп. соглашении указанно что взять работника с такого-то числа, а по какое не указано, то есть настоящий договор как бы становится бессрочным. Документы на увольнение мне были уже высланы, зарплата и неиспользованные отпускные перечислены. После я указал на доп. соглашение сославшись что договор становится бессрочным и увольнение отменили, для закрепления попросил еще доп. соглашение где будет прямым текстом написано что настоящий договор становится бессрочным. Работодатель начал просить с меня вернуть задолженность из-за выплаченного неиспользованного отпуска, но я сославшись на статью 137 тк рф объяснил что списать задолженность можно только при счетной ошибке, а здесь ошибка произошла с увольнением. Потом я подписал приказ на увольнение который они присылали, но уже после того как подписывал доп. соглашение. Через полгода я совершил ротацию в другой отдел,но это считается как увольнение так как подписывается приказ на увольнение и на новое место, 4 марта вышел на новую работу, но документы на смену юр.лица еще не подписал. Планируется увольнение 31 марта, прием с 1 апреля, на момент увольнения будут компенсированы неиспользованные дни отпуска в день расчета - 29 марта. Могут ли в таком случае списать с меня эту задолженность ?
, вопрос №4039023, Сергей, г. Нижний Новгород
Земельное право
Самим собственникам или одному юр лицу?
Подскажите пожалуйста, в СНТ земельные участки с дачами кому принадлежат? Самим собственникам или одному юр лицу ?
, вопрос №4040023, Евгений, г. Москва
Исполнительное производство
Как лучше сделать чтоб этого не случилось?
Здравствуйте. Проиграл суд юр лицу. Сейчас взыскание на мне 16млн. На мне 2 ипатеки. Какие риски лишиться квартир? Как лучше сделать чтоб этого не случилось? Ищу юриста чтоб найти выход из этой ситуации
, вопрос №4038927, Эдуард, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Как переоформить коммерческую недвижимость с сына на мать
Как переоформить коммерческую недвижимость с сына на мать . недвижимость - помещение в москве, сдаваемое в аренду. и сын и мать при этом оба ип на патенте....
, вопрос №4038555, Жанна, г. Москва
Гражданское право
Какие действия мне стоит принять и какие последствия могут быть?
Добрый день. Хочу получить информацию от юриста. Рассказываю историю. У меня мебельный бизнес на кухнях. В декабре взял на подработку себе сотрудника, который бы выезжал на заявки и заключал договора. Заявок было мало, работал человек неофициально. Как выяснилось, человек приезжал на выезд, брал предоплату, заключал договор, ставил печати, расписывался, но меня в известность не ставил. Отношения на поставку мебели оформлял через свое юр. лицо, а договор купли продажи на меня. Об этом в известность меня не ставил. через какое то время это все выяснилось. Клиент требует возврат средств. человек сильно тянет. Какие действия мне стоит принять и какие последствия могут быть?
, вопрос №4038270, Влад, г. Москва
Дата обновления страницы 26.12.2019