8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как снизить налоги по договору с сотрудником, при аренде автомобиля с экипажем?

Здравствуйте. Нам необходимо делать возмещение сотрудникам по ГСМ, мойки, ремонта авто. Хотелось бы, чтобы компенсация не облагалась никакими налогами и взносами. Возможно ли это? Сумма компенсации, которую необходимо возмещать-от 1 500 до 10 000 руб. Сотрудники, которым мы хотим проводить данную компенсацию имеют разъездной характер работы, они разъезжают по торговым точкам и это у них прописано в договоре. Так как у нас сейчас всё сложно с не облагаемыми компенсациями, поэтому нужно разработать по-максимуму прозрачную и приближенную к реальности схему этих выплат. Как заключить договор настолько правильным, чтобы избежать налогообложения (НДФЛ+СВ). Вообще это возможно. Заранее спасибо за помощь.

Показать полностью
, Татьяна, г. Владимир
Екатерина Белкина
Екатерина Белкина
Юрист, г. Москва
Эксперт

Татьяна, за составлением договора можете обратиться в раздел «документы» на сайте или в чат в любому юристу.

Судя по всему, вы хотите заключить договор аренды машин с сотрудниками. В принципе это возможно, но надо обсуждать детали и уточнять. И корректно формулировать условия

0
0
0
0
Татьяна
Татьяна
Клиент, г. Владимир

При изучении самостоятельно этого вопроса, насколько я поняла, компенсацию за использование личного автомобиля работника не нужно облагать НДФЛ и страховыми взносами в пределах суммы, указанной в письменном соглашении между сотрудником и работодателем если все расходы подтверждены документально. Кроме того Организация использование личного автомобиля работника в служебных целях может оформить следующими способами:

- заключением договора аренды автомобиля;

- заключением договора безвозмездного пользования;

- выплатой работнику компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях.

Меня интересует, что выгоднее и где не нужно будет платить НДФЛ И страховые взносы и вообще возможно ли это?

Меня интересует, что выгоднее и где не нужно будет платить НДФЛ И страховые взносы и вообще возможно ли это?
Татьяна

я Вам уже ответила, что это возможно. Надо грамотно сформулировать условия.

0
0
0
0
Евгений Мишле
Евгений Мишле
Юрист, г. Москва

Размер выплачиваемой работникам компенсации Вы можете предусмотреть в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему. В этом случае суммы компенсации не будут подлежать обложению НДФЛ.

Так:

Согласно п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц все виды установленных законодательством Российской Федерации компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, в частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей.

Глава 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ не содержит норм компенсаций при использовании личного имущества работника в служебных целях и не предусматривает порядок их установления. Поэтому для целей применения п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ следует руководствоваться положениями Трудового кодекса РФ.

Согласно ст. 188 Трудового кодекса РФ при использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) личного транспорта, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме.
Таким образом, освобождению от обложения налогом на доходы физических лиц в соответствии с п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ подлежат суммы компенсационных выплат, включая возмещение расходов сотрудникам при выполнении своих трудовых обязанностей в соответствии с соглашением сторон трудового договора.

0
0
0
0

При выплате работнику компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях, Вы не уплачиваете:

НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ

Страховые взносы на основании Письма Минфина России от 16.11.2016 N 03-04-12/67082.

Как указали специалисты Минфина России в письме от 16.11.2016 N 03-04-12/67082 по вопросу исчисления и уплаты страховых взносов следует руководствоваться ранее данными разъяснениями Минтруда России.

Минтруд России в письме от 26 февраля 2014 г. N 17-3/В-92 указал. что сумма компенсации, выплачиваемая сотруднику организации за использование личного имущества (транспорта), не подлежит обложению страховыми взносами, если использование данного имущества связано с исполнением трудовых обязанностей (разъездным характером исполнения трудовых обязанностей, служебными целями), в размере, определяемом соглашением между организацией и таким сотрудником.

Аналогичные выводы содержаться в Письмах Минтруда России от 27.07.2016 N 17-3/В-291, от 26.02.2014 N 17-3/В-82

1
0
1
0
Похожие вопросы
1500 ₽
Вопрос закреплен
Земельное право
Просьба уточнить, какая практика по таким делам, хотелось бы выделить участок либо взять в аренду со
В собственности оформленное здание, купленное с торгов, расположено на участке который принадлежит городу, мной земля под зданием никак не оформлена, в договоре про землю ничего не написано вообще. На этом участке находится комплекс зданий, переданных бюджетной организации, земля так же передана им в БЕССРОЧНОЕ пользование. Просьба уточнить, какая практика по таким делам, хотелось бы выделить участок либо взять в аренду со множественностью лиц, но в данном случае, аренда с множеством лиц скорее всего тоже не подходит, т.к. он у них не в аренде, а в бессрочном пользовании.
, вопрос №4100033, ид, г. Братск
Нотариат
Я хотел бы грамотно составить договор, об аренде машины, как это лучше сделать
Здравствуйте! Я хотел бы грамотно составить договор, об аренде машины, как это лучше сделать.
, вопрос №4101180, Павел, г. Краснодар
Налоговое право
4 Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире?
Здравствуйте, я физ лицо, я купил землю, построил на ней дом и на следующий год продал продал дом с землёй. 1) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки и договор подряда на строительство дома? 2)Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на стройматериалы на строительство ещё одного другого дома, который я построил и зарегистрировал на другом моём участке? 3) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - покупку двух автомобилей после продажи дома? 4) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире? 5) Могу ли я уменьшить вычет общей суммы на 1 миллион положенный от государства(и миллион только на 1 объект, или отдельно уменьшить на 1 миллион на дом и и на 1 миллион участок) в декларации? 6) Могу ли зачесть часть неиспользованного мной налогового вычета положенного государством, для уменьшения суммы налога? Заранее спасибо за ответы.
, вопрос №4101140, Евгений, г. Москва
Земельное право
Могу ли я заключить договор водоснабжения с СНТ, если выйду из состава членов СНТ?
Добрый день! В осенью 2022 года я вступила в члены СНТ, выбрав свободный участок. Членские взносы платила за конец 2022 года, 2023 год и 2024 год. Участком еще не пользовалась, ни вода, ни электричество еще не подключены. Прежние хозяева участок приватизировали, но позднее вышли из состава СНТ и участок расприватизировали, при этом он перешел в ведение местного муниципалитета, о чем руководство СНТ не знало, поэтому передало участок мне в аренду, как принадлежащий СНТ. Теперь руководство СНТ узнало о том, что есть переданные в аренду членам садоводства участки, фактически не принадлежащие СНТ и находятся в растерянности, что же им делать? Члены СНТ, которые приватизировали свои участки, по Уставу должны платить членские взносы в том же размере за минусом суммы земельного налога на участок. Сейчас я хочу приватизировать этот участок и в связи с этим у меня возникли следующие вопросы: 1. Могу ли я вернуть уплаченные членские взносы как неправомерные, т.к. арендодатель не являлся собственником участка? 2. Могу ли я заключить договор водоснабжения с СНТ, если выйду из состава членов СНТ? 3. Могут ли мне запретить пользоваться дорогами СНТ для того, чтобы добраться до своего участка (участок находится в середине территории СНТ)? 4. С юридической стороны: являюсь ли я членом СНТ, если я занимаю участок, не принадлежащий садоводству?
, вопрос №4100475, Алла, г. Барнаул
Налоговое право
Нужно ли подавать декларацию и С КАКОЙ СУММЫ НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ?
Отец купил автомобиль за 730 000 ₽ 30 августа 2021 года. Есть договор купли-продажи на эту сделку. Через год отец умер и мы с сестрой вступили в двух равных долях в наследство и продали автомобиль за 865 000 ₽ 1 февраля 2023 года. На эту сделку тоже есть договор купли-продажи. Нужно ли подавать декларацию и С КАКОЙ СУММЫ НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ?
, вопрос №4100340, Максим, г. Иркутск
Дата обновления страницы 27.03.2017