8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Размер налога на УСН

Нежилым помещением владеют ИП 50% и ООО 50%. Собственники заключили соглашение о распределении доходов от аренды указанного помещения. Согласно соглашению ООО получает 100 рублей в месяц, а ИП все что останется. Так же согласно соглашению ИП обязуется принимать все платежи по аренде от арендаторов и распределять и перечислять их согласно соглашению по письменному требованию ООО, осуществлять поиск арендаторов, готовить проекты договоров и прочие необходимые действия связанные с сдачей помещения в аренду.

Оба собственника применяют упрощенную систему налогобложения (УСН) доходы минус расходы.

Спустя полгода был найден арендатор который согласно договору аренды платит 400 руб в месяц. По истечении 1 года и 2 месяцев ООО потребовало уплатить причитаущуюся ему долю.

Вопрос: Какова налоговая база по налогу на УСН у ООО и ИП в первый и второй годы (с момента заключения договора аренды) ? Может ли ИП снизить размер налоговой базы на долю ООО путем включения в расходы или путем уменьшения выручки? В каком налоговом периоде ИП имеет право (если имеет) так поступить?

Показать полностью
, Антон, г. Санкт-Петербург
Екатерина Белкина
Екатерина Белкина
Юрист, г. Москва
Эксперт

Антон, здравствуйте, если это реальная ситуация, то надо анализировать документы — соглашение и требование.

По истечении 1 года и 2 месяцев ООО потребовало уплатить причитаущуюся ему долю.
Антон

Что это значит? Ему выплаты не производились ?

0
0
0
0
Антон
Антон
Клиент, г. Санкт-Петербург

Что это значит? Ему выплаты не производились ? - да выплаты не производились, т.к. ООО не требовало. ООО не планирует начислять какие либо пени или штрафы

если это реальная ситуация, то надо анализировать документы — соглашение и требование. - вся существенная информация изложена. какой информации не хватает?

вся существенная информация изложена. какой информации не хватает?
Антон

Я вам уже написала, что если ситуация реальная, то надо смотреть документы, а не решать вопрос наобум, исходя из противоречивой информации.

Какова налоговая база по налогу на УСН у ООО и ИП в первый и второй годы (с момента заключения договора аренды)
Антон

Налоговая база уже должна быть рассчитана, декларация подана и уплачен налог. Не ясно, в чем вопрос.

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Налоговое право
Б и налог 20% в РК при вступлении в наследство не платить?
П1 ст 13 Конвенции между РК и РФ от 18.10.96 Доходы, получаемые резидентом договаривающегося государства от отчуждения недвижимого имущества, упомянутого в статье 6 (Доходы от недвижимого имущества) и расположенного в другом договаривающемся государстве, или от отчуждения акций компаний, активы которых состоят в основном из такого имущества, или доли в партнерстве или трасте, активы которых состоят в основном из недвижимого имущества, расположенного в другом договаривающемся государстве, МОГУТ БЫТЬ обложены налогом в этом другом государстве. Я нерезидент РК (резидент РФ) получил наследство в виде квартиры в РК. Казахстанские консультанты прямо утверждают, что при вступлении в наследство я должен в течении года уплатить налог 20% от стоимости квартиры, даже если не собираюсь её продавать. Что означает такая расплывчатая формулировка в п1 статьи 13 «могут быть»? Получается «могут и не быть» ? Если бы законодатели прописали «должны быть обложены налогом…» тогда бы, ни у кого вопросов не возникало. А у меня Вопрос простой: а)могу ли я получив в наследство квартиру, и продать её в Казахстане, уплатить налог в РФ (представив в налоговый орган РК, документы, что я резидент РФ) ? б) и налог 20% в РК при вступлении в наследство не платить?
, вопрос №4103315, Андрей, г. Москва
Налоговое право
Вопрос, как можно уменьшить налог, или возможно ли отменить сделку?
Здравствуйте. Мы (муж и я) продали квартиру маме мужа по той же цене, что и покупали эту же квартиру. Но, в момент продажи были нерезидентами РФ. Сейчас узнали, что нерезиденты должны платить налог с полной стоимости квартиры, а не с прибыли. Вопрос, как можно уменьшить налог, или возможно ли отменить сделку?
, вопрос №4102905, Рената, г. Москва
Налоговое право
Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости - гараж и квартиру. В собственности все находилось 4 с чем-то лет. Достались мне по дарственной от бабушки. На данный момент мне нужно подать декларацию 3-ндфл и оплатить налог на доход. Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию. Уточните, пожалуйста, с какими документами, подтверждающими эту информацию, мне нужно обратиться в налоговый орган?
, вопрос №4101604, Екатерина, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости, а именно квартиру и гаражный бокс. В собственности все более 5 лет. На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов. Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне оплачивать данный налог, если и гараж, и квартира перешли ко мне по дарственной от моей бабушки, и, если да, то действительно ли мне необходимо выплачивать 13% или есть какой-то способ оплатить меньше?
, вопрос №4101481, Екатерина, г. Москва
Налоговое право
Здравствуйте.В 2021 году продала дом с земельным участкам, и вот в 2024 году пришёл налог в размере 23800 рублей с НДФЛ, как мне быть в такой ситуации?
Здравствуйте.В 2021 году продала дом с земельным участкам,и вот в 2024 году пришёл налог в размере 23800 рублей с НДФЛ,как мне быть в такой ситуации?
, вопрос №4101305, Наталья Кузьмина, г. Москва
Дата обновления страницы 21.11.2016