8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
300 ₽
Вопрос решен

Порядок расчета налога с продажи недвижимости

Добрый день! Я правильно понимаю, что если я купил квартиру по ипотеке, то при уплате налога 13% от дохода получаемый от продажи квартиры, я от продажной цены могу отнять изначальную стоимость квартиры + оплаченные %-ы ( согласно справки банка) и от разницы этих сумм платить 13%?.

На пример: Стоимость квартиры. = 5 000 000 руб.

Первоначальный взнос = 1 500 000 руб.

Сумма кредита = 3 500 000 руб.

Через 4 года, досрочно погашаю остаток кредита в сумме 2 000 000 руб. и получаю

справку о фактически оплаченных % -ах в сумме 1 000 000 руб. из банка.

Продаю квартиру по цене 6 000 000 руб.

Расчёт 13%-ого налога с продажи будет: 6 000 000 (цена продажи) - 5 000 000 (цена покупки) - 1 000 000 (%-ты по ипотеке) = 0 руб. х 13%= 0 руб (налог)

Прошу написать есть ли здесь ошибка?

Показать полностью
, Григорий, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Да, Вы вправе уменьшить сумму доходов от продажи не только на стоимость самой квартиры, но и процентов по ипотеке, оплаченных за нее. Данное мнение было указано в Письме Минфина от 1 октября 2018 г. N 03-04-05/69992

 …

Расходы налогоплательщика на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным им на приобретение жилья, непосредственно связаны с приобретением налогоплательщиком указанного имущества.
Таким образом, расходы налогоплательщика на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически использованным им на приобретение жилья, могут быть учтены в составе документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества, уменьшающих налоговую базу по налогу на доходы физических лиц в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 220 Кодекса.

При этом для правильного расчета нужно понимать когда приобреталась квартира. Если в 2016 г. и позже сумма ее продажи для налогообложения будет учитываться в размере не менее 70% от кадастровой стоимости. Это единственное что вызывает вопросы в Вашем расчете. А так  все верно. Из суммы продажи(если право возникло после 1 января 2016г. — не менее 70% от кадастровой стоимости) вычитаем и стоимость квартиры и проценты по ипотеке.

 С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Валерий Пченикин
Валерий Пченикин
Юрист, г. Донецк

Здравствуйте!

В налоговом законодательстве РФ с 2020г. произошли изменения. Теперь, для освобождения от уплаты налога срок владения недвижимым имуществом может также составлять 3 года.  
 Так, 01 января 2020 года статья 217.1 Налогового кодекса РФ — Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества дополнена:

п.3)   В целях настоящей статьи минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
п.4) в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов) на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома (далее в настоящем подпункте — жилое помещение) или доли в праве собственности на жилое помещение не находится иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение).  

   Таким образом, если Вы решите данную квартиру в этом году продать  (а срок владения ею составляет уже более 3 лет)  и если у Вас данная квартира единственная, то Вы будете полностью освобождены от налога. Также Вы законно можете применить вариант предложенный моим уважаемым коллегой.

Удачи Вам!
С уважением,

0
0
0
0
Похожие вопросы
600 ₽
Вопрос решен
Семейное право
В 2011 году я приобрёл в ипотеку квартиру с привлечением собственных средств преданных мне от родителей 40 процентов стоимости недвижимости
Добрый день. Раздел имущества при разводе. Ситуация такова. В 2011 году я приобрёл в ипотеку квартиру с привлечением собственных средств преданных мне от родителей 40 процентов стоимости недвижимости. В 2014 году вступил в брак со своей супругой. В 2017 году выплатил ипотеку. В 2017 приобрели совместно автомобиль. В 2018 продал квартиру и приобрел новую с привлечением всех средств от продажи (70 процентов приобретаемой недвижимости). Остальные средства взял в ипотеку, с учётом моего заработка, т.к. супруга получает зарплату, которую банк считает низкую для учёта. Но в документах она поручитель, и такой же собственник как и я. В данный момент мы находимся в бракоразводном процессе. В ходе брака с супругой имеем двоих несовершеннолетних ребенка. Каки варианты разрешения имущественного спора мы имеем и каки риски меня ожидают как супруга? Дети остаются с матерью, такое ее решение.
, вопрос №4285435, Алексей или Вера мама, г. Москва
Налоговое право
Как указывать при оплате свой расчет?
Оплата налогов ИП УСН 6% за 2024 год. ИП на сегодняшний день заработало свыше 8 млн руб. Сотрудников нет. Налоги еще не платили за этот год. 1) Правильно ли я считаю налог? 6% с дохода (-минус) взнос 1% с дохода свыше 300 тыс рублей (-минус) обязательные страховые взносы 49500 руб? 2) В какие сроки уплатить налог, чтоьы уменьшить его на фикс взнос 49500 и 1% свыше 300 тыс руб? Как указывать при оплате свой расчет?
, вопрос №4284040, Вера, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
На вырученные средства с продажи этого второго объекта недвижимости планирую вновь купить первый объект (его площадь больше, чем планируемый к продаже второй объект)
Вопрос по НДФЛ с продажи недвижимости. В 2024 году сначала произошла продажа мной объекта недвижимости, которым я владела более 5 лет. Налога нет, соответственно. Далее в этом же году я планирую продать другой объект недвижимости, которым владею меньше 3х лет. На вырученные средства с продажи этого второго объекта недвижимости планирую вновь купить первый объект (его площадь больше, чем планируемый к продаже второй объект). Соответственно, вопрос - может ли мной быть применена льгота по НДФЛ для семей с детьми ко второму объекту? Если все остальные пункты выполняются (двое детей, другого имущества нет) и пункт про необходимость приобретения бОльшего по площади (или кадастровой стоимости) имущества формально выполняется.
, вопрос №4283853, Альбина Рафаэлевна, г. Москва
900 ₽
Земельное право
3 продавец хочет оформить прием наличных от меня приходниками, расписками о приеме наличных в кассу, это законное подтверждение расчетов или от ооо должен быть чек по онлайн кассе?
здравствуйте, прошу подсказать Я (покупатель) как физлицо заключаю договор купли-продажи земельного участка с ООО (продавец). Продавец просит занизить в договоре покупную стоимость до 30% от фактической (условно 1млн). Мне важно, чтобы в случае оспаривания моего права собственности по основаниям, возникшим до подписания договора, равно как и во всех иных случаях, предусмотренных законом, я мог претендовать на компенсацию полной стоимости, уплаченной по факту , а не только 30%. Продавец мои риски предлагает покрыть следующим пунктом: "в случае расторжения ДКП по инициативе продавца или третьих лиц, продавец выплачивает покупателю 1млн, из них 300тыс покупная цена и 700тыс штрафа." 1)Законный ли это пункт? или эти 700тыс к примеру суд сочтет неосновательным обогащением и откажет мне в них 2) А если я захочу, к примеру, воспользоваться п 3 ст 37 ЗК РФ, то это будет моя инициатива и претендовать я смогу только на 30%, верно? 3) продавец хочет оформить прием наличных от меня приходниками, расписками о приеме наличных в кассу, это законное подтверждение расчетов или от ооо должен быть чек по онлайн кассе? спасибо
, вопрос №4283401, Александр, г. Москва
Защита прав потребителей
Денежные средства, уплаченные за товар, возможно вернуть только после проведения товароведческой экспертизы в судебном порядке в рамках гражданско-правовых отношений?
Добрый день! Приобрел новую пару обуви на авито в начале года. После двух месяцев эксплуатации частично отклеилась подошва, что является существенным недостатком. Доставку оплачивал через сервис авито. Расчет за товар - переводом по сбп. Чек имеется. По моему мнению, продавец не является ни ИП, ни самозанятым, ни юр.лицом. Денежные средства, уплаченные за товар, возможно вернуть только после проведения товароведческой экспертизы в судебном порядке в рамках гражданско-правовых отношений? Можно конечно попытаться воззвать к совести продавца, но как показывает практика, это лишь трата времени. Буду рад услышать мнения экспертов.
, вопрос №4283322, Игорь, г. Москва
Дата обновления страницы 29.02.2020