8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
800 ₽
Вопрос решен

Задолженность по налогам

Добрый день!

Добрый день! Не оплатили налог на прибыль за 2018 год - в районе 250 тыс рублей (у нас упрощенная система налогообложения Доходы-Расходы на 15 процентов).

Также не сможем оплатить налог на прибыль за 2019 год (в районе 200 тыс наверное, пока еще не понятно по бухгалтерии).

В итоге сейчас заблокировали счет (но пока не из-за налога на прибыль, а из-за неоплаты страховых вносов и тд за меня - я единственный сотрудник).

Деятельность сейчас приостановили полностью (с декабря 2019).

Налоги не можем оплачивать. И сколько еще не сможем - не понятно.

Что делать в данном случае? И каким могут быть последствия?

Показать полностью
, Жанна Ж Васильева, г. Москва
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт

Здравствуйте, Мария Васильевна!

Что делать в данном случае?

Мария Васильева

при отсутствии возможности уплатить налог своевременно за счет собственных или привлеченных (кредитных) средств и наличии оснований указанных в п.2 ст.64 НК налогоплательщики обычно просят у ФНС предоставить отсрочку или рассрочку.

Статья 64. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога, сбора, страховых взносов

так, например, отсрочка/рассрочка по уплате федеральных налогов в части, зачисляемой в федеральный бюджет, а также страховых взносов может быть предоставлена на срок более 1 года, но не превышающий 3 лет.

И каким могут быть последствия?

Мария Васильева

помимо взыскания недоимки по налогу, налогоплательщик должен уплатить пени по ст.75 НК, а также ему грозят штрафы, например по ст.122 НК. 

0
0
0
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Исхожу из того что у Вас предприятие( если нет уточните). Ответ даю именно исходя из этого.

Соглашаясь с коллегой Чернобавским относительно налоговой ответственности, хотел бы обратить внимание на иной аспект. При данном раскладе у  Вас будут  возникать признаки банкротства -  ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)»  N 127-ФЗ

Статья 3. Признаки банкротства юридического лица

2. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

В этом случае в соответствии со ст.9 данного закона

 1. Руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если:

должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества;

за неподачу заявления о признании банкротом  установлена ответственность для того же директора -  ст.14.13 КоАП http://www.consultant.ru/docum...

В данном случае, на мой взгляд стоит пробовать лишь как то договариваться с ФНС. Попробуйте обратиться с тем же заявлением о предоставлении  Отсрочка или рассрочка по уплате налога — ст.64 НК http://www.consultant.ru/docum... что то иное здесь вряд ли предложишь.

При этом обращу внимание, что при неподаче заявления о банкротстве опасен  риск привлечения руководителя  не только  к  административной ответственности по ст. 14.13 КоАП, но и к субсидиарной ответственности по долгам  предприятия по ст. 61.12. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  N 127-ФЗ, что гораздо более серьезно http://www.consultant.ru/docum...

С уважением Евгений Беляев.

0
0
0
0

Здравствуйте, Мария Васильевна!

Если вы правильно рассчитали налог, отразили его в декларации, но не уплатили в срок, то с вас взыщут только пени (ст. 75 НК РФ, п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57).
Налоговой, административной, уголовной ответственности в данном случае не будет. Она наступит, только если вы не рассчитаете (посчитаете неправильно) налог. Например, если вы исказили данные бухучета, занизили налоговую базу, неправильно посчитали налог, не сдали декларацию или включили в нее недостоверные сведения и так далее.

 При неуплате налога в срок налоговая инспекция может выставить вам требование об уплате и начать процедуру принудительного взыскания (п. 2 ст. 45, ст. ст. 46, 47, 69 НК РФ).
Если налогоплательщик обязан был рассчитать налог, но не сделал этого или рассчитал налог неправильно и отразил неверные данные в отчетности, то его могут привлечь к ответственности (п. 3 ст. 120, п. п. 1, 3 ст. 122 НК РФ, ст. ст. 15.11, 15.15.6 КоАП РФ, ст. ст. 198, 199 УК РФ).
Если налоги не уплатила организация:
 ее привлекут к ответственности в виде штрафа согласно НК РФ;
 директора (главного бухгалтера, иное должностное лицо) привлекут к административной либо уголовной ответственности. Это будет зависеть от размера неуплаченного налога, а также от конкретных действий и намерений этих должностных лиц. За неуплату налогов в срок организации  также начислят пени (п. п. 1, 7 ст. 75 НК РФ).
Кроме этого, обращаю Ваше внимание, если Вы подавали декларации и исчисляли себе налог на прибыль к уплате, то  в налоговом органе числится недоимка по налогу на прибыль, следовательно налоговый орган может взыскивать задолженность принудительно, кроме этого налоговый орган может провести выездную налоговую проверку (за три года) или камеральную проверку налоговых деклараций.

Я, Вам рекомендую, обратиться в налоговую инспекцию, а лучше попасть на прием к инспектору или вышестоящему должностному лицу, написать заявление с объяснением, почему Вы не можете оплатить налоги (н-р трудное финансовое положение организации, отсутствие прибыли и так далее).

Смягчающие обстоятельства названы в п. 1 ст. 112 НК РФ (пп. 1 — 2.1 п. 1 ст. 112 НК РФ),  те, которые не поименованы, но дополнительно могут быть смягчающими, если так решит налоговый орган или суд (пп. 3 п. 1 ст. 112 НК РФ).


0
0
0
0
Я, Вам рекомендую, обратиться в налоговую инспекцию, а лучше попасть на прием к инспектору или вышестоящему должностному лицу, написать заявление с объяснением, почему Вы не можете оплатить налоги (н-р трудное финансовое положение организации, отсутствие прибыли и так далее).

Коллега и что это даст клиенту, без.подачи заявления в рамках ст. 64 НК? От налога это не избавит, от  пени тоже. От обязанности подать заявление о признании банкротом, при наличии признаков тоже. Смысл заявления с объяснениями?

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
Здравствуйте.вопрос по налогам. Я ИП плачу налоги по УСН 6%.оплатил страховые фиксированные взносы за себя позднее установленного срока.не 9.01.2024 а 24.01.2024 тем самым налог уменьшить не получилось за 2023 год. Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
, вопрос №4105292, Елена, г. Москва
1100 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Астрахани, чтобы мне присвоили лицевой счет, но тут оказалась, что у меня есть еще задолженность (оказалось
Добрый день! Хотел бы получить юр консультацию по "Капитальному ремонту". Владею помещением в г. Астрахань с 2014 года. Раннее жил в г. Астрахани в 2021 году потом уже переехал в г. Сочи. В Марте 2024 года пришел судебный приказ от Сочинского судьи о взыскании за кап. ремонт с 01.11.2020 по 30.09.2023 на сумму 26248,00 руб и пении 511,83 рубля. Тут вопросов нет, задолженность полностью оплатил, сам приказ грамотно составлен, с полностью моими корректными паспортными данными и моим местом проживания. Далее решил позвонить в фонд кап. ремонта уже г. Астрахани, чтобы мне присвоили лицевой счет, но тут оказалась, что у меня есть еще задолженность (оказалось, что есть еще какой-то судебный приказ от Астраханского судьи от декабря 2020 года, где мне начислили за кап. Ремонт и за пении за период с 01.11.2014 по 30.09.2020 на сумму 29 799,20 руб и пении 546,99 руб.) Данный судебный приказ мне не приходил, плюс к этому в нем даже нет моих паспортных данных и указано место моего проживания – адрес помещения (то есть вообще не грамотно составлен), плюсом к этому срок исполнения 3 года, то есть по сути данный приказ уже истек. В чем собственно вопрос: Могу ли попытаться оспорить Астраханский приказ, который некорректно составлен во-первых и который уже истек по сроку) На сколько вообще этот судебный приказ правомерен?
, вопрос №4103976, Ильдар Иксанов, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Как россиянину в Казахстане избежать уплаты двух налогов: 20% при получении квартиры в наследство и 15% при продаже этой квартиры
П1 ст 13 Конвенции между РК и РФ от 18.10.96 Доходы, получаемые резидентом договаривающегося государства от отчуждения недвижимого имущества, упомянутого в статье 6 (Доходы от недвижимого имущества) и расположенного в другом договаривающемся государстве, или от отчуждения акций компаний, активы которых состоят в основном из такого имущества, или доли в партнерстве или трасте, активы которых состоят в основном из недвижимого имущества, расположенного в другом договаривающемся государстве, МОГУТ БЫТЬ обложены налогом в этом другом государстве. Я нерезидент РК (резидент РФ) получил наследство в виде квартиры в РК. Казахстанские консультанты прямо утверждают, что при вступлении в наследство я должен в течении года уплатить налог 20% от стоимости квартиры, даже если не собираюсь её продавать. Что означает такая расплывчатая формулировка в п1 статьи 13 «могут быть»? Получается «могут и не быть» ? Если бы законодатели прописали «должны быть обложены налогом…» тогда бы, ни у кого вопросов не возникало. А у меня Вопрос простой: а)могу ли я получив в наследство квартиру, и продать её в Казахстане, уплатить налог в РФ (представив в налоговый орган РК, документы, что я резидент РФ) ? б) и налог 20% в РК при вступлении в наследство не платить?
, вопрос №4103315, Андрей, г. Москва
Налоговое право
Вопрос, как можно уменьшить налог, или возможно ли отменить сделку?
Здравствуйте. Мы (муж и я) продали квартиру маме мужа по той же цене, что и покупали эту же квартиру. Но, в момент продажи были нерезидентами РФ. Сейчас узнали, что нерезиденты должны платить налог с полной стоимости квартиры, а не с прибыли. Вопрос, как можно уменьшить налог, или возможно ли отменить сделку?
, вопрос №4102905, Рената, г. Москва
Исполнительное производство
Позвонив в банк, удостоверилась, что задолженности за мной больше не числится и претензий нет
Закрыла задолженность в хоум кредит банке 18 января этого года в размере 30600р. Позвонив в банк, удостоверилась, что задолженности за мной больше не числится и претензий нет. Однако 27 апреля на госуслуги пришло уведомлении от ФССП о задолженности 30558р. Пристав и банк не отвечают так как праздничные дни.
, вопрос №4102844, Елизавета, г. Крымск
Дата обновления страницы 31.01.2020