Большинство людей, получающих доход в России, должны с него платить налог, который называется подоходным. Юридически грамотное его наименование — налог с доходов физических лиц (НДФЛ).
Его стандартная ставка — 13%. Существуют дополнительные повышенные и пониженные ставки для отдельных категорий лиц. Кроме того, государство освобождает от его взыскания с денежной помощи, которая предоставляется отдельным категориям граждан. По статье 217 НК РФ к ним добавлены:
гранты крестьянским хозяйствам и начинающим фермерам;
поддержка семей, имеющих детей;
доход от бесплатно полученного жилья или земли.
Подоходный налог в России, точнее, деньги, выплачиваемые по данному обязательству, можно получить обратно, например, при оплате обучения. Если вы потратили деньги на обучение себя, своих детей или братьев и сестер, после предоставления необходимых документов эти деньги будут вам возвращены. Это касается только тех лиц, которые уплачивают реальный подоходный налог.
Вы хотите знать, какие документы нужны для отчета по данному платежу или его возврата? Спросите у юристов Правовед.ru!
Лицо является ИП, основные налоги и социальные отчисления проходят также через ИП.
Если это лицо получит некий доход от сдачи недвижимости, договоров займа и т.д. как физическое лицо (уплата подоходного налога 13%), может ли данное лицо путём сдачи декларации 3-НДФЛ как физическое лицо получить возврат уплаченного налога в соответствии с НК РФ (медицинские услуги, ИИС и т.д.)?
Необходимо перевести деньги из-за границы. Деньги будет переводить ближайший родственник. Компания Transferwise предлагает сервис по переводу, при котором отправитель переводит деньги в иностранной валюте на счет компании Transferwise в стране отправителя, а банк (или другая компания) в России, с которой у Transferwise заключен контракт о сотрудничестве, переводит деньги насчет получателя в рублях. Насколько мне известно, переводы от ближайших родственников из-за рубежа не облагаются подоходным налогом. Однако, в случае с Transferwise, перевод будет получен от компании, а не от родственника. Должен ли будет уплачен подоходный налог с перевода, полученного таким путем? Если да, то есть ли возможножность совершить перевод через компанию посредника без необходимости уплаты подоходного налога с полученной суммы?
Заранее спасибо за Вашу помощь.
Квартира приобретена в 14.10.1998г. ДКП зарегистрирован нотариально и стоит отметка БТИ.
В данный момент на март 2019 хочу ее продать, но выясняется что отсутствует право собственности в Росреестре.
Сейчас подал документы на регистрацию права собственности в Росреестре.
Вопрос:
Необходимо ли мне выплачивать налог подоходный налог в таком случае?
При расчёте налога от продажи построенного жилого дома можно ли в уменьшение налога взять уплаченный подоходный налог на полученную заработную плату за 2018 г. (При заполнении формы 3- НДФЛ
Добрый день!
Мы купили дом в 2017 году с применением мат капитала.1/4 в равных долях:я,муж,двое детей.
Оба официально трудоустроены.На момент покупки дома я трудоустроена не была,соответственно подоходный налог не перечислялся.
Подскажите,пожалуйста, 1)можем ли мы рассчитывать на выплату?
Я официально трудоустроился с 17.09.18 года. В феврале этого года я подал в налоговую службу о возврате налогового вычета из-за ипотеки. Мне вернули за 2018 года.
Далее я ещё написал заявление о получении налогового уведомления, чтобы меня с апреля не снимали зарплаты 13% подоходного налога.
Нужно ли написать заявление работодателю?
И ещё. Как можно сделать так, что за 3 месяца январь, февраль и март мне вернули налоговый вычет и не дожидая на следующий год, чтобы подавать налоговый вычет?
Добрый день, проконсультируйте пожалуйста по возврату подоходного при покупке квартиры. Муж и жена состоят в браке, в 2011 году приобретают квартиру в долевую собственность стоимостью 1500000 руб. У мужа 1/5 доля, у жены 4/5 доли. Соответственно муж может получить денежные средства при возврате подоходного 1500000/5*0,13 = 39000. Жена может получить 1200000*0,13 = 156000. Муж подал документы на возврат в 2013 году и забрал всю сумму 39000, соответственно в будущем при покупке другой квартиры, он уже не сможет воспользоваться такой возможностью. Жена подала документы на возврат в 2014 году, соответственно при покупке следующего второго жилья она также может подать документы на возврат. В 2017 году супруги покупают жилье в совместную собственность стоимостью 3070000 руб. Жена может вернуть со 2-й квартиры сумму (2000000-1200000)*0,13 = 104000 руб. Но, проблема в том что жена не работает. Вопрос, можно ли жене вернуть сумму 104000, используя доход мужа, либо мужу, используя долю жены?
Здравствуйте. Вопрос- как избежать двойного налогообложения, если находишься в командировке заграницей более 183 дней? Подоходный налог уже удерживается в России, с зарплаты, ежемесячно. В то же время, в стране пребывания требуют уплаты налога в случае нахождения в ней более полгода в течении календарного года.
Здравствуйте! Могу ли я вернуть подоходный налог за покупку квартиры в конце 2007 года,в Воронеже,продав квартиру свою в г. Коврове Владиирской области на данный момент я не работала, с 2002 до 2010 года,а в 2010 году с 16 апреля по 30 марта 2018 работала ,организация перечисляла налоги,сейчас не работаю,являюсь пенсионером и инвалидом 3 группы С Ув.Татьяна Федоровна
Здравствуйте. В 2015 моей семьёй был куплен дом с земельным участком. При его продаже будет ли облагаться прибыль налогом, если мы владеем домом 3,5 года?
Руководителю Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге ОтКайдаловой Ольги Владимировны __________________ (ФИО) Проживающей: 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Колпино, ул. Заводской пр., д. 60, кв. 8__________ (почтовый адрес, индекс) Телефон: 8 (981) 150-18-86____________________________ От Красняник Карины Юрьевны Проживающей: Санкт-Петербург, г. Колпино,____________ ул. Загородная, д. 43, к.4, стр. 1, кв. 171 _________________ (почтовый адрес, индекс) Телефон: 8 (967) 344-90-24____________________________ Наименование работодателя: ИП Большухина Н. К._______ (полное наименование организации) Юридический адрес работодателя:г, Колпино, ул. Раумская, ИНН 781700396536 ОГРН 31078472____________________ Фактический адрес работодателя: г. Колпино,____________ ул. Пролетарская, д. 9/28______________________________ ФИО руководителя, должность: Большухина Наталья_______ Телефон работодателя: 8 (921) 307-29-05__________________ (указать все известные телефоны: приемная, кадры, бухгалтер) Коллективное заявление ___________________________________________________________________ (изложить суть проблемы) ___Мы, Кайдалова Ольга Владимировна и Красняник Карина Юрьевна, работали в салоне красоты «Гармония» (ИП Большухина) в период с 01.05.2012 г. по 28.02.2019 г и с 08.11.2010 г по 28.02.2019 г соответственно.За этот период работодателем были допущены следующие нарушения: 1). За весь период работы в ИП Большухина каждой из нас было выплачено отпускное пособие только 1 раз. 2). Размер оклада в предшествовавший увольнению период составлял 8 000 – 9 000 руб, что значительно ниже минимального размера оплаты труда. 3). Обязательства по уплате подоходного налога было возложено на сотрудников, следовательно, нами самостоятельно уплачивался подоходный налог из получаемой нами заработной платы – из 8 000 – 9 000 руб. 4). В последние 4 месяца, предшествовавшие увольнению, Большухина Н. вменила нам уплату налогов индивидуального предпринимателя из своих личных средств, следовательно, нами из суммы заработной платы уплачивались как подоходные налоги, так и налоги ИП Большухина. От Большухиной Н. в наш адрес поступали угрозы увольнения в случае, если мы откажемся от самостоятельной уплаты налогов. 5). Мы не были проинформированы в письменном виде о предстоящей ликвидации деятельности ИП Большухина, как того требует законодательство – ни за 2 месяца до непосредственного увольнения в связи с ликвидацией, ни позже. 6). При увольнении работодателем не были осуществлены выплаты, полагающиеся работникам в случае ликвидации деятельности индивидуального предпринимателя. В настоящее время мы являемся беременными (срок беременности составляет 30 недель у Кайдаловой Ольги Владимировны и 29 недель у Красняник Карины Юрьевны), о чем ранее сообщали работодателю (Большухиной Н.) как устно, так и в письменной форме, предоставив работодателю справку из женской консультации о факте беременности и сроке. Считаем, что увольнение датой ранее плановой даты ухода в декретный отпуск было осуществлено работодателем намеренно в целях уклонения от уплаты полагающихся выплат, т.к. по данным, размещенным на сайте Росреестра, данное юридическое лицо до сих пор существует. К Заявлению прилагаем: 1. Согласие на обработку персональных данных. 2. Дополнительные сведения о соблюдении/нарушении моих трудовых прав 3. Скан-копию паспорта Кайдаловой ОльгиВладимировны 4. Скан-копию паспорта Красняник Карины Юрьевны 5. Скан-копию трудовой книжки Кайдаловой Ольги Владимировны 6. Скан-копию трудовой книжки Красняник Карины Юрьевны 7. Скан-копию выписки из карты беременной Кайдаловой Ольги Владимировны 8. Скан-копию выписки из карты беременной Красняник Карины Юрьевны
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. РЕБЕНОК УЧИТСЯ В КОЛЛЕДЖЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ. ПРОЖИВАЕТ В ОБЩЕЖИТИИ. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ.
Добрый день.
Человек перестал быть налоговым резидентом в связи с последним законом, т.к. на протяжении 4х лет пребывал в России из года в год менее 183 дней.
С мая 2017 года об был трудоустроен в России (еще до принятия закона) и получал заработную плату вплоть до сегодняшнего дня. Работает удаленно. Информация о нерезидентстве была подана в налоговую после выхода закона, однако, со стороны налогового агента по сей день нет никакого перерасчета подоходного налога (продолжает уплачивать 13%).
Каким образом необходимо поступить человеку в данный момент, дабы избежать проблем с налоговой, и возможно ли их вообще избежать в такой ситуации?
Заранее спасибо за ответ!