8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налог с продажи квартиры

ПРОДАЛИ КВАРТИРУ. СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРОЙ ЯВЛЯЛИСЬ ВПЯТЕРОМ: ДЕТИ СУПРУГ И Я. СОБСТВЕННИКАМИ БЫЛИ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ.ПОКУПАЛИ КВАРТИРУ ДАННУЮ ЗА МЕНЬШУЮ СУММУ. А ПРОДАЛИ ЗА БОЛЬШУЮ ,ТАК КАК ВЛОЖИЛИ В РЕМОНТ И МЕБЕЛЬ. ПРИОБРЕЛИ ДРУГУЮ КВАРТИРУ ЗА МЕНЬШУЮ СТОИМОСТЬ, НУЖНО ЛИ НАМ ПЛАТИТЬ НАЛОГ? МЫ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ, ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТЫ?

, Татьяна, г. Балаково
Надежда Фролова
Надежда Фролова
Юрист, г. Москва

Здравствуйте!

Если квартира в собственности менее 3-х лет, то Вы должны заплатить налог по ставке 13%, но Вы вправе, при этом, воспользоваться правом получения налогового вычета, либо уменьшить сумму доходов на сумму произведенных расходов. На основании ст. 220 НК РФ:

2. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:
1) имущественный налоговый вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 1 000 000 рублей, а также в размере доходов, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 250 000 рублей;
2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

То есть, по первому варианту, сумма налога составит:

(Сумма продажи — 1 000 000) х 13% = Сумма налога руб.
По второму варианту, сумма налога составит:
(Сумма продажи — Сумма покупки) х 13% = Сумма налога руб.
Декларацию нужно подать до 30 апреля, уплатить налог до 15 июля. К декларации нужно будет приложить копии всех документов, подтверждающих продажу и покупку (при наличии) квартиры.

Если и продажа и покупка произошли в одном налоговом периоде, то в соответствии с разъяснительным Письмом от 16 мая 2014г. N 03-04-05/23317:

Если продажа и покупка квартиры (с оформлением документов, подтверждающих право собственности на нее) произведены в одном налоговом периоде (календарный год), то налогоплательщик имеет право на получение одновременно имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 220 Кодекса, путем уменьшения суммы дохода, полученного от продажи квартиры, на сумму имущественных налоговых вычетов, предусмотренных при продаже и приобретении квартиры.

Таким образом, сумма налога, при таких обстоятельствах, может составить:

(Сумма продажи — 1 000 000 — 2 000 000) х 13% = Сумма налога руб.
Но это, при условии, что вычетом при приобретении недвижимости, Вы еще ни разу не пользовались.
В налоговую нужно будет предоставить, помимо декларации 3-НДФЛ, все подтверждающие документы по продаже и покупке квартир (договора, акты, расписки и т.д.).

С уважением, Надежда.

0
0
0
0
Татьяна
Татьяна
Клиент, г. Балаково

Прошу вас пожалуйста конкретно по нашему случаю. Мы продали за 2,75 млн.Приобрели за 2,250 млн. я не разу не пользовалась вычетом при приобретении недвижимости. Но я в декретном отпуске и потом не планирую выходить на прежнюю работу. При сделке риелторы нам сказали что мы ничего платить не будем за квартиру, так как долевое участие. И на каждого приходиться по 600 тыс.с продажи , т.е. меньше 1 млн. Нам нужно платить или нет?

Здравствуйте!

Риелторам главное продать. Если Вы продавали квартиру по одному договору купли-продажи, тогда 1.000.000 руб дается на всю квартиру, а не на каждую долю, т.е. на каждого (если Вы оформляете на 5-х) по 200.000 руб и налог заплатить придется:

(2.750.000 — 2.250.000) х 13% = 65.000 руб.

Если Вы продали по долям, тогда 1.000.000 рублей дается на каждую долю. и уже налог платить не нужно, но декларацию подать следует в налоговый орган.

А Ваш муж получал налоговый вычет? Квартира продана и приобретена в один налоговый период (календарный год)? Новая квартира оформлена также по долям?

0
0
0
0
Похожие вопросы
Нотариат
У меня дарственная квартира, и есть сестра, устно отказавшаяся от наследства, после продажи квартиры может ли она претендовать на сумму от продажи?
У меня дарственная квартира,и есть сестра,устно отказавшаяся от наследства,после продажи квартиры может ли она претендовать на сумму от продажи?
, вопрос №4162770, Ирина Витальевна Жаркова, г. Ярославль
Семейное право
Какие документы нужны для продажи квартиры от собственника
Какие документы нужны для продажи квартиры от собственника.
, вопрос №4162336, Татьяна, г. Москва
Семейное право
Как бывшей жене исключить возможность продажи квартиры без её ведома?
Брачным договором определена общая совместная собственность на квартиру. Доли не определялись. Титульным собственником квартиры является супруг. При разводе суд закрепил общую совместную собственность за бывшими супругами. Для определения долей в суд не обращались. Как бывшей жене исключить возможность продажи квартиры без её ведома?
, вопрос №4161997, Елена, г. Москва
Налоговое право
Можно ли расторгнуть договор дарения по взаимному согласию, и вернуть квартиру дарителю чтобы не уплачивать НДФЛ при продаже
Добрый день! Два года назад была передана в дар квартира между близкими родственниками. Сейчас возникла необходимость продажи квартиры. Можно ли расторгнуть договор дарения по взаимному согласию, и вернуть квартиру дарителю чтобы не уплачивать НДФЛ при продаже.
, вопрос №4159579, Аня, г. Москва
Налоговое право
Действительно мы должны заплатить налог?
Продали квартиру в 2023г которая была в собственности менее 3х лет и сразу купили землю и строительство дома в ипотеку. Кадастровый номер у земли есть в 2023г, а вот дом поставим на учет только в 2024. Заполнили декларацию 3НДФЛ за 2023г. В ней указала продажу квартиры и покупку земли, договор подряда на строит-во дома и ипотечный договор. По документам видно, что все средства от продажи квартиры пошли на первоначальный взнос за дом. Налоговая попросила сдать уточненку по 3НДФЛ, где указать только продажу квартиру, с которой мы должны заплатить приличный налог. Действительно мы должны заплатить налог?
, вопрос №4159315, Наталья, г. Уфа
Дата обновления страницы 13.06.2015