8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
400 ₽
Вопрос решен

Оплата налога УСН за весь год и учет страховых взносов

Здравствуйте! Налог по УСН я собираюсь платить за весь 2013 год в период с января по апрель в 2014. Смогу ли я учесть и вычесть из налогов страховые взносы за 2013 год (которые я разом оплатил в декабре)?

, Кирилл, г. Москва
Борис Яковлев
Борис Яковлев
Юрист

Здравствуйте, Кирилл

Смогу ли я учесть и вычесть из налогов страховые взносы за 2013 год (которые я разом оплатил в декабре)?

Да, сможете, так как страховые взносы уплачиваются за налоговый период (календарный год). Могут уплачиваться как единовременно (целиком за год), так и частями (поквартально). Квартал же, считается отчётным периодом, а не налоговым. 

При этом, если у Вас нет работников, то налог можете уменьшить на всю сумму взносов, вплоть до нулевой отметки. Если есть работники — только на 50 %

Так же, информация по Вашему вопросу содержится тут: http://www.buhonline.ru/pub/comments/2013/4/7277

С Уважением.

0
0
0
0
Иван Иванов
Иван Иванов
Юрист

Добрый день, Кирилл! Судя по вашему вопросу вы платите страховые взносы как ИП без наёмных работников. Налог вы будете платить за тот же налоговый период, в котором были уплачены страховые взносы — за 2013 год. А значит, в соответствии с пп.1 п.3.1 ст. 346.21 Налогового кодекса Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование. При этом обратите внимание, что сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена на сумму указанных в настоящем пункте расходов более чем на 50 процентов, но если вы не производите отчислений с вознаграждений физ. лицам, то есть не имеете наёмных работников, то в этом случае надо уменьшать сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере, то есть на всю сумму страховых взносов.

Удачи вам!

0
0
0
0
Анастасия Андропова
Анастасия Андропова
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте! 

Налоговый период согласно НК РФ составляет 1 год. 

Таким образом, вы оплачиваете налог УСН за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 включительно. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее сроков, установленных для подачи налоговой декларации статьей 346.23 НК РФ, т.е. для

 1) организации — не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи);

2) индивидуальных предпринимателей — не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Согласно ст. 346.21 НК РФ. Порядок исчисления и уплаты налога:

3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;

При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена на сумму указанных в настоящем пункте расходов более чем на 50 процентов.

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере.

4. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.

Да, вы можете уменьшить налог на сумму страховых взносов в порядке 346.21 НК РФ.

С уважением.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Здравствуйте, я контрактник, мне до окончания контракта 3 года, у меня ребенок инвалид 9 лет и супруга тоже
Здравствуйте, я контрактник , мне до окончания контракта 3 года, у меня ребенок инвалид 9 лет и супруга тоже инвалид 3 группы , инвалидности у них преобритеная , произошло ЧП 5 лет назад, недавно у супруги обнаружили онкологию, рак на 3 стадии ,ее будут отправлять в клинику в другой регион страны для дальнейшего обследования и лечения, могут ли меня уволить для дальнейшего воспитания ребенка одному и дальнейшего переезда к супруги где она будет проходить лечения? Спасибо.
, вопрос №4118377, Иван, г. Анадырь
786 ₽
Страхование
Скажите пожалуйста, куда нужно обратиться 1 что бы семье отдали все награды и медали, которые муж заслужил и2
Здравствуйте, муж был мобилизован 2 октября 2022 года, в начале февраля 2024 года погиб выполняя боевое задание на сво. Остались трое детей.я в декрете. Скажите пожалуйста, куда нужно обратиться 1) что бы семье отдали все награды и медали , которые муж заслужил и2) почему не приходят никакие выплаты , страховки за гибель, все документы заполняли на выплаты в военкомате также в феврале.
, вопрос №4118310, Наталья, г. Москва
486 ₽
Наследство
Может ли он каким то образом оспорить ту сделку в 2003 году и нынешнюю (продажу квартиры)?
Ситуация такая: есть супружеская пара , у них трое детей: дочь и два сына. Дожив до 70 лет (в 2003 году) они решают сделать дарственное на квартиру на дочь. Дочь была ближе, ухаживала, помогала. Спора никакого не было. Родители находились в трезвом и здравом уме, по собственному желанию сделали дарение, без давления. Оба родителя умерли спустя 10 и 15 лет. На данный момент в живых нет родителей и старшего сына. Дочь, которая собственница подаренной квартиры, продала эту квартиру. Ее второй брат требует деньги. Есть ли у него право на квартиру, на доход от продажи? Может ли он каким то образом оспорить ту сделку в 2003 году и нынешнюю (продажу квартиры)?
, вопрос №4117900, Алена, г. Москва
Бухгалтерский учет
Здравствуйте, меня уволили по закону, бухгалтерия мне предоставила все расчетники и приказ о моем
Здравствуйте,меня уволили по закону,бухгалтерия мне предоставила все расчетники и приказ о моем увольнении,но бывший работодатель отозвал незаконно мои документы и теперь у меня в трудовой я числюсь все еще на прежнем месте работы,могут ли мне отказать в оформлении новый работодатель из за этого?
, вопрос №4117773, Натела, г. Курск
Трудовое право
Здравствуйте, произошла такая ситуация, человек находится на испытательном сроке на работе организация закрывается по ликвидации как должно все произойти, и какие выплаты положены этому человеку
Здравствуйте ,произошла такая ситуация ,человек находится на испытательном сроке на работе организация закрывается по ликвидации как должно все произойти, и какие выплаты положены этому человеку
, вопрос №4117221, Валерия, г. Оренбург
Дата обновления страницы 26.12.2013