8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
600 ₽
Вопрос решен

Налоги по лизингу коммерческой недвижимости для юридических лиц

Доброго времени!

Про страхование имущества физических и юридических лиц.

Хочу приобрести коммерческую недвижимость для дальнейшей сдачи в аренду и в будущем для перепродажи, возник вопрос по налогообложению как регистрировать:

- на физическое лицо

какие налоги буду уплачивать при владении обьектами недвижимости и при продажи?

- на юридическое лицо

то какие налоги при владении и при продажи

- на ИП

какую выбрать систему налогообложения и налоги владение и при продажи?

, Андрей, г. Новосибирск
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Юрист

Андрей, для того, что бы сдавать имущество в аренду у Вас есть два варианта оформления имущества:

1) Физическое лицо, занимающиеся предпринимательской деятельностью ИП. То есть имущество оформляется по сути на физ. лицо, оно становится на учет в качестве индивидуального предпринимателя. Аренда коммерческих помещений -это предпринимательская деятельность, для нее нужно быть зарегистрированным в качестве ИП.

Ставки на имущество физических лиц (налоги при владении) подробно приведены здесь

www.nalog.ru/fl/nalog_imusch_fl/

Рекомендуемая система налогообложения упрощенная.  При реализации имущества уплата налога в размере 6%

2) Юридическое лицо проще всего в форме ООО (общество с ограниченной ответстветственностью)

Налог при владении http://www.nalog.ru/ul/imush_pp/

Можно так же выбрать у прощенную систему налогообложения -6%.

По оформлению и ведению документов, а так же пакету документов на продажу и покупку недвижимости проще  на физическое лицо ( не забывайте при этом, что  для сдачи в аренду нужно и выгодней регистрировать  Вас в качестве ИП). 

0
0
0
0
Артем Иванов
Артем Иванов
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый вечер!

1.Как физ. лицо вы будете уплачивать НДФЛ — 13 %, поскольку в Вашем вопросе указано, о приобретении коммерческой недвижимости, то будущие арендаторы будут юрики и физики. В связи с этим могут возникнуть терки с налоговой о наличии признаков предпринимательской деятельности.

  2. Как ИП Вы можете уплачивать 6% если выберете УСН, для  сдачи в аренду коммерческой недвижимости, на мой взгляд это лучшая форма ведения бизнеса.

3. ООО, тоже УСН, но оформление документов и ведение документооборота и отчетность, гораздо сложнее.

0
0
0
0
Андрей Чебуркин
Андрей Чебуркин
Юрист, г. Москва

Андрей Добрый вечер!!!

Выберите ИП, УСН доходы (6%).

Из облагаемых такой налоговой ставкой доходов вычитается сумма страховых взносов в ФФОМС и Пенсионный фонд.

По сути Налоговую будет интересовать только, все ли доходы зафиксированы и правильно ли посчитан налог.

В отношении освобождения от налогов:

ст. 346.11 

3. Применение упрощенной системы
налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их
освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц

(в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за
исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам,
предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 224 настоящего Кодекса), налога на имущество физических лиц
(в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности). Индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на
добавленную стоимость
, за исключением налога на добавленную стоимость,
подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на
территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии
со статьей 174.1 настоящего Кодекса.

 С Уважением, Андрей Ч.

0
0
0
0
Юлия Трифонова
Юлия Трифонова
Юрист

здравствуйте!

1. если собственником коммерческой недвижимости является физическое лицо, то с дохода, полученного от сдачи имущества  в аренду необходимо  уплачивать НДФЛ 13%. При этом при регулярном получении прибыли в виде арендных платежей, могут возникнуть вопросы у налоговой, поскольку сдача имущества в аренду это по сути предпринимательская деятельность. 

Плюсы- при продаже имущетва спустя 3 г не нужно платить налог ( ст 217 НК РФ)

минусы- риск привлечения к ответственности за незаконное предпринимательство, ставка налога -13%, налог на имущество.

2. самый на мой взгляд, оптимальный вариант- ИП.

 ИП вправе применять упрощенную систему   наблогообложения (УСН) по объекту доходы. Налоговая ставка 6%.

Плюсы-  при продаже имущества ИП вправе применить профессиональный вычет ( ст 221 НК РФ), т.е. из суммы дохода, полученного при продаже имущества вычесть документально подтвержденные расходы на приобретение данного имущества. Несложная отчетность.

Минусы- помимо налога 6%, необходимо производить отчисления в ПФ РФ и ФСС

3. юридическое лицо, являющееся собственником недвижимого имущества и сдавая его в аренду, также вправе применять УСН .

минусы-в случае реализации  недвижимого имущества ( основного средства) до истечения трех лет с момента учета расходов на его приобретение ( при системе налогообложения " доходы минус расходы") налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу  за весь период пользования основным средством с момента их учета в составе расходов на приобретение до даты реализации и уплатить дополнительную сумму налога и пени (абз 11 пп3 п3 ст 346.16 НК РФ)

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости - гараж и квартиру. В собственности все находилось 4 с чем-то лет. Достались мне по дарственной от бабушки. На данный момент мне нужно подать декларацию 3-ндфл и оплатить налог на доход. Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию. Уточните, пожалуйста, с какими документами, подтверждающими эту информацию, мне нужно обратиться в налоговый орган?
, вопрос №4101604, Екатерина, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости, а именно квартиру и гаражный бокс. В собственности все более 5 лет. На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов. Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне оплачивать данный налог, если и гараж, и квартира перешли ко мне по дарственной от моей бабушки, и, если да, то действительно ли мне необходимо выплачивать 13% или есть какой-то способ оплатить меньше?
, вопрос №4101481, Екатерина, г. Москва
Налоговое право
В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости, а именно - квартиру и гаражный бокс, в следствие чего мне на
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости, а именно - квартиру и гаражный бокс, в следствие чего мне на данный момент пришло уведомление о необходимости заполнения декларации 3-ндфл и выплаты процента, как я поняла, с кадастровой стоимости каждого из объектов. Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне платить налог и если да, то 13% или меньше, если и квартира, и гараж достались мне по дарственной от моей бабушки?
, вопрос №4101347, Екатерина, г. Москва
Налоговое право
4 Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире?
Здравствуйте, я физ лицо, я купил землю, построил на ней дом и на следующий год продал продал дом с землёй. 1) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки и договор подряда на строительство дома? 2)Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на стройматериалы на строительство ещё одного другого дома, который я построил и зарегистрировал на другом моём участке? 3) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - покупку двух автомобилей после продажи дома? 4) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире? 5) Могу ли я уменьшить вычет общей суммы на 1 миллион положенный от государства(и миллион только на 1 объект, или отдельно уменьшить на 1 миллион на дом и и на 1 миллион участок) в декларации? 6) Могу ли зачесть часть неиспользованного мной налогового вычета положенного государством, для уменьшения суммы налога? Заранее спасибо за ответы.
, вопрос №4101140, Евгений, г. Москва
Банкротство
3 с должника, в отношении которого не была введена и не ведется процедура банкротства?
Здравствуйте! Банк взыскал с должника (юридического лица) и двух поручителей (физических диц) по кредитному договору сумму. Затем банк обанкротился. Право требования банка к должнику было выставлено на торги и я купил его, заключив договор уступки прав требования. В настоящее время в отношении должника процедура банкротства завершена. В отношении поручителей (физических лиц) ситуация такая: один поручитель не находится в процедуре банкротства; в отношении другого поручителя введена процедура банкротства, но она не завершена, следующее заседание назначено на 20.05.2024. Мне нужно подать заявление о процессуальном правопреемстве, то есть просить суд произвести замену банка на меня по требованию о взыскании суммы субсидиарной ответственности. С кого мне просить взыскать такую сумму: 1) с должника, в отношении которого завершена процедура банкротства; 2) с должника, в отношении которого процедура банкротства не завершена (что именно я должен сделать в отношении этого должника?); 3) с должника, в отношении которого не была введена и не ведется процедура банкротства? С уважением, Вадим
, вопрос №4100138, Вадим Файнберг, г. Москва
Дата обновления страницы 10.03.2017