8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1000 ₽
Вопрос решен

Надо ли налоговому резиденту РФ платить налоги с зарплаты и дивидендов от Латвийской компании?

У меня Латвийский паспорт. По сроку проживания в РФ, скоро я стану налоговым резидентом России.

Я удаленно работаю в Латвийской компании, получаю там зарплату и дивиденды (как владелец), и на сегодняшний день плачу все налоги в Латвии.

1. Надо ли мне, как физическому лицу, дополнительно будет платить какие-то налоги в России за получение зарплаты в Латвии и получение дивидендов, учитывая, что есть договор о двойном налогообложении России и Латвии?

Прошу ответить на вопрос простыми словами, с примером по налогам, если они есть. Для примера пусть зарплата составляет 500 евро на руки в месяц, и дивиденды 1000 евро на руки каждый месяц.

Для полноты информативности вопроса: с зарплат в Латвии подоходный налог с физического лица составляет 20%. А при выплате дивидендов по законам Латвии насчитывается только подоходный налог с предприятия 20% от суммы выплаты, с физ. лиц никаких дополнительных налогов не берётся, вся сумма полностью поступает физ. лицу.

2. Надо ли мне как-то информировать налоговую России о доходах в другой стране, и если надо, то в каком виде, как часто, и когда это необходимо сделать в первый раз (сразу как стану налоговым резидентом, или позже)? Прошу также ответить простыми словами.

Показать полностью
, Dmitrijs, г. Калининград
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Как налоговый резидент РФ Вы обязаны будете подавать декларацию 3 НДФЛ и учитывать в ней доходы от источников за рубежом, поскольку налоговые резиденты РФ оплачивают налоги с общемирового дохода — статья 209 НК. 

При этом в соответствии со статьей 10 «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал» налог на дивиденды выплачивамые Латвийской компанией резиденту РФ в Латвии должен составлять 10%. http://www.consultant.ru/docum...

По заработной плате в соответствии со статьей 15 соглашения налог должен уплачиваться в Вашем случае в РФ( поскольку Вы фактически работаете в РФ) http://www.consultant.ru/docum...

если же Вы являетесь директором предприятия, то Ваши гонорары в качестве директора подлежат налогообложению в Латвии http://www.consultant.ru/docum...

Суммы налогов удержанные в Латвии Вы вправе учесть в счет налогов в РФ на основании статьи 24 Соглашения http://www.consultant.ru/docum... в порядке установленном статьей 232 НК http://www.consultant.ru/docum...

Размер НДФЛ установленный для резидента в РФ в Вашем сшучае  определен статьей 224 НК с сумм доходов до 5  млн. — 13%, с сумм превышающих 5 млн. — 15%. 

Дополнительно у Вас, как  налогового резидента в зависимости от доли участия могут  возникнуть обязательства по КИК и участию в зарубежной компании — статья 25.14 НК http://www.consultant.ru/docum... , а так же если Вы проживаете в РФ  183 дня в  году и более в зависимости от наличия гражданства РФ или наличия ВНЖ в РФ обязательства по статье 12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле http://www.consultant.ru/docum... но это далеко за рамками первоначального вопроса и может быть разобрано в рамках отдельной полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0
Dmitrijs
Dmitrijs
Клиент, г. Калининград
Подскажите, пожалуйста, а когда именно мне следует подавать декларацию 3 НДФЛ с доходами за рубежом? В начале года, или как-то надо налоговую информировать сразу, что я получаю доходы в другой стране?

Декларацию Вы подаете не позднее 30 апреля года следующего за отчетным, т.е. за 2021г. не позднее 30 апреля 2022г. Налог оплачиваете до 15  июля. 

1
0
1
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Нужно ли подавать декларацию и платить налог?
Здравствуйте. В 2022 году от бабушки дасталась дача. В этом году продал её ща 350 тыс. Нужно ли подавать декларацию и платить налог?
, вопрос №4170440, Клиент, г. Москва
Налоговое право
При продаже квартиры в 2024 году - нужно ли будет платить налог с продажи или будет действовать правило владение недвижимостью более 5 лет?
Добрый день. В 2022 году в ЕГРН была зарегестрирована квартира на основании ранее возникшего права - договор мены 1993 года. При продаже квартиры в 2024 году - нужно ли будет платить налог с продажи или будет действовать правило владение недвижимостью более 5 лет? Спасибо
, вопрос №4167851, Полина, г. Среднеуральск
3800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Будет ли декларирование такого дохода похоже на то что я делаю на самозанятости?
Здравствуйте, я хотела бы узнать как мне корректнее поступить с переходом от самозанятости на другой режим налогообложения. 

 Вводные:
 - я налоговый резидент РФ и оказываю услуги иностранной компании по контракту - компания не может напрямую платить в РФ из-за санкций и оплату я получаю на свой счет в Казахстане и затем вывожу эти деньги себе на счет физлица в банке РФ. Данный счет зарегистрирован на меня как на физ лицо и уведомление я по нему подавала соотвествующее. Доход я декларирую в Мой Налог - в следующем месяце у меня заканчивается лимит для работы по самозанятости и мне нужно выбрать что-то другое 
Сейчас я вижу два варианта для себя: открыть ИП и остаться как физлицо и уплачивать 13% Какие у меня вопросы и проблемы касательно каждого варианта

 Остаться как физлицо Я нашла что можно в 3-НДФЛ подавать доходы от источников, находящихся за пределами России. Но при этом согласно ст. 2 ГК РФ. любой человек, который что-то продает или оказывает услуги и регулярно получает за это деньги, должен зарегистрироваться как юрлицо, ИП или самозанятый. В противном случае его деятельность незаконна.

 Вопросы: 
 1. Это справедливо только для отношений между гражданами РФ или распространяется и на отношения между гражданином РФ и иностранным лицом? 2. Законно ли так уплачивать налог и нужны ли еще какие-то дополнительные взносы? Открыть ИП на УСН “Доход” Так как я оказываю интеллектуальные услуги, то никаких расходов кроме оплаты налогов не планируется. Все полученные деньги необходимы мне на личные нужды. Сейчас моя цепочка получения денег выглядит так: Получаю деньги на иностранный счет - перевожу на свой банковский счет физлица в РФ. Декларирую по курсу ЦБ РФ на день получения, уплачиваю с них налог и дальше распоряжаюсь средствами в личных целях. 

 Насколько я понимаю в рамках ИП деньги должны поступать на расчетный счет? Но у меня не возможности делать это напрямую только используя свои буферные счета как физлица

 Вопросы:
 1. Как будет выглядеть прием зарплаты на ИП? Вариант: Получаю деньги на иностранный счет - перевожу на свой банковский счет физлица в РФ - зачисляю на расчетный счет ИП - вывожу на свой счет для личных трат 2. Можно ли в этой цепочке пропустить зачисление на расчетный счет ИП? Будет ли декларирование такого дохода похоже на то что я делаю на самозанятости? И как оно будет происходить? 3. Как мне корректно уведомить о том что деньги поступают на иностранный счет, если раньше я о нем уведомляла как о счете физлица?
, вопрос №4167156, Екатерина, г. Томск
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Я не являюсь налоговым резидентом РФ?
Ситуация следующая. В мае 2019 г. я приобрел по ДДУ в ипотеку квартиру в строящемся жилье. Ипотека полностью погашена в апреле 2022 г. В мае 2022 г. дом введен в эксплуатацию. В декабре 2022 г. застройщик прислал уведомление о приемке квартиры в одностороннем порядке. Доплат за увеличение метража квартиры не было. Документы на собственность оформлены в июне 2024 г и в личном кабинете налогоплательщика "дата возникновения права собственности" соответствует дате подаче документов в МФЦ. Несколько вопросов: 1. Правильно ли я понимаю, что в случае продажи квартиры я не должен буду платить налог, так как "минимальный срок владения имуществом, оплаченным по договору ДДУ, отсчитывается с момента полной оплаты стоимости объекта" и прошло более 5 лет с момента получения застройщиком 100% суммы платежа? 2. Нужно ли пытаться скорректировать "дату возникновения права собственности" в личном кабинете налогоплательщика, чтобы избежать вопросов от налоговой в случае продажи квартиры? Или оставить как есть и быть готовым предоставить все квитанции и документы при возникновении вопросов со стороны налоговой? 3. Имею ли я право оформить налоговый вычет на квартиру и на уплаченные проценты, если с 2023г. я не являюсь налоговым резидентом РФ? Нужно ли для этого также пытаться поменять "дату возникновения права собственности" (например на дату уведомления от застройщика об односторонней приемке)?
, вопрос №4166329, Михаил, г. Москва
Недвижимость
Распространяется ли на продажу именно по цессии возможность не платить налог?
Добрый день! Вопрос по уплате НДФЛ с продажи недвижимости. В 21.11.2016г заключили с застройщиком договор ДДУ (студия). Оплату по договору произвели в тот же день наличными. Дом сейчас в июне 2024г сдан в эксплуатацию. Ключи мы еще не получили и в собственность студию не оформили. Если сейчас продать студию по переуступке другому физ.лицу (до момента оформления в нашу собственность) возникнет ли обязанность по уплате ндфл с продажи? Понятно, что минимальные сроки владения уже давно прошли с момента оплаты договора.. Загвоздка именно в том, что это еще не жилая недвижимость, а право требования на недвижимость... Распространяется ли на продажу именно по цессии возможность не платить налог? Не могу найти четко прописанных норм права по этой ситуации
, вопрос №4166278, Олеся, г. Ставрополь
Дата обновления страницы 29.06.2021