8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Избежание двойного налогообложения Россия/Португалия

Добрый день!

У меня российское ИП на системе Налог на проф. доход 6%. Доход получаю от выполнения услуг для немецкой компании в качестве независимого специалиста (удаленно).

Переезжаю в Португалию с целью получения ВНЖ на основании флиланса, и жить там минимум 183 дня в году, вторую половину года — путешествовать, в т.ч. возмоожно в России.

В качестве подтверждения основания ВНЖ планирую получить еще один контракт с португальской фирмой, для того, чтобы воспользоваться возможностью налоговых льгот при доходе до 12500 евро в год, а также гарантированно получить визу Д для дальнейшего получения ВНЖ (могу использовать текущий контракт с немецкой компанией, но это не 100% гарантия, что примут).

Вопрос: верна ли и возможна ли такая ситуация, когда я отчитываюсь отдельно в каждой стране по налогам вот при таких условиях? 

Я резидент РФ, ИП (НПД), доход по сервисному контракту с немецкой фирмой. Плачу 6% от суммы в РФ. + Я резидент Португалии, где у меня ИП, и контракт с португальской фирмой в качестве независимого лица. Налог плачу в Португалии от этой суммы с учетом льгот.

Если нет, то как будут считаться и платиться налоги в такой ситуации? Меняется ли что-то кардинально при переходе ИП в РФ на УСН (видела где-то, что избежание двойного налогообложения не применяется при УСН)? 

Цель всего запроса: по максимуму сохранить доход, а также понять есть ли смысл заморачиваться с дополнительным контрактом с португальцами, так как это дополнительные усилия по поиску.

Показать полностью
, Ольга Kriakvina, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. 

В данном случае Вы перестанете  быть налоговым резидентом РФ, но  продолжите сохранять возможность работать как ИП.   

При этом обратите внимание на  то, что в соответствии с 422 ФЗ  ст.2 

2. Физическое лицо указывает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность, при переходе на специальный налоговый режим.

В Вашем случае Вы  будете вести деятельность не в РФ и не с контрагентами в РФ, в связи с чем применение указанного режима — НПД  вызовет вопросы у ФНС. 

С налогами в Португалии  ситуация выглядит следующим образом. Существует Конвенция между Правительством РФ и Правительством Португальской Республики от 29.05.2000 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы» В соответствии с ней определены те виды налогов, на которые она распространяется — статья 2 http://www.consultant.ru/docum...

Никакие иные налоги под нее не подпадают. 

Поэтому, если Вы останетесь ИП и будете на любом спец.режиме( УСН, НПД, ПСН), то под действия соглашения данные налоги  не попадут. Вы оплатите их в РФ и кроме того оплатите налог как налоговый резидент Португалии, т.е. будет налог с одних и тех же сумм дважды. Вопрос с ИП на ОСНО не рассматриваю, поскольку экономически это будет невыгодно( повышенный налог для нерезидента).

При этом если в Португалии  Вы попадете под статус Non-Habitual Residents то доходы  от предпринимательской деятельности за рубежом будут освобождены от налогов в Португалии. Но при этом в налоговой службе Португалии вопросы возникнут к Вам, поскольку фактически ведение предпринимательской деятельности будет на территории Португалии

Если указанного статуса не будет, Вам, на мой взгляд, лучше закрыть ИП в РФ, работая лишь Португалии, для ухода от двойного налогообложения одних и тех же доходов.

Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев

2
0
2
0
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт

Здравствуйте, Ольга!

верна ли и возможна ли такая ситуация, когда я отчитываюсь отдельно в каждой стране по налогам вот при таких условиях? 

Ольга

нет, в Португалии налог платят с общемирового дохода, поэтому Вам придется уплачивать налог с дохода не только в РФ, но и в Португалии.

Меняется ли что-то кардинально при переходе ИП в РФ на УСН (видела где-то, что избежание двойного налогообложения не применяется при УСН)? 

Ольга

верно, положения соглашений об избежании двойного налогообложения не применяются к налогоплательщикам применяющим налоговые спецрежимы, в частности УСН (письмо Минфина от 18 мая 2016 г. N ОА-3-17/2212) и НПД (письмо Минфина от 20 октября 2020 г. N 03-08-06/91252)

самое оптимальное это закрыть ИП в РФ, зарегистрироваться в аналогичном статусе ИП в Португалии, переоформить договор с немцами и платите налоги в Португалии.

1
0
1
0
Похожие вопросы
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Если да, то в каком размере/ какой процент/либо как рассчитывается?
Добрый день, меня зовут Ольга. Я имею гражданство РФ и гражданство Молдовы. На данный момент проживаю в РФ. Планирую открыть ИП в России, система налогообложения - УСН Доходы-Расходы (15%). Предпринимательская деятельность будет вестись в России. Налоги, разумеется, будут уплачены в России. Должна ли я уплачивать какие-то налоги от этой же деятельности еще и в Молдавии? Если да, то в каком размере/ какой процент/либо как рассчитывается?
, вопрос №4152967, Ольга, г. Подольск
Налоговое право
мать не должна оформлять ИП (раз у нее есть договор с УК)?
Добрый день! Очень хотела бы получить консультацию по вопросу налогообложения. Исходные данные: Сын и мать. Сын является владельцем 3-х апартаментов (нежилое помещение), купленных в ипотеку. С этого года нерезидент. Рассматриваем такую схему: Cын передает апартаменты матери по договору безвозмездного пользования (три договора – по одному на каждый апартамент). Мать заключает агентские договора с Управляющими компаниями (три договора – по одному на каждый апартамент. УК за вознаграждение заключает от своего имени договоры аренды, договора оказания гостиничных услуг, договора бронирования и иные договора с третьими лицами в отношении Объекта на срок до 11 месяцев; самостоятельно устанавливает размер арендной платы, оплачивает коммунальные услуги…). По итогам года мать подает декларацию о доходах и платит НДФЛ 13%. Возможен ли такой вариант? Вопросы, которые хотелось бы уточнить: - сын не должен платить никакие налоги? - мать не должна оформлять ИП (раз у нее есть договор с УК)? - как правильно прописать в договоре безвозмездного пользования между сыном и матерью возможность сдачи помещения в аренду? // Ссудополучатель вправе без согласия Ссудодателя передавать Помещение в аренду и возмездное пользование третьим лицам во всех случаях самостоятельно определять условия Договора, в том числе цену Договора, на срок в пределах действия Договора безвозмездного пользования …// - есть ли какие-либо другие варианты оптимизации налогов для матери.
, вопрос №4151359, Ольга, г. Москва
700 ₽
Налоговое право
Какие подтверждающие документы требуются при спорных вопросах и какие есть нюансы?
Здравствуйте! Частное охранное предприятие (ЧОП) применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов". Вправе ли организация включить в состав расходов при расчете налоговой базы по единому налогу при применении УСН расходы по аренде спортивного зала, используемого сотрудниками ЧОПа для поддержания необходимой физической формы в зимнее время, а в летнее - расходы по аренде земельного участка в черте города для проведения огневой и физической подготовки персонала? А также нужно ли платить с них НДФЛ и вносы учитывая данную специфику работы и то, что это необычная организация ,которая оплачивает за спорт зал в виде мотивации. Также обратите внимание ,что здесь должна идти речь не о возможности определения выгоды конкретного работника, а вообще о том получает ли сотрудник ЧОПа доход как таковой. По моему мнению, не получает. Договор на аренду заключен прежде всего в интересах организации-работодателя и во исполнение требований законодательства о необходимой подготовке. Дохода у сотрудника не должно возникать по определению, это необходимые затраты на его подготовку. Есть ли разъяснения поэтому вопросу и ссылки на законодательство?Какие подтверждающие документы требуются при спорных вопросах и какие есть нюансы?
, вопрос №4151084, Алина, г. Махачкала
ДТП, ГИБДД, ПДД
Если бы я знал о штрафах оплатил бы их со скидкой во время, не хочу оплачивать их в двойном размере
Добрый день! Мне не приходят штрафы, на сайте гибдд их тоже нет, из за этого их накопилось уже очень много. Узнаю о том что они есть только после того как приходит постановление от приставов на госуслуги. Если бы я знал о штрафах оплатил бы их со скидкой во время, не хочу оплачивать их в двойном размере. Есть ли шанс их оспорить ? И как это сделать ?
, вопрос №4150331, Степан, г. Москва
Налоговое право
Будут ли проблемы с налоговой?
Добрый день! Начали продавать товар на маркетплейсе WB. Отправили первую партию, она прошла приемку. Сегодня нам говорят о том, что наша система налогообложения (АУСН) не подходит для реализации на WB. Хотим узнать, какие санкции буду наложены на нас, в случае дальнейшей реализации. Будут ли проблемы с налоговой? Штрафы?
, вопрос №4150163, Клиент, г. Москва
Дата обновления страницы 04.01.2021