8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1000 ₽
Вопрос решен

Какую стоимость указывать чтобы избежать налогов

Покупаю дом с участком для перепродажи за 1.2млн. Кадастровая стоимость участка 1193872.75, стоимость дома 1064774.26. Перепродавать буду за те же 1.2млн. Какую стоимость участка и дома указывать при покупке и какую при перепродаже, чтобы избежать налоги

, Александр, г. Тула
Дмитрий Носиков
Дмитрий Носиков
Юрист, г. Новочебоксарск

Здравствуйте!

Если Вы при покупке и продаже можете указать любую стоимость участка и дома, то укажите при покупке и продаже одинаковую стоимость дома и участка в размере например 70 % от их кадастровой стоимости, тогда налогов не будет.

ст. 220, «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

0
0
0
0

то есть Вы уменьшите доход на сумму расходов и соответственно налогооблагаемого дохода не будет.

0
0
0
0
Александр
Александр
Клиент, г. Тула

Если при покупке к примеру указываю, что участок покупаю за 500, а дом за 700. То при продаже указываю те же цифры, и налога не будет, верно?

Анна Гурина
Анна Гурина
Юрист, п. Гвардейское
рейтинг 7.9

Александр, добрый вечер!

Нужно учитывать, если договорная стоимость ниже 70% кадастровой стоимости, то налог рассчитывается исходя из 70% кадастровой стоимости недвижимого объекта на основании п. 5 ст. 217.1 НК РФ. 

Поэтому, чтобы не платить налог, можете указать в договорах стоимость участка и дома в размере 70% их кадастровой стоимости.

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ

вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

Поскольку будет покупка и продажа недвижимости, то при подаче декларации в налоговую инспекцию уменьшите доход, полученный от продажи, на расходы при покупке имущества. Расходы должны быть документально подтверждены.

0
0
0
0
Если при покупке к примеру указываю, что участок покупаю за 500, а дом за 700. То при продаже указываю те же цифры, и налога не будет, верно?

Верно. Но если приобретете недвижимость по стоимости ниже 70% кадастровой стоимости, то при продаже с разницы между как минимум 70% кадастровой и стоимости, по которой купили (по стоимости ниже 70% кадастровой стоимости), придется уплатить налог.

0
0
0
0
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт

Здравствуйте, Александр!

общая кадастровая стоимость объектов составляет 2 258 647,01 рублей.

учитывая положения п.5 ст.217.1 НК стоимость продажи объектов недвижимости должна быть не менее 1 581 053 рублей.

соответственно, чтобы не платить НДФЛ с дохода от последующей перепродажи недвижимости нужно чтобы расходы были равны или больше суммы дохода.

замечу, что налоговую базу по НДФЛ налогоплательщик на основании п.3 ст.210 НК вправе уменьшить не только за счет налогового имущественного вычета, предусмотренного ст.220 НК, но и за счет иных налоговых вычетов предусмотренных гл.23 НК, например социальных или инвестиционного.

1
0
1
0

Если при покупке к примеру указываю, что участок покупаю за 500, а дом за 700. То при продаже указываю те же цифры, и налога не будет, верно?

будет налог, т.к. это менее 70% от их кадастровой стоимости, а Вы не учитываете п.5 ст.217.1 НК.

для ЗУ 70% от КС это 835 710,93 руб., а для дома — 745 341,98 руб.

ниже этих цифр продадите и ФНС их возьмет за Ваш налогооблагаемый доход.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Если продаю участок с дачным домиком, во владении который менее 3 х лет, в договоре буду писать кадастровую стоимость будет ли взиматься налог 13%?
Если продаю участок с дачным домиком, во владении который менее 3 х лет , в договоре буду писать кадастровую стоимость будет ли взиматься налог 13%?
, вопрос №4166473, Света, г. Иркутск
Все
Здравствуйте Ситуация такая Заключила договор оказания услуг
Здравствуйте! Ситуация такая. Заключила договор оказания услуг с организацией, причем товар брала в кредит, который оформила через эту же организацию. В течении двух дней после этого начала аллергическая реакция. Организация согласилась расторгнуть договор по соглашению сторон и оплатить стоимость товара. Вопрос такой, нужно ли включать в соглашение о расторжении договора пункт о том, что организация оплачивает основной долг перед банком, а я только проценты по этому кредиту? И что еще нужно включить, чтобы избежать возможного спора.
, вопрос №4166374, Ксения,
Налоговое право
Какой налог подлежит уплате с продажи?
Прошу разъяснить следующий вопрос : Физическое лицо приобрело нежилое помещение в 2003 году до вступления в брак. На протяжении всего этого времени ( до текущего момента) физическое лицо не осуществляло никакой предпринимательской деятельности в нем ( в период с. По данное физическое лицо было предпринимателем, но деятельность была отличная от данного помещения ( ВЭД ) В данном помещении первоначально был магазин родственника, затем в 2017 году супруг данного физлица начал осуществлять там деятельность на патенте ( кроме адреса в патенте и адреса при установке кассовых аппаратов - никаких договоров аренды и другой предпринимательской деятельности и получения доходов не было. В данный момент физическое лицо прописано в Московской области, а имущество и ИП супруга находится в Приморском крае. Кадастровая стоимость имущества - нежилого помещения примерно 2,2 млн. Планируется продажа по стоимости примерно 6 млн рублей Все эти годы физлицо платило налог на имущество. Какой налог подлежит уплате с продажи? Покупатель хочет оформить кредит и занижение продажной стоимости под вопросом.
, вопрос №4166379, Наталья, г. Москва
1000 ₽
Налоговое право
Я не являюсь налоговым резидентом РФ?
Ситуация следующая. В мае 2019 г. я приобрел по ДДУ в ипотеку квартиру в строящемся жилье. Ипотека полностью погашена в апреле 2022 г. В мае 2022 г. дом введен в эксплуатацию. В декабре 2022 г. застройщик прислал уведомление о приемке квартиры в одностороннем порядке. Доплат за увеличение метража квартиры не было. Документы на собственность оформлены в июне 2024 г и в личном кабинете налогоплательщика "дата возникновения права собственности" соответствует дате подаче документов в МФЦ. Несколько вопросов: 1. Правильно ли я понимаю, что в случае продажи квартиры я не должен буду платить налог, так как "минимальный срок владения имуществом, оплаченным по договору ДДУ, отсчитывается с момента полной оплаты стоимости объекта" и прошло более 5 лет с момента получения застройщиком 100% суммы платежа? 2. Нужно ли пытаться скорректировать "дату возникновения права собственности" в личном кабинете налогоплательщика, чтобы избежать вопросов от налоговой в случае продажи квартиры? Или оставить как есть и быть готовым предоставить все квитанции и документы при возникновении вопросов со стороны налоговой? 3. Имею ли я право оформить налоговый вычет на квартиру и на уплаченные проценты, если с 2023г. я не являюсь налоговым резидентом РФ? Нужно ли для этого также пытаться поменять "дату возникновения права собственности" (например на дату уведомления от застройщика об односторонней приемке)?
, вопрос №4166329, Михаил, г. Москва
Дата обновления страницы 29.08.2019