8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
900 ₽
Вопрос решен

Сумма уплаты налога при продаже доли в ООО

Добрый день, разъясните пожалуйста ситуацию, владею долей в ООО с 2006 года. (льгота по отмене НДФЛ как я понимаю на меня не распространяется?) Уже несколько лет проживаю в стране ЕС на основании вид на жительство (продлятся каждый год), как я понимаю я не резидент РФ и при продаже доли сумма уплаты налога физ. лиц сколько будет? И как в данном случае минимизировать сумму уплаты? Въехать в РФ на 190 дней и после этого проводить договор купли-продажи?

Проясните пожалуйста ситуацию, спасибо.

, Денис, г. Красноярск
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.4
Эксперт

Денис, добрый день! В случае продажи доли в российском ООО ставка налога от полученного дохода, в случае, если в налоговом периоде когда получен такой доход у Вас не будет статуса налогового резидента РФ, составит 30 % в соответствии со ст. 224 НК РФ. Однако, согласно п. 17.2 ст. 217 НК РФ при реализации долей в российских организациях находившихся во владении более 5 лет НДФЛ не взимается независимо от даты приобретения доли. Ограничение в части применения этого правила к долям, приобретенным начиная с 01.01.2011 отменено Федеральным законом от 27.11.2018 N 424-ФЗ

1
0
1
0
Денис
Денис
Клиент, г. Красноярск

Спасибо, правильно ли я понял что самый оптимальный вариант это прожить на территории РФ более 183 дней, и после этого при продажи доли ставка НДФЛ будет 0?

территории РФ более 183 дней, и после этого при продажи доли ставка НДФЛ будет 0?

Денис

п. 17.2 ст. 217 НК РФ не содержит ограничений на возможность его применения налоговым нерезидентом РФ, т.е. НДФЛ продажа такой доли не будет облагатся и при отсутствии статуса налогового резидента (НР) РФ. Другой вопрос как отразится наличие налогового резидентства государства где Вы сейчас проживаете на полученном доходе, как правило для резидентов облагаются доходы полученные и в стране пребывания где имеется статус НР и за ее пределами, может с этой точки зрения и выгоднее получить в этом налоговом периоде статус налогового резидента РФ, но это уже отдельный вопрос

0
0
0
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.2
Эксперт

Здравствуйте. Полностью поддерживая коллегу Власова, немного поясню, что имеется в виду. С 01.01.2019 года п. 17.2) ст. 217 НК РФ перестал содержать ограничение, касающееся продажи доли в ООО.Теперь от уплаты НДФЛ освобождены все лица, которые владели данной долей более 5 лет. При этом если раньше подобные льготы касались только налоговых резидентов РФ, то теперь и это ограничение тоже снято. С этой позиции у Вас все нормально.

Но коллега Власов также обратил внимание на то, что в ряде стран (в том числе и ЕС) налоговое законодательство требует взимания налогов в том числе и с доходов, которые получены налоговыми резидентами этих стран за их пределами. То есть продав долю в ООО в РФ Вы можете быть обязаны задекларировать этот доход в стране своей резиденции. А налоги там повыше, чем в РФ. 

Имеются при этом также соглашения об устранении двойного налогообложения со странами ЕС, в которых также могут быть установлены определенные особенности. Поскольку страну Вы не назвали уточнить это мы не можем. Кроме того, налоговое законодательство конкретной страны лучше уточнять у специалистов, практикующих именно в праве этой страны.

Если же Вы выясните, что должны уплатить в стране своей резиденции налог с продажи имущества в РФ и он будет существенным, то разумнее для исключения необходимости платить какие-либо налоги переехать в РФ, автоматически получить статус налогового резидента РФ по истечении установленного времени и продать долю без каких-либо налогов.

1
0
1
0
Денис
Денис
Клиент, г. Красноярск

страна проживания — Испания

В Испании любые доходы, получаемые за ее пределами облагаются внутренним подоходным налогом. Есть некие исключения, но это надо выяснять по месту. Пока выглядит наиболее разумным все-таки приехать в РФ, стать налоговым резидентом и потом продавать долю в ООО.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Применимо ли запросить налоговый вычет 250 тыс руб на общую сумму дохода от продажи двух кладовок 3
Добрый день ! В 2024 году продал две кладовки разной площади (нежилые помещения ) в многоквартирном доме . Купил их 2,5 года назад . В аренду не сдавал . Цена покупки от застройщика --90 тыс и 130 тыс . Цена продажи по договору 180 и 200 тыс . Кадастровая цена 160 и 220 тыс Вопрос : 1. Применимо ли в моём случае запросить налоговый вычет в 250 тыс только на одну кладовку . А на вторую применить схему доход минус расход . При расчёте НДФЛ 2. Применимо ли запросить налоговый вычет 250 тыс руб на общую сумму дохода от продажи двух кладовок 3. Применимо ли при продаже нежилых помещений по цене сильно ниже кадастровой стоимости применять понижающий коэффицент 0.7 от кадастровой стоимости . При расчёте налога . Также как это делается при продаже квартиры (С арифметикой и более выгодным вариантом разберусь сам )
, вопрос №4102713, Сергей, г. Москва
Все
Такой вопрос возник У моих двоюродных брата и сестры есть доля
Такой вопрос возник. У моих двоюродных брата и сестры есть доля в квартире, в которой я прописан по 25%. Они готовы ее передать безвозмездно, но оформить хотим все через сделку купли-продажи. Могут ли они это сделать так, что цена доли каждого из них будет ниже кадастровой стоимости, но выше 70% от самой кадастровой стоимости. Это нужно для избежания уплаты лишнего налога. Так как если например установить цену в 80% от кадастровой стоимости, то сумма получится меньше 1 млн рублей, и налог не придется платить. Насколько законной будет данная сделка в таких условиях? Например у двоюродной сестры я "выкупаю" ее долю в 2024 году, а у двоюродного брата уже в 2025
, вопрос №4102265, Александр, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
4 Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире?
Здравствуйте, я физ лицо, я купил землю, построил на ней дом и на следующий год продал продал дом с землёй. 1) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки и договор подряда на строительство дома? 2)Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на стройматериалы на строительство ещё одного другого дома, который я построил и зарегистрировал на другом моём участке? 3) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - покупку двух автомобилей после продажи дома? 4) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире? 5) Могу ли я уменьшить вычет общей суммы на 1 миллион положенный от государства(и миллион только на 1 объект, или отдельно уменьшить на 1 миллион на дом и и на 1 миллион участок) в декларации? 6) Могу ли зачесть часть неиспользованного мной налогового вычета положенного государством, для уменьшения суммы налога? Заранее спасибо за ответы.
, вопрос №4101140, Евгений, г. Москва
Семейное право
Возможно ли отказать от уплаты алиментов, в счет оплаты ипотеки и кредитов?
Доброго дня! Развод с женой, двое несовершеннолетних детей (6 и 8 лет). Имущество: ипотека оформлена на меня, в ней мат кап, ремонт в квартире в кредит оформлен на меня. Плачу алименты 30% от дохода, плачу ипотеку и кредиты за ремонт. Бывшая жена с детьми проживает на квартире, я ушел ничего не взяв. По кредитам и ипотеке большая задолженность, в связи с отсутствием работы и денежных средств. На сегодня у меня ребенок 6 месяцев. Что делать: подать на раздел имущества? Или подать на банкротство, но есть вероятность что заберут квартиру? Возможно ли отказать от уплаты алиментов, в счет оплаты ипотеки и кредитов? И после выплаты ипотеки, можно ли переписать все доли на детей и не выделять долю бывшей жене?
, вопрос №4100421, Анастасия, г. Иркутск
Налоговое право
Нужно ли подавать декларацию и С КАКОЙ СУММЫ НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ?
Отец купил автомобиль за 730 000 ₽ 30 августа 2021 года. Есть договор купли-продажи на эту сделку. Через год отец умер и мы с сестрой вступили в двух равных долях в наследство и продали автомобиль за 865 000 ₽ 1 февраля 2023 года. На эту сделку тоже есть договор купли-продажи. Нужно ли подавать декларацию и С КАКОЙ СУММЫ НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ?
, вопрос №4100340, Максим, г. Иркутск
Дата обновления страницы 27.02.2019