8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
400 ₽
Вопрос решен

Налоговая требует подачи декларации о доходах за 2017 год, хотя ИП зарегистрировано в декабре 2017

Здравствуйте. Я являюсь владельцем ИП. ИП зарегистрировано 12.12.2017. Налоговая система ИП - УСН по доходу. В прошлую пятницу (25.05.2018) мои расчетные счета в банке были заморожены по решению районной ФНС (32я ФНС по Екатеринбургу). После звонка в налоговый орган выпустивший решение я выяснил, что им необходима декларация о доходах за 17й год. Но в соответствии со ст. 55 п. 2 ч.1 НКРФ я должен отчитываться по налогу только в 19м году, однако районный налоговый орган считает, что в соответствии со ст. 346.19 п. 1 ч. 2 НКРФ налоговым периодом признается календарный год и требует предоставления декларации о доходах за 17 год.

Являясь клиентом сервиса КонтурЭльба позвонил в теххподдержку, для выяснения вопроса почему сервис не сформировал отчет. В теххподдержке заверили, что сервис действует в соответствии с законодательством и отчет за 17й год не требуется, а решение районной ФНС не правомерно.

Как быть в такой ситуации? Если писать требование на обжалование решение районной ФНС, то по какой форме и на какие документы ссылаться для аргументирования незаконности блокировки счетов?

Показать полностью
, Петр Степнов, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.4
Эксперт

Петр, добрый день! В данном случае налоговая не права. Согласно ст. 55 НК
если  государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществлена  в период времени с 1 декабря по 31 декабря одного календарного года, первым налоговым периодом для такой организации (такого индивидуального предпринимателя) является период времени со дня  государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) по 31 декабря календарного года, следующего за годом осуществления государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

и каких либо исключений на этот счет при применении УСН НК не содержит поэтому в данном случае надо при необходимости обжаловать решение ИФНС в порядке, установленном НК

0
0
0
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.3
Эксперт

Здравствуйте.

С 19.08.2017 г. вступили в силу изменения, внесенные в п. 2 ст. 55 НК РФ Федеральным законом от 18.07.2017 № 173-ФЗ «О внесении изменений в статью 55 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которым  для ИП, зарегистрированных в декабре, первый налоговый период будет заканчиваться 31 декабря года, следующего за годом регистрации (п. 2 ст. 55 НК РФ).

Соответственно для Вас как для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в декабре 2017 г., первым налоговым периодом будет являться период со дня Вашей регистрации и по 31.12.2018 г. Следовательно, впервые отчитаться по УСН Вы должны не позднее 30.04.2019 г.

В своей жалобе в налоговый орган можете сослаться на указанные нормативные акты и потребовать отмены решения, в соответствии с которым были заблокированы Ваши счета, если их блокировка связана именно  с этим обстоятельством.

С общим порядком обжалования Вы можете ознакомиться тут:

http://glavkniga.ru/situations...

0
0
0
0
Марина Биржевая
Марина Биржевая
Адвокат, г. Воронеж

Добрый день! 

Акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд в порядке, предусмотренном НК РФ и КАС РФ или АПК РФ.

В начале нужно обратиться в вышестоящую налоговую инспекцию, а если жалоба не будет удовлетворена  -  в суд.

Решение  по результатам рассмотрения жалобы должно быть принято УФНС не позднее 1 месяца.

В УФНС жалоба подается через ИФНС, чье решение обжалуется. ИФНС, получившая на себя жалобу, обязана в течение 3 рабочих дней направить ее и все необходимые материалы в УФНС (п. 1. ст. 139 НУ РФ). 

В жалобе ссылать на ст. 55 п. 2 ч.1 НК РФ.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Нужно ли мне платить налог 13 процентов и заполнять декларацию?
Здравствуйте. С мужем приобрели участок в 2016 году, в 2017 году декабре построили дом. Дом и участок были оформлены на супруга.В сентябре 2022 года составили брачный договор с правом с переходом права собственности мне. В июне 2023 года я этот дом с участком продала. У меня вопрос..нужно ли мне платить налог 13 процентов и заполнять декларацию?
, вопрос №4105623, Аля, г. Москва
Предпринимательское право
Буду заниматься монтажом витражных конструкций - остекление в нежилом здании (торговый центр), которое уже 10 лет находится в эксплуатации
Я ИП. Хочу оформить патент, подскажите какой вид выбрать: - услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ; или - «Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а так же спортивных сооружений». Буду заниматься монтажом витражных конструкций - остекление в нежилом здании (торговый центр), которое уже 10 лет находится в эксплуатации. При этом ИП зарегистрировано в Новосибирской области, а работы будут вестись в ханты-Мансийском автономном округе.
, вопрос №4104732, Зарина, г. Москва
Налоговое право
Получил доход из ОАЭ на Deel (американский посредник) в 2023 году по договору ГПХ, хочу вывести деньги на свой банковский счёт в 2024 году и отчитаться за доход в 3ндфл 2023
Физлицо без ИП. Получил доход из ОАЭ на Deel (американский посредник) в 2023 году по договору ГПХ, хочу вывести деньги на свой банковский счёт в 2024 году и отчитаться за доход в 3ндфл 2023. Могу ли я попасть на штраф от валютного контроля за позднее получение денег от заказчика и как это избежать (ст. 15.25 ч. 4 КоАП)?
, вопрос №4104817, Антон, г. Москва
Военное право
Подписал контракт на1 год хочу уволиться по окончании контракта, это возможно?
Подписал контракт на1 год хочу уволиться по окончании контракта, это возможно?)
, вопрос №4104613, Руслан, г. Москва
900 ₽
Налоговое право
Какие риски есть в случае сдачи 3ндфл за 2023 и 2024 год?
Резидент РФ в 2023 году. Физическое лицо без ИП. В 2023 году 3 месяца подработал на компанию в ОАЭ через Deel (айтишные услуги), но деньги планирую вывести с Deel на банковские счета только в 2024. Большинство налоговых консультантов говорят, что датой получения дохода является момент поступления на Deel, т.к. он выполняет только роль финансового посредника (НК РФ 223 пункты 2-6 --- 1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению НА СЧЕТА ТРЕТЬИХ ЛИЦ - при получении доходов в денежной форме;) В договоре заказчик обязан переслать деньги вовремя на Deel, а уже я могу вывести с Deel (рекомендация 30 дней, но обязательство нигде не нашёл). Deel никак не участвует в оказании услуг заказчику, кроме финансового посредничества. На основании этого заполняю 3ндфл 2023 и возникло ряд вопросов: 1) Какую указать страну зачисления выплаты? Планирую вывести в Казахстан/Кыргызстан по частям, но там у меня там не было открытых счетов в 2023. Или страной зачисления считать США - там зарегистрирован Deel? 2) Т.к. я не ИП, мне говорили что договор можно квалифицировать как ГПХ (в договоре меня называют контрактором с проживанием в Ереване). Можно ли считать договор трудовым? Какой лучше всего написать код дохода в 3ндфл - 2000 Заработная плата и вознаграждения во исполнение трудового договора (кроме ГПХ)? 3) Не совсем разобрался могу ли я получить штраф по ст. 15.25 ч. 4 КоАП за то, что получил деньги на свой банковский счёт от заказчика сильно позже? В контракте написано, что заказчик обязан отправить деньги Deel посреднику (всё было вовремя), а когда посредник должен выслать мне деньги нигде явно и не указано. Правильно ли я понимаю, что репатриация выручки в течение 45 дней должна быть именно с долларового на долларовый счёт для избегания штрафа? Возможно ли это сделать с казахского счёта на российский? Можно ли ещё как-то избежать штрафа? 4) Я подаю ОДДС за 2024 год, там возможно обнаружить поступления этих денег. Какими документами можно доказать валютному контролю, что этот доход декларирован за 2023? 4) Логично назвать источником дохода компанию в ОАЭ. Насколько ок называть Deel источником дохода и отчитаться об этом доходе в 3 ндфл за 2024? (формально это не совсем корректно, но мой налоговый инспектор сказал, что при проверке они смотрят именно на даты получения денег на банковские счета). Какие риски есть в случае сдачи 3ндфл за 2023 и 2024 год?
, вопрос №4104247, Антон, г. Москва
Дата обновления страницы 28.05.2018