8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос решен

Ошибки в КУДИР или декларации ИП на УСН

Здравствуйте.

Я ИП на УСН "доходы минус расходы". Несколько лет почти не вел деятельность и не заполнял КУДИР. Сегодня начал заполнять и обнаружил, что данные из сданных деклараций за прошлые периоды немного не сойдутся с данными в КУДИР (ошибся с расходами, когда в начале года продавал товар, закупленный в конце прошлого и еще несколько мелких ошибок). Но получилось так, что налоговая база из-за ошибок увеличилась, т.е. я заплатил немного больше, чем должен был, так как не указал некоторые расходы.

Если сейчас заполнить КУДИР с ошибками, но так чтобы совпали с декларациями, то придется заплатить штраф от 10000 до 30000 руб.

Если заполнить КУДИР без ошибок, то получится, что декларации не соответствуют книге и у налоговой возникнет вопрос, как они заполнялись.

Понятно, что КУДИР нужно заполнить без ошибок, но что делать со сданными декларациями, можно ли оставить как есть, учитывая что переплата налога совсем небольшая и проще забыть про неё, чем пытаться исправить ошибки и вернуть деньги?

Какие штрафы предусмотрены за несоответствие декларации книге учета доходов и расходов с учетом того, что налогов заплатил больше, чем должен был?

Показать полностью
, Николай, г. Калуга
Тимур Унароков
Тимур Унароков
Юрист, г. Москва
Эксперт

Здравствуйте, Николай!

Если в результате налог у вас переплачен, то у вас нет недоимки. А значит, и оштрафовать вас не могут. Подавать уточненную декларацию и возвращать налог в этом случае — это ваше право, а не обязанность. 

Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию, расчеты

1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.

То есть, если бы была недоимка по налогу — то вы были бы обязаны подать уточненную декларацию. А так (в случае переплаты налога) — это ваше право.

Какие штрафы предусмотрены за несоответствие декларации книге учета доходов и расходов с учетом того, что налогов заплатил больше, чем должен был?

Никаких штрафов в этом случае нет. Так что можете оставить все как есть. 

0
0
0
0
Николай
Николай
Клиент, г. Калуга

Хорошо, с этим понятно.

Еще вопрос.

В первый налоговый период, в котором расходов было больше, чем доходов (уплачен минимальный налог 1%), указанно немного больше расходов (это не ошибка, но есть сомнения по некоторым подтверждающим документам), которые могут переноситься на следующие периоды, но еще не переносились и пока не планируется.

Нужно ли вносить изменения в декларацию, учитывая что сумма налога не изменится, уменьшится только сумма убытков за прошлые периоды?

Нужно ли вносить изменения в декларацию, учитывая что сумма налога не изменится, уменьшится только сумма убытков за прошлые периоды?

Николай

В этом случае я бы советовал внести изменения. Дело в том, что прошлый убыток у вас отражается по строке 230 декларации. Он туда фактически переносится из прошлых деклараций. Если эти данные деклараций не будут совпадать, то налоговый орган совершенно точно обратит на это внимание.

Кроме того, вы должны как-то подтвердить документами сформированный ранее убыток, который вы переносите. Если убыток у вас будет один, а переносите вы другую сумму (даже меньшую), у налогового органа обязательно возникнут вопросы в обоснованности того, что вы переносите. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Обязана ли я в итоге подавать налоговую декларацию как нерезидент или нет?
Нужно ли мне самостоятельно подавать НДФЛ декларацию на сайте налоговой? В 2023 я потеряла статус налогового резидента РФ. За 2023 у меня есть доход по трудовому договору, по которому работодатель удержал НДФЛ по ставке 13%. Работодатель пересчитать налог уже не может, потому что с этого места работы я уволилась в марте 2023 года. Сейчас я собиралась подать налоговую декларацию как налоговый нерезидент, НО прочитала на сайте налоговой, что вроде как не обязана это делать, потому что в случае не полного удержания НДФЛ организацией, НДФЛ уплачивается лицом на основании налогового уведомления, выставляемого налоговым органом. Обязана ли я в итоге подавать налоговую декларацию как нерезидент или нет? Цитата с сайта налоговой: “Отсутствует обязанность по представлению декларации по доходам, по которым НДФЛ уплачивается лицом на основании налогового уведомления, выставляемом налоговым органом: * доходы, облагаемые по прогрессивной ставке НДФЛ – в случае получения от нескольких налоговых агентов доходов в сумме, превышающей в совокупности 5 000 000 руб. * доходы, с которых организацией не удержан (полностью или частично) НДФЛ; * доходы в виде выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов; * доходы в виде процентов по вкладам в банках. По указанным доходам НДФЛ уплачивается лицом на основании налогового уведомления, выставляемого налоговым органом.” Ссылка на страницу, где это написано: https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/dec/
, вопрос №4102677, Анна Иванова, г. Тула
Налоговое право
Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости - гараж и квартиру. В собственности все находилось 4 с чем-то лет. Достались мне по дарственной от бабушки. На данный момент мне нужно подать декларацию 3-ндфл и оплатить налог на доход. Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию. Уточните, пожалуйста, с какими документами, подтверждающими эту информацию, мне нужно обратиться в налоговый орган?
, вопрос №4101604, Екатерина, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости, а именно квартиру и гаражный бокс. В собственности все более 5 лет. На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов. Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне оплачивать данный налог, если и гараж, и квартира перешли ко мне по дарственной от моей бабушки, и, если да, то действительно ли мне необходимо выплачивать 13% или есть какой-то способ оплатить меньше?
, вопрос №4101481, Екатерина, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Будет ли критично, то есть являться ошибкой с точки зрения налоговой, если я: - Сейчас пробью чеки возврата на
Здравствуйте. Мне нужно было пробить чеки возврата и чеки коррекции по старой онлайн-кассе (которая ещё активна). Но сегодня я активировал новую, поэтому все чеки приход/возврат идут уже по новой кассе. Обе расположены в одном месте и зарегистрированы на одного ИП (меня). Будет ли критично, то есть являться ошибкой с точки зрения налоговой, если я: - Сейчас пробью чеки возврата на новой кассе, но по чекам, который были пробиты на старой кассе; - Пробью чеки коррекции по старой кассе.
, вопрос №4101149, Артем Артём, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
4 Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире?
Здравствуйте, я физ лицо, я купил землю, построил на ней дом и на следующий год продал продал дом с землёй. 1) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки и договор подряда на строительство дома? 2)Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на стройматериалы на строительство ещё одного другого дома, который я построил и зарегистрировал на другом моём участке? 3) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - покупку двух автомобилей после продажи дома? 4) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире? 5) Могу ли я уменьшить вычет общей суммы на 1 миллион положенный от государства(и миллион только на 1 объект, или отдельно уменьшить на 1 миллион на дом и и на 1 миллион участок) в декларации? 6) Могу ли зачесть часть неиспользованного мной налогового вычета положенного государством, для уменьшения суммы налога? Заранее спасибо за ответы.
, вопрос №4101140, Евгений, г. Москва
Дата обновления страницы 24.01.2018