8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
500 ₽
Вопрос решен

Налог УСН на ИП?

Здравствуйте!

Объясните, пожалуйста, сколько процентов составляет налог при УСН?

Где его нужно платить и сколько раз в год?

Вот, например, я - частный строитель. Сумма ремонта одной квартиры составляет 50.000 тыс рублей. Допустим, что каждый месяц у меня выходит одна и та же сумма. В год вышло 600.000 тыс рублей. Сколько тысяч составит налог при УСН?

Объясните, пожалуйста, на пальцах формулу УСН

, Никита, г. Казань
Борис Тихонов
Борис Тихонов
Юрист, г. Воронеж

Здравствуйте!

Формула примерно следующая. Если объект налогооблажения доходы то ставка УСН будет составлять 6%. Налог должен быть уплачен с суммы доходов. Ставка налога УСН МОЖЕТ БЫТЬ СНИЖЕНА ДО 1 % законами субъектов РФ. 

При расчёте платежа за 1 квартал берутся доходы за квартал, за полугодие – доходы за полугодие и т. д.

Допустим с  объектом налогообложения будут «доходы минус расходы», в этом случае налоговая ставка будет составлять 15%. (Когда для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода.)

 Законами СУБЪЕКТОВ  ставки налога по УСН могут быть установлены в пределах от 5 до 15 процентов. 

Далее ответ продолжу в следующих сообщениях. 

0
0
0
0
Где его нужно платить и сколько раз в год?

Трижды Вы вносите авансовые платежи (до 25.04, 25.07.25.10), далее по итогам года платите налог до 31.03. Платить нужно в районной налоговой инспекции.

0
0
0
0

Вот, например, я — частный строитель. Сумма ремонта одной квартиры составляет 50.000 тыс рублей. Допустим, что каждый месяц у меня выходит одна и та же сумма. В год вышло 600.000 тыс рублей. Сколько тысяч составит налог при УСН?

Объясните, пожалуйста, на пальцах формулу УСН

Алгоритм расчета налога Вы можете посмотреть по этой ссылке:

http://nalog-nalog.ru/usn/usn_...

0
0
0
0
Дмитрий Квон
Дмитрий Квон
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 10

Никита, здравствуйте!

Уточните у Вас УСН доходы минус расходы или доходы?

Расчет налога производится по следующей формуле (статья 346.21 НК РФ):

Сумма налога=Ставка налога*Налоговая база

Доходы — уплачиваются 6% только с доходов. 

Доходы минус расходы 15%=В этом случае для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода.

Можете воспользоваться калькулятором. https://www.klerk.ru/tools/usn/

Расчет по доходу, 600 000 *6% =36 000 рублей. 

+ необходимо делать расчет обязательных платежей. 


0
0
0
0
Рузана Дзыбова
Рузана Дзыбова
Адвокат, г. Майкоп

Здравствуйте Никита!

Формула расчета зависит от того, какую вы выбрали при регистрации ИП:

1) доходы х 6%;

2) или (доходы — расходы) х 15 %

 УСН не могут применять индивидуальные предприниматели, не уведомившие о переходе на упрощенную систему налогообложения до 31 декабря или в течение 30 дней со дня, указанного в свидетельстве о постановке на налоговый учет.

Вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе уведомить о переходе на упрощенную систему налогообложения не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, выданном в соответствии с пунктом 2 статьи 84 НК РФ. В этом случае индивидуальный предприниматель признается налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, с даты постановки его на учет в налоговом органе (п. 2 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ).

Индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную систему налогообложения.

Где его нужно платить и сколько раз в год?

Никита

Декларацию по УСН ИП сдает только по итогам года — не позднее 30 апреля следующего года. Срок представления декларации за 2017 г. — 03.05.2018 (пп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК РФ).
ИП без работников никакую другую отчетность не сдает.
ИП, у которого есть работники, кроме декларации по УСН, сдает:
отчетность по страховым взносам;
отчетность по НДФЛ с доходов работников;
сведения о среднесписочной численности.

Налог за год надо уплатить не позднее 30 апреля следующего года. Авансовые платежи — не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом (п. 7 ст. 346.21 НК РФ).
Для 2018 г. сроки уплаты такие:
за 2017 г. — не позднее 03.05.2018
за 1 квартал 2018 г. — не позднее 25.04.2018
за полугодие 2018 г. — не позднее 25.07.2018
за 9 месяцев 2018 г. — не позднее 25.10.2018
за 2018 г. — не позднее 30.04.2019

Опубликовано в консультант плюс. Издательство «Главная книга», 29.12.2017

0
0
0
0
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.4
Эксперт

Никита. добрый день! К сказанному коллегами добавлю, что если Вы осуществляете предпринимательскую деятельность на территории Татарстана, то согласно местному закону  от 17 июня 2009 года N 19-ЗРТ  http://docs.cntd.ru/document/9...

2. Установить налоговую ставку в размере 5 процентов:


1) для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов дохода составил доход от осуществления следующих видов экономической деятельности:

а) обрабатывающее производство;

б) производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

в) строительство;

для остальных применяющих УСН ставка составляет 10 %. Указанные нормы действуют до 01.01.2019 и касаются лиц, выбравших в рамках УСН источником налогообложения доходы-расходы

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
В 2022 году было возбуждено ИП по моей просроченной задолженности перед МФО, оплата с моей стороны была
Здравствуйте! У меня такая ситуация. В 2022 году было возбуждено ИП по моей просроченной задолженности перед МФО, оплата с моей стороны была произведена в прошлом месяце, сумма была списана с моей карты, которую как потом выяснилось арестовало именно коллекторское агенство РСВ, пристав не был в курсе, я у него узнавала. В итоге задолженность оплачена, но числится на сайте ФССП как закрытая по статье 46, часть 1 пункт 3. Пристав говорит что никаких денег ему не поступало. Я связалась с коллекторским агентством, чтобы прояснить ситуацию, они сказали что деньги им поступили, но я должна еще такую же сумму. Якобы пристав разделил долг на два разных дела(пристав этого не подтвердил). Они отказываются отправлять мне договор переуступки, я попыталась запросить договор переуступки у МФО, они мне тоже отказали. Сумма моего займа 15.000, проценты 35.777, мною было оплачено до передачи долга коллектором основного долга 2831 и процентов 19741. Пристав вынес решение на оплату 29.000, эту сумму с моей карты взыскали. В общей сложности я заплатила им 51.572. Теперь с меня требуют еще 29.000, якобы за второй долг. Запугивают если я не оплачу, пишут сначала что второй мой долг на судебной стадии, и раз их поделили, то имеется два ИП, при запросе у них номера судебного приказа я получаю в ответ игнор. После чего меня опять запугивают что заведут ИП, хотя до этого говорили что эти два приказа уже есть. Что мне делать?
, вопрос №4101818, Нина, г. Москва
Недвижимость
Обязан ли продавец (ИП) сдать дом со всеми коммуникациями?
Здравствуйте! Я купила частный дом у продавца (ИП) на этапе строительства. Продавали дом по цене с учётом всех коммуникаций (свет, газ, вода). Сейчас дом готов, но на данном этапе у застройщика (ИП) проблемы с администрацией поселка для разрешения подключения света (газ к домам уже подведен). Энергосетевая компания, которая в дальнейшем планировала обслуживать массовую застройку из частных домов провела большую работу: поставила столбы, протянула к каждому дому кабель, установила счётчики. Осталось только согласовать с администрацией поселка и получить разрешение на подключение. А администрация поселка разрешение не даёт, т.к. там идёт борьба за власть и она постоянно меняется. Энергосетевая компания сейчас судится с администрацией, одно слушание уже выиграли. Но как я понимаю, деньги разворовали, когда и чем все это закончится неизвестно. Продавец (ИП) предлагает 500 тыс. и соглашения, где я не претендую на коммуникации. Вопрос в следующем: 1) Если я не возьму деньги и буду ждать разрешения проблемы. Обязан ли продавец (ИП) сдать дом со всеми коммуникациями? В договоре про коммуникации ничего не сказано. В договоре прописано, что Продавец должен передать жилой дом Покупателю и участок на котором он расположен. А также Покупатель должен в т.ч. 30 дней заключить договор по предоставлению (воды, света газа) и оформить лицевые счета. Есть опасения, что если я соглашусь и возьму деньги, и подпишу соглашение, то потом за коммуникации с меня запросят минимум в 2 раза больше. P.S. Дом передали по передаточному акту, но в нем указано, что коммуникаций нет. В акте отмечено только то, что в доме есть.
, вопрос №4101464, Татьяна, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Должен платить налоги?
Открыл ИП. Но не работал как ИП. Работал сам на ИП. Должен платить налоги?
, вопрос №4101161, Хайдар, г. Оренбург
Налоговое право
4 Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире?
Здравствуйте, я физ лицо, я купил землю, построил на ней дом и на следующий год продал продал дом с землёй. 1) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки и договор подряда на строительство дома? 2)Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на стройматериалы на строительство ещё одного другого дома, который я построил и зарегистрировал на другом моём участке? 3) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - покупку двух автомобилей после продажи дома? 4) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире? 5) Могу ли я уменьшить вычет общей суммы на 1 миллион положенный от государства(и миллион только на 1 объект, или отдельно уменьшить на 1 миллион на дом и и на 1 миллион участок) в декларации? 6) Могу ли зачесть часть неиспользованного мной налогового вычета положенного государством, для уменьшения суммы налога? Заранее спасибо за ответы.
, вопрос №4101140, Евгений, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Нужно ли самозанятому платить налог с контрактной работы за границей?
Нужно ли самозанятому платить налог с контрактной работы за границей? Человек работает моряком на иностранных пароходах, работа контрактная (6 месяцев), зарплата приходит в долларах на специальный морской счёт. С этого счёта моряк себе сам переводит деньги (доллары) в русский банк. Также моряк "на берегу" иногда подрабатывает в такси Яндекс. Яндекс сейчас обязует всех таксистов стать самозанятыми и платить налог самостоятельно. Вопрос. Если моряк откроет самозанятость для подработки в такси, ему нужно будет платить налог не только с прибыли за таксовку , но и налог на всю свою "морскую" зарплату, которую он сам переводит себе на счёт?
, вопрос №4100411, Мария, г. Москва
Дата обновления страницы 03.01.2018