8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какой ставить год начала использования налогового вычета?

Добрый день! Были поданы декларации 3 НДФЛ за 2013, 2014, 2015гг. на возврат НДФЛ. Деньги возвращены только за 2014 и 2015. За 2013 не, т.к. заявление о возврате было подано по истечении 3-х лет. Но сумма возврата в виде переплаты отображается в личном кабинете. Сейчас будем подавать декларацию за 2016год. Какой надо ставить год начала использования налогового вычета 2013 или 2014?

, Татьяна, г. Москва
Андрей Братчик
Андрей Братчик
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Татьяна!

Согласно п. 7 ст 78 НК РФ заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Но я не совсем пойму зачем Вам еще раз указывать прошлые года, если возврат за 14 и 15 года Вам произведен, а 13 год если при предыдущих подачах декларации был вне трехлетнего срока, то сейчас он вне этого срока тем более.

пишите за 20 16 год и указывайте вычеты за 2016 год.

С уважением!

0
1
0
1
Татьяна
Татьяна
Клиент, г. Москва

Андрей! Декларация за 2013 год была подана и проверена в 2016г., а заявление подано в 2017, поэтому деньги не вернули, а переплата по НДФЛ за 2013г. отображается в личном кабинете.

Декларация за 2016 год по тому же приобретенному имуществу. И в ней надо указывать год начала использования налогового вычета. Возникает вопрос: какой год: 2013 - вычет предоставлен, но не выплачен (висит как переплата) или 2014 - год, за который был первый раз возвращен налог.

Борис Тихонов
Борис Тихонов
Юрист, г. Воронеж

Здравствуйте!
Год начала — это первый год, с которого Вы заявляете о налоговом вычете и за который вы получаете налоговый вычет.

Заявить Вы вправе  только за 3 предшествующих года, т.е. в Вашем случае за период с 2014.

Даже если бы у Вас был пропуск срока (к примеру в 2016 вами не оплачивались налоги ) все равно ставите 2014 год.

В декларациях указывайте соответственно тот год за который вы подавали первую декларацию, и за которую вы получили вычет.

С уважением, Б.В.Тихонов


0
0
0
0

пишите за 20 16 год и указывайте вычеты за 2016 год.
Вы о чем, начало вычета ставится первый год получения вычета (В тот момент начались правоотношения между ФНС и физ. лицом). Если это был 2014 год, то ставится 2014. В 2016 эти правоотношения продолжаются.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
4 Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире?
Здравствуйте, я физ лицо, я купил землю, построил на ней дом и на следующий год продал продал дом с землёй. 1) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки и договор подряда на строительство дома? 2)Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на стройматериалы на строительство ещё одного другого дома, который я построил и зарегистрировал на другом моём участке? 3) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - покупку двух автомобилей после продажи дома? 4) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире? 5) Могу ли я уменьшить вычет общей суммы на 1 миллион положенный от государства(и миллион только на 1 объект, или отдельно уменьшить на 1 миллион на дом и и на 1 миллион участок) в декларации? 6) Могу ли зачесть часть неиспользованного мной налогового вычета положенного государством, для уменьшения суммы налога? Заранее спасибо за ответы.
, вопрос №4101140, Евгений, г. Москва
1900 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Слышал, что было какое-то письмо ФНС с разъяснениями применительно к подобной ситуации в контексте
В апреле 2021 года супругами приобретена квартира с использованием маткапитала, оформлена на всех членов семьи (муж, жена, 2 детей), доли детей были сразу выделены. Итого у 2 детей по 1/4 доли в общей долевой собственности на квартиру, а у супругов 2/4 доли в общей совместной собственности на квартиру. На сегодняшний день с момента приобретения квартиры прошло 3 года, хотим продать квартиру. Интересует вопрос налогообложения при продаже квартиры. Ньюанс в том, что у жены и детей указанное имущество является единственным, а у мужа помимо указанного имущества имеется также жилой дом и 2 земельных участка, которые находятся исключительно в его собственности, поскольку были приобретены до брака. Вопрос: нужно ли платить супругам налог с продажи квартиры, если у одного из супругов (у жены) квартира является единственным жильем? Слышал, что было какое-то письмо ФНС с разъяснениями применительно к подобной ситуации в контексте налогообложения и уплаты НДФЛ, что якобы если у одного из супругов квартира является единственным жильем, то оба супруга освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже квартиры. Прошу дать ответ на вопрос со ссылками на позицию ФНС. Также интересует позиция судов по данному вопросу. Если указанный выше вариант не подтвердится, будут ли освобождены жена и дети от уплаты налога при продаже квартиры?
, вопрос №4099122, Руслан, г. Москва
Все
Вопрос про налоговый вычет на авто
Вопрос про налоговый вычет на авто
, вопрос №4098889, Павел, п. Большое Исаково
Налоговое право
Вопрос про налоговый вычет, при продаже авто
Вопрос про налоговый вычет, при продаже авто
, вопрос №4098887, Павел, г. Москва
Налоговое право
Могу ли я за 2015-2018 года вернуть налог
Добрый день, могу ли я сейчас подать на налоговый вычет с недвижимости которую выбрали в 2015 году? Но я не работаю уже 4 года ( декрет). Могу ли я за 2015-2018 года вернуть налог
, вопрос №4098264, Мария Штурман, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 24.08.2017