8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Могу ли я продать нежилое ниже кадастровой стоимости при 1,5 летнем владении им. Какой налог уплачу при продажи?

Добрый день уважаемые профессионалы.

Прошу разъяснить некоторый вопрос.

Я хочу продать недвижимость (нежилое) на первом этаже многоквартирного дома. Регистрация и покупка объекта -июнь 2015г. ,т.е. в использовании около 2 лет.

1. Могу ли я установить сумму в договоре 1 000 000 руб. ? Кадастровая стоимость 6,5 млн.р.

2. Какой налог мне придётся уплатить ?

3. Как мне минимизировать расходы по налогообложению сделки – учитывая что покупатель, мой друг – риски оспоривания сделки минимальны ?

Как я понимаю, что в изменениях к № 382-ФЗ от 29.11.2014г. речь идет о жилых квартирах и.т.д – квартиры купленные до 01.01.2016г. не попадают под действия этого закона. А что с нежилым ?

Спасибо заранее.

Евгений.

Показать полностью
Уточнение от клиента

уважаемые господа.

ситуация следующая:

договор на самом деле фиктивный, т.к. владельцем данной недвижимости являюсь я, но по некоторым обстоятельствам я ее оформил на своего друга. стоимость покупки в 2015г. 8,2 млн.руб. кадастровая 6,5 млн.р. Сейчас появилась причина, по которой данную недвижимость мне срочно нужно оформить на себя. Недвижимость сдается в аренду - ОФИЦИАЛЬНО..

Некоторые подвопросы:

- относятся ли все эти рассуждения к моей ситуации, если она официально предпринимательская недвижимость ?

- я правильно понял : продавая за 1 млн.руб. , уплачиваю налог с 750 тыс.руб. - 13% или вообще ни чего не оплачиваю - т.к. продажа , ниже покупки ?

- существует риск выяснения обстоятельств с налоговой касательно фиктивной сделки ? но как можно доказать что сделка фиктивная ? разные финансовые мотивы бывают у людей...

- или указать стоимость 4,5 млн. (70% от кадастра) - но в случае вопроса о подтверждении моего дохода - будет немая пауза...

Подскажите, как мне переписать эту недвижимость на меня, или лучше ждать 3 или 5 лет для верности ??

Спасибо.

, Евгений, г. Красноярск
Олег Рябинин
Олег Рябинин
Юрист, г. Сыктывкар
Эксперт

Здравствуйте, Евгений!

Действительно, Федеральным законом от 29.11.2014 N 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» установлено:

Статья 4.
3. Положения пункта 6 статьи 210, пункта 17.1 статьи 217, статьи 217.1 и подпункта 1 пункта 2 статьи 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность после 1 января 2016 года.

В данной норме речь не идет только о жилых помещениях, а речь идет о всех объектах недвижимого имущества.

Поэтому можете спокойно продавать другу за 1 млн.руб., затем обязательно нужно будет подать декларацию на следующий год после продажи до 30 апреля и применить вычет в 1 млн.руб., чтобы не платить налог.

Главное, чтобы данная недвижимость не использовалась в предпринимательской деятельности, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 ст.220 НК РФ:

положения подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении доходов, полученных:
от продажи недвижимого имущества и (или) транспортных средств, которые использовались в предпринимательской деятельности;

С Уважением, Олег Рябинин.

0
0
0
0
применить вычет в 1 млн.руб., чтобы не платить налог.
Рябинин Олег

Да, извиняюсь за неточность. Размер вычета при продаже нежилого недвижимого имущества составит 250 тыс.руб., а не 1 млн.руб. но кадастровая стоимость по прежнему учитываться не будет. Поэтому, чтобы не платить налог, можно продать за 250 тыс.руб. (риски доначисления налоговой, конечно, будут в случае оспаривания такой сделки)

0
0
0
0
Анна Проворова
Анна Проворова
Юрист, г. Москва

Евгений, добрый день.

Вы можете установить сумму в 1 млн, и тем самым не платить налог, на основании налогового вычета, если Вы покупали эту недвижимость, можете ставить сумму покупки и при этом тоже не платить налог. Единственное, что если вы поставите 1 млн, то налоговая может постараться признать эту сделку мнимой.

Статья 220. Имущественные налоговые вычеты

[Налоговый кодекс РФ][Глава 23][Статья 220]

1. При определении размера налоговой базы в соответствии с
пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на
получение следующих имущественных налоговых вычетов, предоставляемых с
учетом особенностей и в порядке, которые предусмотрены настоящей
статьей:
1) имущественный налоговый вычет предоставляется:
в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде
от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые
помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей)
в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика
менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого
имущества, установленного в соответствии со статьей 217.1 настоящего
Кодекса, не превышающем в целом 1 000 000 рублей;
2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с
подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму
своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и
документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого
имущества.

Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок

[Гражданский кодекс РФ][Глава 9][Статья 170]

1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для
вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия,
ничтожна.
2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью
прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К
сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и
содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.
0
0
0
0

Евгений, добрый вечер.

Если Вы можете подтвердить расходы на покупку этой коммерческой недвижимости, тогда можете продавать, точнее, переоформлять свое же на себя же, по сумме покупки или чуть дешевле, чтоб подозрений не было и сдать нулевую декларацию на следующий год.

Статья 220. Имущественные налоговые вычеты

[Налоговый кодекс РФ][Глава 23][Статья 220]

2. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта
1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:

1) имущественный налоговый вычет предоставляется:

в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от
продажи иного недвижимого имущества, находившегося в собственности
налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом
недвижимого имущества, установленного в соответствии со статьей 217.1
настоящего Кодекса, не превышающем в целом 250 000 рублей;
2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с
подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму
своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и
документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого
имущества.
1
0
1
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.2
Эксперт
1. Могу ли я установить сумму в договоре 1 000 000 руб.? Кадастровая стоимость 6,5 млн.р.
Евгений

Евгений, здравствуйте. Установить в договоре Вы можете любую цену. Поскольку эта недвижимость приобретена до 2016 года до доначислять налог до 0,7 кадастровой стоимости налоговая не будет.

2. Какой налог мне придётся уплатить?
Евгений

Если воспользуетесь имущественным налоговым вычетом в размере 1 млн рублей, то вообще налог никакой платить не будете.

3. Как мне минимизировать расходы по налогообложению сделки – учитывая что покупатель, мой друг – риски оспоривания сделки минимальны?
Евгений

Да в общем, Вы и так все минимизировали. Покупателю остается только надеяться на то, что сделка не будет оспорена в действительности, т.к. последствия него крайне негативные.

0
0
0
0
Налоговый вычет в размере 1000 000 рублей НЕ распространяется на нежилые помещения
ООО «Капитал»

Согласен, Наталья Николаевна с верным замечанием. Нежилое помещение представляет собой иное имущество, на которое распространяется возможность получения вычета в размере 250 т.р. При этом в случае, если расходы на приобретение выше данной суммы интереснее воспользоваться вычетом именно документально подтвержденных расходов.

0
0
0
0
договор на самом деле фиктивный, т.к. владельцем данной недвижимости являюсь я, но по некоторым обстоятельствам я ее оформил на своего друга.
Евгений
— существует риск выяснения обстоятельств с налоговой касательно фиктивной сделки?
Евгений

Ну так а что тут фиктивного. Недвижимость сейчас принадлежит другу, он плати налоги, использует в коммерческой деятельности. Теперь Вы приобретаете это имущество, друг выплачивает налоги по сделке, какими бы они ни были. То есть ни о какой фиктивности речи быть не может.

А вот насчет использования в предпринимательской деятельности хотелось бы поподробнее — друг ИП и является арендодателем указанной недвижимости? Какой у него является система налогообложения?

1
0
1
0
Игорь Попов
Игорь Попов
Юрист, г. Чита

1. Можете указать 1 млн. руб. в договоре.

2. НДФЛ придётся платить исходя из ставки, предусмотренной ст. 224 НК РФ.

Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов,
если резидент.

Если нерезидент, то 30%..

3. Если не брали имущественный вычет, можете взять.

Статья 220 НК РФ позволяет.

Вычет предоставляется в размере

доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного
недвижимого имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее
минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества,
установленного в соответствии со статьей 217.1
настоящего Кодекса, не превышающем в целом 250 000 рублей.

2
0
2
0
Наталья Шелковая
Наталья Шелковая
Юрист, г. Томск

Здравствуйте.

Регистрация и покупка объекта -июнь 2015г., т.е. в использовании около 2 лет.

1. Могу ли я установить сумму в договоре 1 000 000 руб.? Кадастровая стоимость 6,5 млн.р.

Да, поскольку изменения, которые произошли в налоговом законодательстве (по поводу зависимости налогооблагаемой базы от кадастровой стоимости) Вас не затрагивают.

Положения ст. 217.1 НК РФ применяются в отношении объектов недвижимости, приобретенных в собственность после 1 января 2016 года.

Главное, чтобы Вы не использовали данную недвижимость в предпринимательской деятельности.

2. Какой налог мне придётся уплатить?

В зависимости от того, КАКИМ ИМЕННО налоговым вычетом Вы воспользуетесь:

а) ДОХОД — РАСХОД, то есть Сумма за которую Вы продали имущество — сумма, за которое Вы купили данное имущество

б) Или воспользоваться вычетом в 250 000 рублей, тогда налог обязаны будете заплатить с 750 000 рублей.

в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного недвижимого имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии со статьей 217.1 настоящего Кодекса, не превышающем в целом 250 000 рублей;

С уважением,

Шелковая Наталья Николаевна

2
0
2
0
1) имущественный налоговый вычет предоставляется:
в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии со статьей 217.1 настоящего Кодекса, не превышающем в целом 1 000 000 рублей;

Налоговый вычет в размере 1000 000 рублей НЕ распространяется на нежилые помещения.

С уважением,

Шелковая Наталья Николаевна

2
0
2
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Какой будет налог от продажи подскажите пожалуйста
Добрый день. Кадастровая стоимость моего участка 1 200 000 р, стоимость дома 7 000 000 р. В собственности более 4 лет. Какой будет налог от продажи подскажите пожалуйста
, вопрос №4111874, Вадим, г. Тамбов
1000 ₽
Налоговое право
Какие проблемы в законодательстве это может принести?
Мы собираемся продать квартиру, находящуюся на территории РФ. Квартира куплена в браке, старт владения 1 ноября 2018 года. В квартире прописаны двое взрослых и двое детей. С учетом того, что мы живем за пределами РФ длительное время, хотелось бы уточнить следующее: 1. Можем ли мы выписаться из квартиры вместе с детьми в никуда? То есть не иметь прописки на территории РФ с момента продажи квартиры? Какие проблемы в законодательстве это может принести? 2. Какой налог с продажи мы должны будем заплатить в РФ по факту продажи с учетом владения недвижимостью более 5 лет, но с учетом потери валютного и налогового резиденства?
, вопрос №4111643, Александр, г. Саратов
Недвижимость
Нужно-ли нам будет платить налог с продажи квартиры в этой ситуации или нет?
Добрый день. Прошу помочь разобраться в вопросе с начислением налога на продажу квартиры. Ситуация следующая - в 2014 г. мы с супругой подписали ДДУ на строящийся объект (формально квартира, фактически таунхаус), оформлен он был в ипотеку от Сбера. В этом же году у застройщика начались проблемы и он ушел в длительное банкротство. На данный момент объект достраивает другой застройщик, который должен передать нам квартиру. Жить в ней мы не планируем, хотим продавать, в связи с чем есть вопрос о выплате налога на продажу, тк продавать планируем дороже чем покупали. В законе сказано что от налога освобождается имущество, которое было в собственности более 3 лет. В нашем случае свидетельство о собственности будет получено ориентировочно в этом году. Однако полную оплату по ДДУ застройщик получил в 14 году, также в ДДУ был указан срок передачи квартиры не позднее конца 14 года. Все это время с 14 по 24 год мы не могли получить свидетельство о собственности по независящим от нас обстоятельствам. Нужно-ли нам будет платить налог с продажи квартиры в этой ситуации или нет? Заранее благодарю за помощь и ответ.
, вопрос №4111513, Владислав, г. Москва
Усыновление, опека и попечительство
И можем ли ее другому собственнику этой же квартиры?
Подскажите можем ли продать долю ребёнка в одной квартире если есть доля в другой. Долю которую хотим продать ребёнок получил при приватизации квартиры? И можем ли ее другому собственнику этой же квартиры?
, вопрос №4111310, Валерия, г. Москва
1200 ₽
Земельное право
Могут ли они оспорить потом данное соглашение?
Добрый день, имею такую ситуацию: Я владею дорогами общего пользования(по факту назначение ИЖС) в поселке, соседи хотят приобрести данные дороги для передачи в муниципалитет, однако переоформлять участок на кого-то другого не хотят, Жители поселка предложили заключить соглашение. Текст соглашения во вложении. Имеет ли такое соглашение юридическую силу? Какие могут быть последствия? Могут ли они оспорить потом данное соглашение? Если есть нюансы какие то прокомментируйте пожалуйста.Так же я являюсь ИП, может это важно для оформления данного документа.
, вопрос №4111257, Алексей, г. Москва
Дата обновления страницы 02.05.2017