8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Собираюсь проводить оплачиваемые тренировки, как рассчитать налоги?

Здравствуйте!

Я являюсь фитнес-тренером. Собираюсь проводить оплачиваемые тренировки. Хочу работать официально. Полагаю, что надо открывать ИП. Работать буду одна, без наемных работников. На арендованной территории.

Как выбрать систему налогообложения?

И как узнать сумму отчислений в год, при условии отсутствия дохода?

, Екатерига, г. Санкт-Петербург
Альберт Хаёров
Альберт Хаёров
Юрист, г. Печора

Здравствуйте!

Вы можете выбрать два варианта:

1) упрощенная система налогообложения (УСН);

2) патентная система налогообложения (ПСН) по виду деятельности «Проведение занятий по физической культуре и спорту» (пп. 28 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ).

В первом случае Вы будете платить налог в размере 6 % от Ваших фактических доходов. Отсутствие дохода = отсутствие налога. Но при приеме наличных денежных средств необходимо применять контрольно-кассовую технику (ККТ) либо бланки строгой отчетности (типографские). С июля 2018 года будет допустима только ККТ.

Во втором случае у Вас будет потенциальный доход в размере 350 000 руб. в год (Закон Санкт-Петербурга № 551-98 от 30.10.2013 г. «О введении на территории Санкт-Петербурга патентной системы налогообложения»). Стоимость патента составит 6 % от этой суммы, то есть 21 000 руб. в год. Эта сумма фиксированная, не зависит от размера Ваших фактических доходов. До июля 2018 года можно не применять ККТ. С июля 2018 года применение ККТ при приеме наличных будет обязательным.

В обоих случаях Вам придется также оплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере. Сумма взносов привязана к МРОТ, в 2017 году составляет 27 992 руб. в год. При этом при УСН налог можно уменьшить на сумму страховых взносов, при ПСН этого сделать нельзя.

Таким образом, если Вы предполагаете получать доход более 350 000 руб., то Вам выгоднее применять ПСН, при небольшой сумме предполагаемого дохода выбирайте УСН.

1
0
1
0
Похожие вопросы
1000 ₽
Налоговое право
По закону ОАЭ НДФЛ не плачу, должен ли платить подоходный налог в РФ?
Добрый день , работаю в Дубае в иностранной фирме , перестал быть налоговым резидентом РФ несколько лет назад . При этом налоговым резидентом ОАЭ также не являюсь , так как провожу более полугода в командировках в других странах ближнего востока. По закону ОАЭ НДФЛ не плачу , должен ли платить подоходный налог в РФ?
, вопрос №4094302, Stas, Алматы
586 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости, а именно квартиру и гаражный бокс. В собственности все более 5 лет. На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов. Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне оплачивать данный налог, если и гараж, и квартира перешли ко мне по дарственной от моей бабушки, и, если да, то действительно ли мне необходимо выплачивать 13% или есть какой-то способ оплатить меньше?
, вопрос №4101481, Екатерина, г. Москва
Таможенное право
Здравствуйте, заказала доставку телефона из латвии, сначала поставщик заставляет оплачивать страховку(30.000)
Здравствуйте, заказала доставку телефона из латвии, сначала поставщик заставляет оплачивать страховку(30.000), а затем ещё и таможенный сбор(38.000), сумма посылки более 150$, поставщик утверждает, что если я отказываюсь оплачивать, то они будут заводить уголовное дело, оформляют арест на товар
, вопрос №4101313, Екатерина, г. Краснодар
Налоговое право
4 Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире?
Здравствуйте, я физ лицо, я купил землю, построил на ней дом и на следующий год продал продал дом с землёй. 1) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки и договор подряда на строительство дома? 2)Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на стройматериалы на строительство ещё одного другого дома, который я построил и зарегистрировал на другом моём участке? 3) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - покупку двух автомобилей после продажи дома? 4) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире? 5) Могу ли я уменьшить вычет общей суммы на 1 миллион положенный от государства(и миллион только на 1 объект, или отдельно уменьшить на 1 миллион на дом и и на 1 миллион участок) в декларации? 6) Могу ли зачесть часть неиспользованного мной налогового вычета положенного государством, для уменьшения суммы налога? Заранее спасибо за ответы.
, вопрос №4101140, Евгений, г. Москва
586 ₽
Налоговое право
Нужно ли самозанятому платить налог с контрактной работы за границей?
Нужно ли самозанятому платить налог с контрактной работы за границей? Человек работает моряком на иностранных пароходах, работа контрактная (6 месяцев), зарплата приходит в долларах на специальный морской счёт. С этого счёта моряк себе сам переводит деньги (доллары) в русский банк. Также моряк "на берегу" иногда подрабатывает в такси Яндекс. Яндекс сейчас обязует всех таксистов стать самозанятыми и платить налог самостоятельно. Вопрос. Если моряк откроет самозанятость для подработки в такси, ему нужно будет платить налог не только с прибыли за таксовку , но и налог на всю свою "морскую" зарплату, которую он сам переводит себе на счёт?
, вопрос №4100411, Мария, г. Москва
Дата обновления страницы 10.04.2017