8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
600 ₽
Вопрос решен

Правильно ли рассчитаны НДС при закупке и реализации товаров?

пример 1. все ли правильно описано ниже?

Фирма на ОСН (мы) закупает товар у фирмы на ОСН с НДС за 120 руб. (для удобства подсчетов принимаем НДС = 20%)

надо рассматривать закупку как -- покупка товара за 100 руб. и покупку 20% НДС 20 руб.

наценивает 50%

товар получается 150 руб.

НДС получается 30 руб.

цена товара на полке в розницу -- 180 руб.

товар будет продан, и по итогам отчетного периода

фирма заплатит государству НДС 10 руб. (купили НДСа на 20 руб. продали его же на 30 руб.)

пример 2. как будет расчитан НДС?

Фирма на ОСН (мы) закупает товар у фирмы на УСН без НДС за 100 руб.

нацениваем 80%

товар получается 180 руб.

цена товара на полке в розницу -- 180 руб.

товар будет продан, и по итогам отчетного периода

фирма заплатит государству НДС ?? руб. (купили НДСа на 0 руб. продали его же на ??.)

пример 3.

Фирма на ОСН (мы) закупает товар у фирмы на УСН без НДС за 100 руб.

наценивает 50%

товар получается 150 руб.

надо продать этот товар оптом юр.лицу, работающему на НДС.

как в этом случае показать НДС в документах?

ведь мы приобрели этот товар без НДС.

пример 4. будут ли какие-то отличия от примера 1?

Фирма на ОСН (мы) ввозит из-за границы товар на 100 руб.

Платим ввозной НДС (для удобства подсчетов принимаем НДС = 20%) 20 руб.

нацениваем 50%

товар получается 150 руб.

НДС получается 30 руб.

цена товара на полке в розницу -- 180 руб.

товар будет продан, и по итогам отчетного периода

фирма заплатит государству НДС 10 руб. (купили НДСа на 20 руб. продали его же на 30 руб.)

пример 5. все ли правильно описано ниже?

Фирма на УСН (мы) ввозит из-за границы товар на 100 руб.

Платим ввозной НДС (для удобства подсчетов принимаем НДС = 20%) 20 руб.

Т.к. работаем без НДС, то принимаем стоимость товара 100 + 20 = 120 руб.

нацениваем 50%

товар получается 180 руб.

После продажи товара и по итогам отчетного периода заплатим налог на прибыль,

15% от 180 - 120 руб.

Показать полностью
, Игорь, г. Москва
Тимур Унароков
Тимур Унароков
Юрист, г. Москва
Эксперт

Здравствуйте, Игорь!

пример 2. как будет расчитан НДС?
Фирма на ОСН (мы) закупает товар у фирмы на УСН без НДС за 100 руб.
нацениваем 80%
товар получается 180 руб.
цена товара на полке в розницу — 180 руб.
товар будет продан, и по итогам отчетного периода
фирма заплатит государству НДС ?? руб. (купили НДСа на 0 руб. продали его же на ??.)

Здесь ошибка так как вы продаете на ОСН, то и должны продавать с НДС. И к вычету ничего не поставите так как закупка у вас от продавца на УСН.

пример 3.
Фирма на ОСН (мы) закупает товар у фирмы на УСН без НДС за 100 руб.
наценивает 50%
товар получается 150 руб.
надо продать этот товар оптом юр.лицу, работающему на НДС.
как в этом случае показать НДС в документах?
ведь мы приобрели этот товар без НДС.

Здесь тоже ошибка. Не важно где вы покупали товар. Если вы на ОСН, то все товары продаете с НДС. И выставляете счет-фактуру на сумму НДС

пример 4. будут ли какие-то отличия от примера 1?
Фирма на ОСН (мы) ввозит из-за границы товар на 100 руб.
Платим ввозной НДС (для удобства подсчетов принимаем НДС = 20%) 20 руб.
нацениваем 50%
товар получается 150 руб.
НДС получается 30 руб.
цена товара на полке в розницу — 180 руб.
товар будет продан, и по итогам отчетного периода
фирма заплатит государству НДС 10 руб. (купили НДСа на 20 руб. продали его же на 30 руб.)

Да. Здесь все верно. Ввозной НДС платите и берете к вычету.

пример 5. все ли правильно описано ниже?
Фирма на УСН (мы) ввозит из-за границы товар на 100 руб.
Платим ввозной НДС (для удобства подсчетов принимаем НДС = 20%) 20 руб.
Т.к. работаем без НДС, то принимаем стоимость товара 100 + 20 = 120 руб.
нацениваем 50%
товар получается 180 руб.
После продажи товара и по итогам отчетного периода заплатим налог на прибыль,
15% от 180 — 120 руб.

Да. Все верно. При ввозе НДС обязаны платить даже упрощены. Но взять его к вычету не могут, так как у них реализация не облагается НДС. Поэтому этот НДС идет в расход на основании ст.170. Но только в том случае, если организация применяет УСН 15%.

0
0
0
0
Максим Крохалев
Максим Крохалев
Юрист, г. Пермь
Эксперт

Здравствуйте, Игорь

пример 1. все ли правильно описано ниже? Фирма на ОСН (мы) закупает товар у фирмы на ОСН с НДС за 120 руб. (для удобства подсчетов принимаем НДС = 20%) надо рассматривать закупку как — покупка товара за 100 руб. и покупку 20% НДС 20 руб. наценивает 50% товар получается 150 руб. НДС получается 30 руб. цена товара на полке в розницу — 180 руб. товар будет продан, и по итогам отчетного периода фирма заплатит государству НДС 10 руб. (купили НДСа на 20 руб. продали его же на 30 руб.)
Игорь

Да, верно.

пример 2. как будет расчитан НДС? Фирма на ОСН (мы) закупает товар у фирмы на УСН без НДС за 100 руб. нацениваем 80% товар получается 180 руб. цена товара на полке в розницу — 180 руб. товар будет продан, и по итогам отчетного периода фирма заплатит государству НДС ?? руб. (купили НДСа на 0 руб. продали его же на ??.)
Игорь

Фирма заплатит НДС 36 руб. (180*20%) вычета нет, т.к. закупали без НДС.

пример 3. Фирма на ОСН (мы) закупает товар у фирмы на УСН без НДС за 100 руб. наценивает 50% товар получается 150 руб. надо продать этот товар оптом юр.лицу, работающему на НДС. как в этом случае показать НДС в документах? ведь мы приобрели этот товар без НДС.
Игорь

Выставляете покупателю счет-фактуру где цена товара будет 180 руб. (150 руб. + НДС 30 руб.) Платите в бюджет 30 руб. НДС. входного опять нет. вычета нет.

пример 4. будут ли какие-то отличия от примера 1? Фирма на ОСН (мы) ввозит из-за границы товар на 100 руб. Платим ввозной НДС (для удобства подсчетов принимаем НДС = 20%) 20 руб. нацениваем 50% товар получается 150 руб. НДС получается 30 руб. цена товара на полке в розницу — 180 руб. товар будет продан, и по итогам отчетного периода фирма заплатит государству НДС 10 руб. (купили НДСа на 20 руб. продали его же на 30 руб.)
Игорь

Нет, отличий по сумме не будет, все верно.

пример 5. все ли правильно описано ниже? Фирма на УСН (мы) ввозит из-за границы товар на 100 руб. Платим ввозной НДС (для удобства подсчетов принимаем НДС = 20%) 20 руб. Т.к. работаем без НДС, то принимаем стоимость товара 100 + 20 = 120 руб. нацениваем 50% товар получается 180 руб. После продажи товара и по итогам отчетного периода заплатим налог на прибыль, 15% от 180 — 120 руб.
Игорь

Все верно описано, только заплатите не налог на прибыль, а УСН, это разные налоги.

0
0
0
0
Похожие вопросы
800 ₽
Гражданское право
Является ли заключенным между арендодателем и арендатором, а для третьих лиц после регистрации?
Юридическое значение формулировки: Настоящий договор аренды заключен на 49 лет и вступает в силу с момента его регистрации в регистрационной палате? Является ли заключенным между арендодателем и арендатором, а для третьих лиц после регистрации?
, вопрос №4102629, ХАЛИЛ, г. Челябинск
Интеллектуальная собственность
Можно ли выйти в парке и привлекать людей для написания картины акрилом бесплатно, при этом раздавать в конце флаеры с нашим логотипом и приглашением на мастер-класс?
Можно ли выйти в парке и привлекать людей для написания картины акрилом бесплатно, при этом раздавать в конце флаеры с нашим логотипом и приглашением на мастер-класс?
, вопрос №4102508, Светлана, г. Санкт-Петербург
Трудовое право
Вопрос можно ли этот момент обжаловать и как?
Здравствуйте. Ситуация на работе, работодатель закрыл магазин, как я полагаю без оформления простоя, без каких-либо документов. Попросил написать заявление на 17 дней отпуск за свой счёт по семейным обстоятельствам. Я написала. Далее магазин был закрыт ещё в течении 5 месяцев, заявление я не писала, с документами о простои организации ознакомлена не была, даже устно не соглашалась, чтобы за меня оформили, продлили отпуск за свой счёт. По выходу на работу спустя 5 месяцев, обнаружила бухгалтерские документы о том, что мне и другим продавцам в графике оформили отпуск за свой счёт без нашего согласия, ведома и написания заявления. Никаких выплат мне и другим продавцам за этот период не поступало, при этом директору магазина и сотрудникам которые там фактически не работали весь период закрытия, выплачивалась полная зарабатывая плата. Вопрос можно ли этот момент обжаловать и как? Возможно ли получить выплату компенсаций по истечении 8 месяцев с момента незаконного оформления меня в отпуск за свой счёт?
, вопрос №4101108, Руфина, г. Москва
Медицинское право
Здравствуйте, я бы хотела узнать, на руках нет документов, но есть фото паспорта и полиса, могут ли меня принять доктор и открыть больничный лист?
Здравствуйте, я бы хотела узнать, на руках нет документов, но есть фото паспорта и полиса , могут ли меня принять доктор и открыть больничный лист?
, вопрос №4099595, Ксеня Александровна Помыкалова, г. Москва
Социальное обеспечение
Мне сказали что выплата только с момента обращения-правильно ли это?
Здравствуйте!Я Ветеран военной службы с 2006 года 60 лет мне исполнилось в августе 2021 года.За получением соц.выплаты и ЕДК по ЖКХ обратился в соц.защиту в марте 2024 года.В заявлении просил произвести выплаты с сентября 2021 года.Мне сказали что выплата только с момента обращения-правильно ли это?
, вопрос №4098820, владимир, г. Ульяновск
Дата обновления страницы 07.04.2017