8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Чем грозит нарушение сроков подачи декларации в налоговую?

Здравствуйте ! Очень нужна ваша помощь . Я открыла ИП 15 апреля 2016 года. Закрыла 23 декабря 2016 года. Получала в виде дохода небольшие суммы. Не более 16 тыс в месяц. У меня упрощенка 6%. За все это время я не сдавала декларации в налоговую ,по своему не знанию. Так как думала ,что если платежи в пенсионный больше чем отчисления в 6% в налоговую ,то сдавать отчетность можно раз в год. Теперь я обратилась к человеку что бы он мне сделал декларацию ,и она предлагает сделать нулевую. Проблем м налоговой не хочу ! У меня несколько вопросов : чем грозит неподача декларации в налоговую ,вернее поздняя подача?! Налоговой как я считала я ничего не должна. Потому что отчисления в пенсионный превышает налоговый сбор ( я очень надеюсь что вы правильно меня поняли ).Так ли это ?! Спасибо !

Показать полностью
, Олеся, г. Красноярск
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.4
Эксперт
чем грозит неподача декларации в налоговую, вернее поздняя подача?! Налоговой как я считала я ничего не должна. Потому что отчисления в пенсионный превышает налоговый сбор ( я очень надеюсь что вы правильно меня поняли ).Так ли это ?! Спасибо!
Олеся

Олеся, добрый вечер! Согласно ст. 119 НК

1. Непредставлениев установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный
законодательством о налогах и сборах срок суммы
налога (страховых
взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации
(расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со
дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов
указанной суммыи не менее 1 000 рублей.

но это не самое неприятное, если декларация не сдана вам ПФ начислит взносыисходя в разы больше чем если бы считали исходя из нулевки или реальных сумм дохода


0
0
0
0
чем грозит неподача декларации в налоговую, вернее поздняя подача?! Налоговой как я считала я ничего не должна. Потому что отчисления в пенсионный превышает налоговый сбор ( я очень надеюсь что вы правильно меня поняли ).Так ли это ?! Спасибо!
Олеся

Олеся, добрый вечер! Согласно ст. 119 НК

1. Непредставлениев установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный
законодательством о налогах и сборах срок суммы
налога (страховых
взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации
(расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со
дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов
указанной суммыи не менее 1 000 рублей.

но это не самое неприятное, если декларация не сдана вам ПФ начислит взносыисходя в разы больше чем если бы считали исходя из нулевки или реальных сумм дохода


0
0
0
0
Дмитрий Банников
Дмитрий Банников
Юрист, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте, Олеся!

Как видно из вашего вопроса, вы встали на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя в 2016 году.

В данном случае, вы, как налогоплательщик, выбрали упрощенную систему налогообложения.

В качестве объекта налогообложения вами были выбраны «доходы», что соответствует ставке налога 6 процентов.

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения «доходы», по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.

Однако, как вы правильно указали, индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере, что предусмотрено п. 3 ст. 346.21 НК РФ.

Таким образом, исходя из представленных вами данных, вам следует рассчитать суммы авансовых платежей за полугодие и девять месяцев, сопоставить их с суммами, уплаченными на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование.

Формулы расчета авансовых платежей прикреплены к настоящему ответу.

Что касается представления налоговой декларации, то исходя из представленных вами данных, ваши действительные налоговые обязательства составят 0 руб. (советую перепроверить ваши расчеты, воспользовавшись формулами в приложении).

Срок представления налоговой декларации в связи с прекращением вами предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения, составляет не позднее 25.01.2017, что предусмотрено п. 2 ст. 346.23 НК РФ.

Таким образом, согласно представленным вами данным, срок представления налоговой декларации не пропущен.

Указанное далее не имеет существенного значения, поскольку всем изложенным вами обстоятельствам была дана надлежащая оценка. Однако, следует отметить следующее.

В отношении советов третьих лиц о представлении налоговой декларации, в которой отражены недостоверные сведения (например, нулевка), напоминаю, что в распоряжении налоговой службы есть все инструменты для установления сумм денежных средств, которые были вами получены как индивидуальным предпринимателем (например, в результате запроса банковской выписки по расчетному счету).

Кроме того, хотелось бы отметить, что оценка сути изложенного вами вопроса произведена на основании данных, которые были изложены в тексте самого вопроса.

С Уважением, Голубов В.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
С какого срока считается срок владения в нашем случае?
Здравствуйте. Были куплены две квартиры, Номер1 в 2013 г, ее общ.пл.30 кв.м., и номер 2 в 2014, площадь 42 кв.м. В 2018 г обе квартиры обьединены в одну пуоем перепланиррвок, пристроек, общая площадь новой квартиры составила 69.2 кв.м. Решением суда определено "сохранить квартиру номер 1 в переустроенном и перепланированном состоянии, данное решение является основанием для внесения изменений в технический и кадастровый реестр ..." и т.д. 14.07.2020 в ЕГРН внесена запись о регистрации прав, лиьо о внесении изменений, не понятно. Изменен кадастровый номер квартиры номер 1. 17.04.2023 квартира данная продается. В апреле 2024 г приходит письмо с налоговой с требованием подать 3ндфл и оплатить далее налог с продажи, основание, указанное в письме "срок владения менее 5 лет, дата регистрации права 14.07.2020, дата прекращения права 17.04 2023. С какого срока считается срок владения в нашем случае? Ведь собственник не менялся, первоначальные квартиры куплены более 9 лет назад и общая площадь новой квартиры не превышает площадь исходных квартир. Спасибо
, вопрос №4103621, Инна, г. Усмань
Налоговое право
Надо ли подавать декларацию в налоговую РФ за период работы в Казахстане и уплачивать налог, если зарплата выплачивалась в это время иностранной фирмой?
Человек проживал с 01.01.23 в Казахстане до 2.04.23 , затем в Армении до 11.2023, затем в Канаде , границу России не пересекал. Надо ли подавать декларацию в налоговую РФ за период работы в Казахстане и уплачивать налог, если зарплата выплачивалась в это время иностранной фирмой?
, вопрос №4103322, Григорий, г. Москва
Уголовное право
При подаче заявления в полицию что грозит мужчине?
Доброе утро. Мой ребенок 7 лет толкнул одногрупника, мальчик упал не удержав равновесие, т к. стоял на мягком стуле, но не сильно. Не плакал, поднялся и снова залез на стул. Отец мальчика ударил моего сына по голове в области уха и наорал на моего ребёнка. Есть запись с камеры наблюдения. Мальчишки не дрались даже. Как мне теперь защитить ребенка, он боится ходить на занятия. При подаче заявления в полицию что грозит мужчине?
, вопрос №4102907, Елена, г. Москва
Налоговое право
Обязана ли я в итоге подавать налоговую декларацию как нерезидент или нет?
Нужно ли мне самостоятельно подавать НДФЛ декларацию на сайте налоговой? В 2023 я потеряла статус налогового резидента РФ. За 2023 у меня есть доход по трудовому договору, по которому работодатель удержал НДФЛ по ставке 13%. Работодатель пересчитать налог уже не может, потому что с этого места работы я уволилась в марте 2023 года. Сейчас я собиралась подать налоговую декларацию как налоговый нерезидент, НО прочитала на сайте налоговой, что вроде как не обязана это делать, потому что в случае не полного удержания НДФЛ организацией, НДФЛ уплачивается лицом на основании налогового уведомления, выставляемого налоговым органом. Обязана ли я в итоге подавать налоговую декларацию как нерезидент или нет? Цитата с сайта налоговой: “Отсутствует обязанность по представлению декларации по доходам, по которым НДФЛ уплачивается лицом на основании налогового уведомления, выставляемом налоговым органом: * доходы, облагаемые по прогрессивной ставке НДФЛ – в случае получения от нескольких налоговых агентов доходов в сумме, превышающей в совокупности 5 000 000 руб. * доходы, с которых организацией не удержан (полностью или частично) НДФЛ; * доходы в виде выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов; * доходы в виде процентов по вкладам в банках. По указанным доходам НДФЛ уплачивается лицом на основании налогового уведомления, выставляемого налоговым органом.” Ссылка на страницу, где это написано: https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/dec/
, вопрос №4102677, Анна Иванова, г. Тула
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
На какой налоговый вычет в итоге я имею право?
Продала 1\4 долю в квартире, полученной по наследству от крестного,(завещали изначально 1\2, 1\4 отдали жене по закону) за 1 200 000 руб его жене. В собственности было менее 3 лет. Было сказано нотариусами, что я имею право на вычет 1 млн, но в личном кабинете ФНС дает вычет только 250 тыс. Ставлю код дохода 1511, налоговый вычет 904 от продажи им. в собств менее 5 лет. На какой налоговый вычет в итоге я имею право? И как верно заполнять декларацию НДФЛ
, вопрос №4102675, Ирина, г. Москва
Дата обновления страницы 19.01.2017