Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
ИП УСН и НДС
Добрый день.
Фирма А. ИП на УСН 6%. Поставщик товаров.
Фирма Б. Посредник, через которого фирма В хочет провести сделку. Плательщик НДС.
Фирма В. Конечный покупатель, плательщик НДС.
Фирма Б хочет за свои посреднические услуги 10%, и чтобы в бюджет товара было заложено 2 раза по 18% НДС. Конечная сумма товара фиксирована, просто добавить НДС сверху не получится.
Вопросы:
1. Почему фирма Б хочет не просто 18%, а 36%?
2. Как оптимизировать? Может, стоит открыть ООО с НДС?
Здравствуйте, Иван.
1. Поясните схему, фирма Б покупает у А товар, а потом продает его В или выступает именно посредником, по агентскому договору?
Во втором случае их вообще не должен заботить НДС, но я подозреваю что фирме В нужен входящий НДС именно поэтому товар прогоняется через Б.
В первом случае Б получает товар без НДС, а продает его с НДС, таким образом, им приходится заплатить безвозвратно в бюджет этот НДС, но в этом случае им логичнее просить у вас продать товар дешевле, а не дороже. Они просят продать товар дешевле на 36%? Или я не так понял вопрос?
В любом случае почему они просят двойной НДС могут ответить только они. Законодательно это не обоснованно.
2. А где А берет товары, закупает? Есть документы на закупку? В этом случае применять УСН 6% странно, гораздо выгоднее 15% доходы-расходы. Если же вы закупаете товары с НДС и продаете их юрлицам, которым нужен входной НДС, то вне всяких сомнений вам выгоднее работать с НДС, поэтому вы можете открыть ООО с НДС, а можете и ИП перевести на общую систему и платить НДС. В любом случае УСН 6% пи вашем виде деятельности не выгодно.
В ходе переговоров принято решение не доверяться посреднику со странными процентами и работать напрямую.
Договор и платёж будет с фирмой - она иностранная, но является налоговым резидентом РФ. Какие есть особенности, будут ли у налоговой вопросы ко мне?
Не вижу никаих проблем, если фирма — резидент РФ то вы работаете с ней как с обычной росийской фирмой, никаких вопросов у налоговой быть не должно.