8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Уменьшение налога на доход по неустойке и штрафа

Здравствуйте.

Страховая компания оплатила мне по решению суда штраф и неустойку.

По договору оказания юридических услуг я оплачиваю 50% от этих сумм юристам, которые представляли меня в суде. Также в договоре об услугах я беру на себя все налоги на эти суммы. Страховая компания подаст в налоговую сведения о том, что я получил доход в виде штрафа и неустойки. Примет ли во внимание налоговая инспекция подтвержденные оплаты по договору с юристами, ведь я произвел выплаты от этих сумм в размере 50%, т.е доходная част фактически уменьшилась.

, Александр Владимирович, г. Оренбург
Елена Каравайцева
Елена Каравайцева
Юрист, г. Новоалтайск

Здравствуйте, Александр Владимирович! Проценты и штрафы, полученные Вами от страховой компании являются налогооблагаемым доходом физического лица. Нужно смотреть конкретные условия Вашего договора с юристами: какую именно сумму Вы оплатили по договору об оказании юридических услуг и какой налогооблагаемый Вы получили в виде штрафов и неустойки со старховой компании. Без изучения дговора сложно точно Вас проконсультировать.

0
0
0
0
Александр Владимирович
Александр Владимирович
Клиент, г. Оренбург

Спасибо за ответ.

По договору оказания юридических услуг я оплатил 30000 руб. Эта сумма юристами была подана в суд на возмещение. Суд посчитал эту сумму чрезмерной и постановил компенсировать только 6000 руб. Общая сумма неустойки и штрафа составила 64802 руб.

Из этой суммы юристы получили еще 32401 руб.

Мне придет налог на всю сумму 64802 руб.

Александр Горяинов
Александр Горяинов
Юрист, г. Оренбург

Добрый день, Александр Владимирович.

По договору оказания юридических услуг я оплатил 30000 руб. Эта сумма юристами была подана в суд на возмещение. Суд посчитал эту сумму чрезмерной и постановил компенсировать только 6000 руб. Общая сумма неустойки и штрафа составила 64802 руб. Из этой суммы юристы получили еще 32401 руб. Мне придет налог на всю сумму 64802 руб.
Александр Владимирович

Да, налог придет на всю сумму — 64 802 рубля. Данная сумма и будет являться налогооблагаемой базой.

Примет ли во внимание налоговая инспекция подтвержденные оплаты по договору с юристами, ведь я произвел выплаты от этих сумм в размере 50%, т.е доходная част фактически уменьшилась.
Александр Владимирович

Нет не примет, т. к. доходная часть от этого не уменьшается. Тот факт, что с этих сумм вы произвели выплаты по каким-либо договорным отношениям не является основанием для уменьшения налоговой базы.

P.S. Где ж вы таких юристов то нашли у нас, уж извините, что не по теме комментарий. Это очень большая сумма для споров подобного рода, которые по сути решаются фактом обращения в суд.

С уважением,

1
0
1
0
Александр Владимирович
Александр Владимирович
Клиент, г. Оренбург

Спасибо за ответ, Александр Александрович. Такие "юристы" у нас в городе есть, к сожалению. Я не буду их рекомендовать никому, наоборот отговаривать буду, если конечно узнаю, что кто то к ним обращается. Они работают в связке с оценщиками М15.

Похожие вопросы
Налоговое право
Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости - гараж и квартиру. В собственности все находилось 4 с чем-то лет. Достались мне по дарственной от бабушки. На данный момент мне нужно подать декларацию 3-ндфл и оплатить налог на доход. Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию. Уточните, пожалуйста, с какими документами, подтверждающими эту информацию, мне нужно обратиться в налоговый орган?
, вопрос №4101604, Екатерина, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости, а именно квартиру и гаражный бокс. В собственности все более 5 лет. На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов. Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне оплачивать данный налог, если и гараж, и квартира перешли ко мне по дарственной от моей бабушки, и, если да, то действительно ли мне необходимо выплачивать 13% или есть какой-то способ оплатить меньше?
, вопрос №4101481, Екатерина, г. Москва
Налоговое право
4 Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире?
Здравствуйте, я физ лицо, я купил землю, построил на ней дом и на следующий год продал продал дом с землёй. 1) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки и договор подряда на строительство дома? 2)Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на стройматериалы на строительство ещё одного другого дома, который я построил и зарегистрировал на другом моём участке? 3) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - покупку двух автомобилей после продажи дома? 4) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире? 5) Могу ли я уменьшить вычет общей суммы на 1 миллион положенный от государства(и миллион только на 1 объект, или отдельно уменьшить на 1 миллион на дом и и на 1 миллион участок) в декларации? 6) Могу ли зачесть часть неиспользованного мной налогового вычета положенного государством, для уменьшения суммы налога? Заранее спасибо за ответы.
, вопрос №4101140, Евгений, г. Москва
Налоговое право
Б если в собственности налогоплательщика имеется жилое помещение большей площади, чем приобретаемое, то доля налогоплательщика и членов его семьи в этом помещении не должна превышать 50%
Добрый вечер! Совсем запутались с этим пунктом.Разъяснения по данному вопросу давались  в Письме ФНС России от 20.07.2022 N БС-4-11/9311 «О налогообложении доходов физических лиц» (вместе с Минфина России от 18.07.2022 N 03-04-07/68862), из которого следует, что а) в собственности налогоплательщика и членов его семьи нет иного жилого помещения общей площадью, чем приобретаемое. Общая площадь жилых помещений не ссумируется. Т.е по смыслу письма, их может быть несколько, но они не ссумируются. б) если в собственности налогоплательщика имеется жилое помещение большей площади, чем приобретаемое, то доля налогоплательщика и членов его семьи в этом помещении не должна превышать 50%. У нас четыре квартиры. Первая-100 м, собственник супруг пять лет в собст, вторая- 60м 2 года в собств, доли на всех членов семьи, третья- 35 м, 3 года в собствен собственник муж, четвертая- 50% наследство мужу( 27 метров). Хотим продать вторую и третью и купить дом. Так как эти квартиры в собственности менее 5 лет не понятно попадаем ли мы под налог или все таки освобождаемся от него? Подскажите пожалуйста
, вопрос №4101062, Евгения, г. Астрахань
Семейное право
Вышла на новую работу, первая зарплата и финансовая стабильность наступит через две недели, после этого просрочек быть не должно
Добрый день! имеется ипотека в последнее полгода есть финансовые трудности и было несколько просрочек по 2 недели. Последняя просрочка длилась месяц. За день до ее закрытия, позвонили с банка сказали, что расторгают ипотечный договор и требуют вернуть всю сумму. Обещали отложить этот процесс если просрочку закрою. Я ее закрыла на следующий день. Сейчас просрочек нет. Но на днях будет новый платеж, оплатить я не смогу его 2 недели. Вышла на новую работу, первая зарплата и финансовая стабильность наступит через две недели, после этого просрочек быть не должно. Банк же сказал, устно , что в случае еще просрочки будет расторгать договор. Имеет ли он на это право? В кредитном договоре ничего не указано кроме размером пени и штрафов при неуплате в срок.
, вопрос №4100866, Даша, г. Великий Новгород
Дата обновления страницы 23.05.2016