8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Размер налога при продаже квартиры при разнице фактической стоимости и кадастровой

Здравствуйте.

Не могли бы вы подтвердить правильность моих расчетов налога в связи с продажей квартиры, пожалуйста?

Квартира приобретена по договору уступки по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома по цене 2 800 000 руб. Собственность на квартиру оформлена в 2016 г.

Квартира продана за 4 750 000 руб. Кадастровая стоимость квартиры 2 700 000 руб.

Формула расчета НДФЛ в данном случае будет следующая. При этом за основу беру кадастровую стоимость, т.к. доход от продажи квартиры будет меньше кадастровой стоимости (для меня этот вопрос наиболее сомнительный, т.к. в данном случае не понятно, принимается общая выручка от продажи квартиры или выучка минус расходы, понесенные на ее приобретение).

НДФЛ= кадастр.стоимость*0,7*13%, т.е. 2 700 000*0,7*13%, что составит 245 700 руб.

Буду благодарна, если прокомментируете мой расчет и ход рассуждения.

Спасибо

Показать полностью
, Светлана, г. Москва
Надежда Фролова
Надежда Фролова
Юрист, г. Москва

Здравствуйте!

Если квартира в собственности менее 3-х лет, то Вы должны заплатить налог по ставке 13%, но Вы вправе, при этом, воспользоваться правом получения налогового вычета, либо уменьшить сумму доходов на сумму произведенных расходов. На основании ст. 220 НК РФ:

2. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:
1) имущественный налоговый вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 1 000 000 рублей, а также в размере доходов, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 250 000 рублей;
2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

То есть, по первому варианту, сумма налога составит:

(4 750 000 — 1 000 000) х 13% = 487 500 руб.
По второму варианту, сумма налога составит:
(4 750 000 —2 800 000) х 13% = 253 500 руб.
Декларацию нужно подать до 30 апреля, уплатить налог до 15 июля. К декларации нужно будет приложить копии всех документов, подтверждающих продажу и покупку (при наличии) квартиры.
С уважением, Надежда.

0
0
0
0
Светлана
Светлана
Клиент, г. Москва

Надежда, спасибо за ответ. Хотела бы только обратить внимание на изменившийся с этого года подход у налогооблагаемой базе. См. 217.1 нк РФ. Теперь при разных обстоятельствах берётся либо доход с продажи, либо кадастровый стоимость недвижимости. В своём случае я не уверена, что базой должна быть кадастровая стоимость, хотя и склоняюсь к этому подходу. Взгляните, пожалуйста, на указанную мной статью.

Также изменился срок, после которого не надо платить налог. Теперь 5 лет по общему правилу.

Похожие вопросы
586 ₽
Налоговое право
И если да, то как законно уменьшить его?
Здравствуйте! Ситуация такова: Дано: Квартира #1 площадью 70.7 м2 Приватизирована Право собственности: апрель 2024 г Собственники: я и трое несовершеннолетних детей по 1/4 доли Квартира #2 площадью 51 м2 Куплена в ипотеку в браке апрель 2018 Собственник супруг Ипотека погашена уже после расторжения брака с выделением долей от материнского капитала двум детям: по 1/8: декабрь 2021 На данный момент брак снова зарегистрирован. Я собственником не числюсь, по крайней мере выписку с госуслуг получаю пустую. Дом ИЖС площадью 90м2 на 6 сотках Собираемся купить после продажи квартиры #1. В последствии хотим дом снести и построить на его месте новый. Вопрос: должны ли мы будем платить налог с продажи квартиры #1. И если да, то как законно уменьшить его? Если речь будет идти о вычете в 1.000.000₽, то он применяется на стоимость квартиры или мы можем с детьми продать квартиру долями но в одни руки? Спасибо
, вопрос №4103268, Алена, г. Казань
Корпоративное право
Узнать о сертификате его стоимость и где получить дивиденты
Узнать о сертификате его стоимость и где получить дивиденты
, вопрос №4103046, Карелин Игорь Валериевич, г. Иркутск
Недвижимость
Могу ли я взыскать с собственника квартиры оплату за капремонт и за какой срок?
Здравствуйте, являюсь арендатором квартиры, плачу за указанный в квитанциях капремонт. Про оплату капремонта в договоре аренды ничего не сказано. Собираюсь съезжать из данной квартиры. Могу ли я взыскать с собственника квартиры оплату за капремонт и за какой срок?
, вопрос №4102964, Александр, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Нужно ли платить налог при продаже квартиры, стоимость которой 999000 рублей?
Нужно ли платить налог при продаже квартиры, стоимость которой 999000 рублей?
, вопрос №4102773, Максим, г. Калининград
Недвижимость
Как декларировать доходы от продажи квартиры в совместной собственности?
Как декларировать доходы от продажи квартиры в совместной собственности?
, вопрос №4102711, лидия, г. Ижевск
Дата обновления страницы 14.05.2016