8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Необходимость оформления ИП при оказании услуг по созданию сайтов

добрый день!хочу оказывать услуги по созданию сайтов -как лучше сделать оформить ИП или можно работать как физ.лицо?если создавать ИП - какое налогообложение,и как часто платить ? и какие документы нужны?

Уточнение от клиента

а если я работаю на основной работе и не планирую уходить,то тогда надо тоже платить в пенсионный фонд от доходов со своего ИП?

, Илья, г. Санкт-Петербург
Наталья Воробьева
Наталья Воробьева
Юрист, г. Москва

Илья, здравствуйте! Если у Вас предполагается много заказов, то конечно лучше зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Как это сделать с минимальными потерями:

заполнить заявление и оплатить госпошлину (800 рублей), можно на сайте госуслуг, либо лично в налоговой по месту жительства. При этом если у Вас еще не оформлен ИНН, то его надо получить, для его получения необходимо будет заполнить еще одно заявление и еще получить карточку пенсионного страхования (СНИЛС), если она также у Вас еще отсуствует.

Итого, для получения статуса ИП надо иметь ИНН, СНИЛС, паспорт, оплаченные госпошлины. Ожидать 5 дней.

В заявлении для регистрации в качестве ИП в качестве основного вида экономической деятельности (ОКВЭД) указать 72,60 (прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий).

Для Вашего вида деятельности наиболее логичным было бы применение упрощенной системы налогообложения по объекту «доходы» — т.е. уплата налогов в размере 6% от доходов. При подаче документов на госрегистрацию в качестве ИП также нужно одновременно подать заявление о применении упрощенной системы по объекту «доходы».

Необходимо помнить и о том, что у Вас возникнет обязанность по уплате в пенсионный фонд и фонд социального страхования — фиксированные платежи, платить можно либо единоразово в конце года либо частями в течение года. Размер платежей установлен в 20-21 тысячу в год.

Когда получите свидетельство о госрегистрации в качестве ИП — идете в ближайшее издательство или типографию и заказываете у них книжку бланков строгой отчетности (там объяснят какие виды БСО бывают, Вы можете подкорректировать выбранный и внести туда все необходимые для ИП данные).

После этого Вы имеете право оказывать услуги и за полученные деньги за эти услуги выписывать (оформлять) эти самые БСО, которые являются «заменой» кассового чека. По всем выписанным БСО у Вас складывается обязанность по уплате налогов.

Кроме того, при получении очередного заказа для того, чтобы Вам себя обезопасить от вероятной наглости клиентов (когда они хотят сделать «менюшку вот такой а не такой», «чтобы этот элемент был вот там а не там», в общем, когда клиент не понимает, что из-за таких хотелок уже после договоренности надо перекраивать, а то и ломать весь шаблон), для этого надо заключать договор.

Отвечая на Ваш вопрос — как часто платить — если получаете прибыль стабильно, то платить нужно ежеквартально. Например Вы получали прибыль в июле-сентябре либо в одном из этих месяцев, то оплатить налоги нужно в октябре. Декларация сдается ежегодно.

Примерно такая схема.

0
0
0
0
а если я работаю на основной работе и не планирую уходить, то тогда надо тоже платить в пенсионный фонд от доходов со своего ИП?
Илья

Да, Илья, в любом случае при оформлении ИП необходимо платить фиксированные платежи «за себя».

Можете работать и без оформления ИП, но на свой страх и риск. В этом случае Вы не застрахуетесь от вероятных клиентов, которым может быть все не так. и которые, того хуже, еще и в суд пойдут что-то взыскивать при несоблюдении сроков сдачи сайта или еще каких-либо отклонений от договоренностей.

0
0
0
0
Илья
Илья
Клиент, г. Санкт-Петербург

спасибо большое за информацию

Денис Щуклин
Денис Щуклин
Юрист, г. Екатеринбург

Илья, здравствуйте!

В целях осуществления предпринимательской деятельности Вам будет необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (в противном случае имеется риск наступления административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ в виде штрафа от 500 до 2 000 руб.).

Зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, Вы вправе избрать упрощенную систему налогообложения и уплачивать по ней только налог по объекту налогообложения «доходы» в размере 6% от доходов от предпринимательской деятельности, полученных за год, либо по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» в размере 15% от разницы доходов и расходов, образовавшихся в процессе предпринимательской деятельности, за год.

В обоих случаях платить придется каждые три месяца (по истечении с первого по третий квартал включительно — в виде авансовых платежей, по истечении четвертого квартала — оставшуюся сумму налога). Однако ответственность за неуплату авансовых платежей налоговым законодательством не установлена, следовательно, фактически можно платить раз в год.

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Вам необходимо представить в регистрирующий орган:

а) подписанное заявление о государственной регистрации, составленное по установленной форме;
б) копию паспорта;
и) документ об уплате государственной пошлины (800 рублей).

Регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов.

В случае возникновения дополнительных вопросов или потребности в помощи по составлению документов, обращайтесь в личные сообщения, проконсультирую, помогу с документами. Кроме того, в данном вопросе имеются еще некоторые нюансы, которые я не стал описывать по причине недостатка информации.

0
0
0
0
Илья
Илья
Клиент, г. Санкт-Петербург

спасибо за информацию

Похожие вопросы
486 ₽
Предпринимательское право
Подскажите какие именно я могу выбрать Окведы при оформлении ИП, если планирую ханиматься бижутерией ручной
Здравствуйте. подскажите какие именно я могу выбрать Окведы при оформлении ИП, если планирую ханиматься бижутерией ручной работы и также изготовлением интерьерных изделий ручной работы из гипса ( подставки , шкатулки, и свечи ручной работы ( свое производство) планирую продажу через социальные сети, интернет магазин и Маркетплейсы этих товаров и при этом я хочу сохранить систему налогооблажения НПД .
, вопрос №4104996, Мария Юрьевна Мацкевич, г. Санкт-Петербург
Гражданское право
Если претензию предъявить возможно, на какие законы я могу ссылаться?
Добрый день. Подписали акт об оказании услуг, и в нем написано: "Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет". Но по срокам претензии есть, хотели писать претензию на выплату неустойки. В акте указана дата реальная, которая показывает задержку срока выполнения работ,указанного в договоре. Вопрос: 1) после подписания акта я теперь претензию на выплату неустойки за нарушение сроков подать не могу?". Если претензию предъявить возможно, на какие законы я могу ссылаться? 2) Нужно ли указывать в претензии акт принятых работ, ведь там подписано, что претензий я не имею? Спасибо за помощь.
, вопрос №4104765, Ekaterina, г. Москва
Гражданское право
307458/24/86018-ИП, заблокировали карту, долгов нет, проверила это на сайте ССП, что делать, как узнать какой пристав это сделал чтоб придти на приём
307458/24/86018-ИП, заблокировали карту, долгов нет, проверила это на сайте ССП, что делать, как узнать какой пристав это сделал чтоб придти на приём
, вопрос №4104814, Olesya Balog, г. Москва
900 ₽
Вопрос решен
Интеллектуальная собственность
Прошу консультацию по данному вопросу С уважением, Акимова Оксана Викторовна 80927-510-2185
при создании сайта Клиники Да Винчи взяли фото в открытом доступе. Теперь получили претензию о незаконном использовании фотографии. В приложении текст претензии. Прошу консультацию по данному вопросу С уважением, Акимова Оксана Викторовна 80927-510-2185
, вопрос №4104751, Акимова Оксана Викторовна, г. Волгоград
900 ₽
Налоговое право
Какие риски есть в случае сдачи 3ндфл за 2023 и 2024 год?
Резидент РФ в 2023 году. Физическое лицо без ИП. В 2023 году 3 месяца подработал на компанию в ОАЭ через Deel (айтишные услуги), но деньги планирую вывести с Deel на банковские счета только в 2024. Большинство налоговых консультантов говорят, что датой получения дохода является момент поступления на Deel, т.к. он выполняет только роль финансового посредника (НК РФ 223 пункты 2-6 --- 1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению НА СЧЕТА ТРЕТЬИХ ЛИЦ - при получении доходов в денежной форме;) В договоре заказчик обязан переслать деньги вовремя на Deel, а уже я могу вывести с Deel (рекомендация 30 дней, но обязательство нигде не нашёл). Deel никак не участвует в оказании услуг заказчику, кроме финансового посредничества. На основании этого заполняю 3ндфл 2023 и возникло ряд вопросов: 1) Какую указать страну зачисления выплаты? Планирую вывести в Казахстан/Кыргызстан по частям, но там у меня там не было открытых счетов в 2023. Или страной зачисления считать США - там зарегистрирован Deel? 2) Т.к. я не ИП, мне говорили что договор можно квалифицировать как ГПХ (в договоре меня называют контрактором с проживанием в Ереване). Можно ли считать договор трудовым? Какой лучше всего написать код дохода в 3ндфл - 2000 Заработная плата и вознаграждения во исполнение трудового договора (кроме ГПХ)? 3) Не совсем разобрался могу ли я получить штраф по ст. 15.25 ч. 4 КоАП за то, что получил деньги на свой банковский счёт от заказчика сильно позже? В контракте написано, что заказчик обязан отправить деньги Deel посреднику (всё было вовремя), а когда посредник должен выслать мне деньги нигде явно и не указано. Правильно ли я понимаю, что репатриация выручки в течение 45 дней должна быть именно с долларового на долларовый счёт для избегания штрафа? Возможно ли это сделать с казахского счёта на российский? Можно ли ещё как-то избежать штрафа? 4) Я подаю ОДДС за 2024 год, там возможно обнаружить поступления этих денег. Какими документами можно доказать валютному контролю, что этот доход декларирован за 2023? 4) Логично назвать источником дохода компанию в ОАЭ. Насколько ок называть Deel источником дохода и отчитаться об этом доходе в 3 ндфл за 2024? (формально это не совсем корректно, но мой налоговый инспектор сказал, что при проверке они смотрят именно на даты получения денег на банковские счета). Какие риски есть в случае сдачи 3ндфл за 2023 и 2024 год?
, вопрос №4104247, Антон, г. Москва
Дата обновления страницы 01.09.2017