Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Агентские услуги
Последние вопросы по теме «агентские услуги»
Какова стоимость оформления агентского договора?
Добрый день. Читал Вашу статью по вопросу налогам с партнерства с яндекс такси. Выводить деньги с расчетного счета себе на карту физ.лица при работе по агенскому договору возможно? Сооимочть вашего агенскооо договора?
Применение патента к доходам от агентского договора
Здравствуйте! Я являюсь ИП, заключила агентский договор на реализацию своей произведенной продукции (одежда). В предмете договора сказано: "Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от своего имени, но в интересах и за счет Принципала сделки по реализации продукции Принципала...". Продукция реализовывается физлицам.
Вопрос: могу ли я применять патент по пошиву одежды на данный вид доходов от такой реализации?
Самозанятость по агентскому договору
Здравствуйте. Я финансовый консультант. Планирую оказывать услуги:
— консультационные;
— составление личных финансовых планов;
— проведение лекций;
— комиссионные/агентские вознаграждения (договоры поручения, комиссии, партнёрские) от банков, инвест. и страховых компаний.
Последний пункт не разрешён для самозанятых.
Как мне, оставаясь самозанятым, легально работать и получать вознаграждения по вышеуказанным договорам?
Мои 2 варианта:
1. С консультационных и лекционных услуг платить 4% или 6%, а с комиссионных вознаграждений — 13% как с дохода физ. лица.
Важно, чтобы это не приравнивалось к незаконной предпринимательской деятельности.
2. На сайте НПД (налог на проф. доход) в FAQ есть следующая информация:
«Кто не вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»?
… лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, за исключением случаев ведения такой деятельности при условии применения налогоплательщиком-продавцом контрольно-кассовой техники при расчетах с заказчиками за указанные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ о применении контрольно-кассовой техники.»
Т.е. приобретение ККТ позволит получать комиссионные вознаграждения как самозанятый?
Если так, то не понял, кто и кому должен выдавать чек?
Возвращаясь к первому вопросу, как быть самозанятым, при этом легально получая комиссионные?
Агентский договор помощь
Добрый день, просьба помочь с подготовкой агентского договора. Сфера - услуги химчистки, одна компания принимает вещи от клиентов и передает другой на химчистку. Доход делится 35% на 65%. До появления кассового оборудования работали по обычному договору - Исполнитель и Заказчик.
Когда устанавливали ККТ в кассе и в чеке прописали тип взаимодействия - агентское соглашение. Чтобы у налоговой не было вопросов решили расторгнуть текущий договор и заключить агентский договор.
Подскажите, корректно ли просто поменять название договора на агентский и стороны на агента и принципала?
Либо агентский договор это принципиально другие обязательства и необходимо менять все соглашение целиком?
Если менять все, то в чем основные отличия и как его правильно составить?
Другой вариант возможно подойдет договор комиссии. Главная задача - у налоговой при проверке не должно быть вопросов.
Спасибо.
Имеет ли такой договор юридическую силу в данной ситуации?
Здравствуйте. Хочу снять квартиру, агент написал так «На агентские услуги идет договор в виде публичной оферты, подписи не требует». Что это значит? И имеет ли такой договор юридическую силу?
Могу ли я предоставлять "агентские услуги" по предоставлению специалистов клиентам?
Здравствуйте!
Вопрос по организации фирмы по предоставлению услуг немедецинского ( спа) массажа.
Могу ли я вести такую деятельность, не имея лицензии на массаж, при том что :
- массаж не является медицинским ( тонизирующий, ближе к Спа)
- Я занимаюсь только привлечением клиентов в интернете и организацией выездов массажистов на заказ
- Массажисты имеют сертификаты об окончании массажных курсов и высшее спортивное\мед образование. Многие из них занимаются частной практикой спа-массажа ( без лицензии)
Вопрос: каким образом оформить такую работу, чтобы вопрос лицензии меня не коснулся? Как это оформить?
Могу ли я предоставлять «агентские услуги» по предоставлению специалистов клиентам? В чем риск такого договора?
Работа агента (ООО) с принципалами (физ лицами)
Здравствуйте.
Мы, как компания (ООО), хотим работать с физ лицами по агентскому договору (мы - агенты, физлица - принципалы) и хотим проконсультироваться, всё ли мы верно делаем с юридической и налоговой точек зрений.
Наша компания создала сервис по удобному созданию и продаже туристических офлайн карт для мобильных устройств (офлайн карта в мобильном приложении).
Наши партнеры - это физ лица, например, различные тревел блоггеры и владельцы туристических сайтов. Они, с помощью нашего сервиса и на основе своего контента, создают свои офлайн карты и продают их своей аудитории. Наш сервис помогает им создать красивую карту и принимать оплату через интернет.
У нас договора с партнерами такие, что мы как агенты от имени и за счет Принципала, за вознаграждение, заключаем с третьими лицами лицензионные соглашения о предоставлении им права использования составного произведения - туристических офлайн карт (на мобильные устройства).
Соответственно, принимая оплату от 3х лиц, мы оставляем у себя агентское возраграждение, прописанное по договору, и остальное перечисляем нашим партнерам физлицам. Налоговыми агентами у физ лиц мы не являемся, потому что источником происхождения средств мы не являемся, поэтому они сами уплачивают НДФЛ.
Скажите, пожалуйста, всё ли верно организовано в данной схеме? Некоторые специалисты говорят, что есть риск, что налоговая посчитает такую схему незаконной, признает отношения с принципалами - трудовыми и заставит заплатить все взносы и НДФЛ. Если такое возможно, то какие критерии есть, чтобы разделить эти 2 ситуации однозначно? И что нам можно улучшить в нашей схеме взаимодействия, чтобы этого избежать?
Заранее благодарю.
Заключение агентского договора при работе с гос заказчиком
Здравствуйте.
Я являюсь ИП на УСН доходы. Оказываю транспортные услуги на личном ТС вместимостью до 5 человек Гос.учреждениям по контрактам заключенными по результатам проведения эл.аукциона по ФЗ 44. со мной.
Так как контракт теперь не один а 5 и мне одному не возможно оказать услуги был вынужден нанимать ИП со своими ТС, не физ.лицо, а именно ИП.
С ИП я заключаю договор на оказание транспортных услуг мне и он оказывает услуги в разные дни по разным гос.контрактам, то есть в зависимости от потребности заказчика он может и по одному контракту может и по двум контрактам оказывать услуги.
В договоре с ИП (не трудовой) прописана стоимость работы одного часа. После поступления средств от заказчика на мой юр.счет к примеру 100000 р я оплачиваю вознаграждение 40000 ИП согласно договора по факту оказанных услуг мне.
По УСН я отчисляю 6% со 100000.
Хочу уменьшить оплату налога, сменив систему налогообложения или + ЕНВД или Патент Проконсультировавшись с бухгалтером было предложено перейти на УСН доход - расход, учесть выплату вознагарждения ИП в расходы и заплатить 15% с 60000 но это возможно только с нового года, или заключить Агентский договор с ИП выступая как агент между моим заказчиком и ИП который оказывает мне услуги.
Вопрос
1.Возможен ли такой вариант при работе по гос.котрактам с гос.заказчиком и если да то с какой суммы мне придется уплачивать по УСН 6%?
2. Что необходимо прописать в Агентском договоре обязательно какая должна быть формулировка?
3. Возможно ли если я добавлю к УСН ЕНВД, сам оказываю услуги по одному контракту, а нанятый ИП по другому (не по двум разным а конкретно по одному) прописав в договоре с ИП не просто оказание транспортных услуг что получается он их оказывает для меня, а оказание транспортных услуг для конкретного гос.учреждения для которого он оказывает услуги. В договоре я буду выступать как Заказчик, ИП - Исполнитель, а учреждение - Получатель услуг. И после перечисления денежных средств именно по этому контракту где оказывает услуги ИП я буду отчитываться по УСН, а за себя по другому контракту там где я оказываю услуги или даже по двум по ЕНВД?
Расчеты по НДС в рамках агентского договора
Принципал ООО на ОСНО. Агент ИП на УСН. Принципал перечисляет Агенту вознаграждение за оказанные услуги. Агент не плательщик НДС и не выставляет счет-фактуру. Возникает ли у Принципала обязанность при получении отчета Агента исчислить и уплатить в бюджет НДС, отразить эту операцию в декларации?
Продажа в интернет-магазине товаров и услуг других организаций: ИП является платежным агентом или посредником?
Здравствуйте,
ИП открывает интернет-магазин. У этого ИП есть расчетный счёт и онлайн-касса. Приём платежей от покупателей будет осуществляться через Яндекс.Кассу. Выдавать электронные чеки через ОФД.
Этот ИП также хочет продавать в своём магазине товары и услуги других ИП и организаций, включая тех, у которых нет ККТ, но есть обычный расчетный счёт в банке.
ИП-владелец интернет магазина заключает агентский договор с другим ИП, который для него становится принципалом, а ИП-владелец интернет магазина — агентом, который предоставляет сервис интернет магазина и онлайн оплаты (через Яндекс.Кассу).
(!) Чеки выдаются кассой ИП-владелеца интернет магазина, товары и услуги предоставляет ИП-принципал. (!)
Выручку от клиентов перечисляет Яндекс.Касса ИП-владелецу интернет магазина, а он в свою очередь перечисляет со своего обычного расчетного счета деньги на обычный расчётный счёт ИП-принципала в соответствии с агентским договором.
Т.е. ИП-владелец интернет магазина имеет ККТ и выдаёт чеки от своего имени физлицам. Затем перечисляет деньги своему ИП-принципалу, у которого нет ККТ, но есть обычный расчётный счёт.
Все платежи осуществляются через банк — клиенты платят с пластиковых карт через Яндекс.Кассу, ИП-владелец интернет магазина выдаёт электронный чек, затем деньги перечисляются с расчётного счёта ИП-владелеца интернет магазина на расчётный счёт ИП-принципала — в соответствии с агентским договором.
Вопросы:
1. Можно ли так работать?
2. ИП-владелец интернет магазина — это просто посредник-агент, которому не нужен спецсчёт (как если бы он был “платёжным агентом”)?
3. Или же суд признает ИП-владелеца интернет магазина именно платёжным агентом и обязует работать со своимим принципалами через спецсчёт?
Облачная касса и агентские договора
Здравствуйте,
В небольшом городе мы запускаем интернет-магазин, в котором будут продаваться товары и услуги от разных организаций и ИП. Естественно хотим внедрить онлайн оплату через Яндекс.Кассу. Выдавать чеки собираемся от лица одного ИП - “платёжного агента” -- этот ИП с основным видом деятельность “Рекламная деятельность”.
В итоге получается так: ИП “платёжный агент” владеет интернет магазином, в котором представлены товары и услуги от других ИП и юрлиц, с которыми этот ИП-”платёжный агент” заключил _агентские договора_ . Покупатели платят, например, банковский картой через Яндекс.Кассу, облачная ККТ выдаёт электронный чек этому покупателю. Деньги поступают на счёт ИП-”платёжному агенту”, за вычетом “агентской” комиссии, предусмотренной договором, затем ИП-”платёжный агент переводит деньги на рассчётный счёт того ИП или юрлица, которым заключён агентский договор, и который, собственно, это услугу или товар предоставил покупателю или клиенту.
Соответственно -- порядок уплаты налогов следующий: ИП-”платёжный агент” платит налог только с той части поступивших от клиентов денег, которая является “комиссией” в соответствии с агентским договором. ИП и юрлица (принципалы?) платят налоги с поступивших денежных средств от ИП-”платёжного агента”.
Вопрос: всё выше изложенное -- полностью законно? Не возникнет ли со стороны налоговых или иных правоохранительных органов вопросов, которые могут закончиться в суде?
Какой договор выбрать, агентский или на оказание услуг
Наша организация на УСН, владеет сайтами, продающими рекламные услуги
Часть наших клиентов не хотят оплачивать на компанию с УСН, и просят предоставить компанию на ОСН, чтобы сразу же зачитывать НДС.
В связи с этим мы нашли компанию-партнера на ОСН, которая готова нам помочь за определенное вознаграждение. Нам требуется чтобы в течение календарного месяца компания-партнер заключала ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ с нашими клиентами ОТ СВОЕГО ИМЕНИ, получала по ним оплаты и выставляла счет-фактуры и акты. А раз в месяц перечисляла нам аккумулированные средства, оставляя себе ВОЗНАГРАЖЕНИЕ, КОТОРОЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ОБОРОТА (чем больше оборот, тем меньше процент). Требуется договор и формулировки, чтобы удовлетворить пожелания:
1. В компании-партнере хотят, чтобы при возникновении проблем по оказанию услуг, претензии покупателей можно было понятно и просто переадресовать на нашу компанию – владельца сайта. В идеале, чтобы ответственность за размещение рекламы перед клиентами несла НАША КОМПАНИЯ, а не компания-партнер
2. Также мы хотим, чтобы была возможность как то понятно объяснить покупателям рекламы, при необходимости, как связаны между собой компания владелец сайта и компания-партнер и на основании чего компания-партнер имеет право размещать рекламу на нашем сайте
3. По нашим сведениям, при агентском или комиссионном договоре налогом облагается вся сумма дохода БЕЗ ВЫЧЕТА КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, и, если это так, - мы бы хотели этого избежать
4. Услуг много, часть из них есть в прайсе, а часть осуществляется индивидуально под каждого клиента с индивидуальным формированием цены и индивидуальными скидками, которые невозможно заранее согласовать
Какой договор должен заключаться с клиентами при оказании агентских услуг?
Наша компания заключила агентские договора с организациями на реализацию туристических услуг, страховок, авиабилетов и т.д., где мы выступаем Агентами, а данные организации-Принципалом. Вопрос в следующем, можем мы ли с клиентами, оказывающим данные услуги, заключать возмездные договора услуг? Но т.к. мы оказываем услуги в рамках договора с Принципалам., то средства, поступившие от клиента, не будут являться нашим доходом?
Агентский договор с прибылью агента в 1% и налогообложение
Здравствуйте!
Наша компания находится в Великобритании. Мы получаем выручку из РФ, большую часть которой возвращаем в РФ нашим поставщикам услуг (рекламы).
Получение средств из РФ и переводы в РФ последнее время становятся проблематичны для нас из-за санкций и постоянных проверок нас местными банками.
Мы рассматриваем возможность заключения агентского договора с ИП в РФ, который будет выполнять функции получения бОльшей части нашей выручки и дальнейшего распределения местным поставщикам.
Мы работаем на малой марже, но достаточно больших оборотах. Мы готовы предложить агенту 1% от оборота проходящих через него сумм. Возникает вопрос с налогообложением - если агент будет декларировать свою прибыль в полученной сумме, не возникнет ли к нему вопросов и претензий со стороны налоговой. Так же, имеет ли место в такой структуре минимальный налог 1% на доход/расход?
Второй вариант, который мы рассматриваем, это открытие собственного ООО в РФ, которое будет выступать в качестве платежного агента, но опять же его прибыль будет составлять всего несколько процентов от оборотов.
Спасибо за консультацию.
Оквэд при выполнении агентских услуг
У меня ИП на 6% с дохода. Часто заключаю агентские договоры где 80% это денежные средства принципиально а мое только вознаграждение 20%. Недавно узнала что я могу платить 6% чисто с вознаграждения а не Асей суммы. Как это сделать? Какой оквэд добавить? У меня услуги по оформлению разрешительных документов (лицензий); юридическое сопровождение ; образовательные услуги (где я как посредник)
Ищете ответ? Спросить юриста проще
Другие популярные темы