8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Уплата налога с продажи недвижимости

у ооо (с НДС)в собственности имеются два здания приобретенные и зарегестрированные в 2008г , договор долгосрочной аренды на землю заключен в 2014г , стоимость зданий по документам низкая. вопрос: какие налоги придется заплатить при продажи зданий с правом перехода аренды на землю в 2015г

, Владислав Любимцев, г. Ростов-на-Дону
Михаил Григорьев
Михаил Григорьев
Юрист, г. Санкт-Петербург

Уважаемый Владислав! Здравствуйте! Если ООО с НДС, значит общая система налогообложения.

С 01.01.2015 расчет налога на имущество будет происходить из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. Кроме того, при продаже имущества — основных средств, — делается оценка имущества. Вам стоит оценить Ваши здания на текущую дату. От продажи Вам необходимо будет уплатить налог на прибыль  (минус НДС — ст.ст.247,248,249 НК РФ)

0
0
0
0
Борис Грудкин
Борис Грудкин
Адвокат, г. Санкт-Петербург

Главное — по итогам квартала, в котором будет осуществлена продажа зданий, придется заплатить НДС, так как Вашего ООО находится на общей системе налогообложения.

Кроме этого, поскольку из Вашего вопроса можно понять, что балансовая стоимость зданий низкая, потребуется также уплатить налог на прибыль (авансовый платеж по итогам квартала).

Налог на прибыль несложно уменьшить, направив в отчетном периоде средства, вырученные от продажи зданий, на расходы, уменьшающие налоговую базу. НДС уменьшить проблематично.  

0
0
0
0
Турач Амиров
Турач Амиров
Юрист, г. Махачкала

Здравствуйте! 

При расчете налога ИФНС использует сведения об инвентаризационной стоимости имущества, которые были предоставлены БТИ до 01.01.2013г. Налог рассчитывается исходя из полных 12 месяцев. Законодательством также предусмотрены и льготы по оплате данного налога, право на пользование данной льготой возникает в год ее получения, если льгота появилась у вас ранее и вы не обращались в ИФНС, то Вы вправе это сделать, Вам смогут пересчитать налог за последние 3 года. При уведомлении ИФНС о наличии у Вас льготы, обязательно приложите документ, подтверждающий существование льготы. Льготами пользуются: инвалиды I и II групп, пенсионеры. Многие льготы предусмотрены в местном законодательстве о существовании, которых можно узнать из сайта ФНС РФ.

0
1
0
1
Федор Миндзар
Федор Миндзар
Адвокат, г. Самара

Поскольку здания ООО приобретены с учетом НДС, при их продаже ООО не обязано выплачивать указанный налог, поскольку законом не предусмотреное двойное налогообложение.

0
0
0
0
Андрей Пономарев
Андрей Пономарев
Юрист, г. Москва

Ну тут коллеги жгут )))

Уважаемый Владислав!

Что касается НДС — здесь есть нюансы. Во-первых, НДС возникает, если данные здания нежилые. Во-вторых исчисление НДС зависит от того, был или нет принят к вычету НДС при принятии данных зданий к учету. Если «входной» НДС был включен в первоначальную стоимость, то налоговая база = цена продажи минус балансовая стоимость.

Налог на прибыль — должен быть уплачен с разницы между стоимости продажи и остаточной стоимостью в налоговом учете. Т.е. переоценить здание, чтобы минимизировать налог на прибыль не получится.

4
0
4
0
Олег Мирный
Олег Мирный
Юридическая компания "ООО Налоговый контраргумент", г. Екатеринбург

Здравствуйте, Владислав.

какие налоги придется заплатить при продажи зданий с правом перехода аренды на землю в 2015г

Владислав Любимцев

При продаже здания м правом перехода аренды земли Вам придется начислить только НДС и налог на прибыль. Налог на имущество начисляется в случае владения, а не продажи здания.

НДС.

1) В случае реализации здания Вам необходимо начислить НДС  (п.1 ст.146 НК РФ).

Как правильно указал Пономарев Андрей налоговая база рассчитывается по разному в зависимости от того, принимали ли Вы к вычету НДС при приобретении (строительстве) здания. Если НДС принимался к вычету — то налог = 18% * стоимость здания без НДС. Если НДС не принимался к вычету и учитывался в стоимости здания — то налог = цена реализации с НДС «минус» балансовая стоимость здания по данным бухучета.

Ввиду того, что Вы указали не «жилые дома», а «здания» я исходил из того, что реализуемые Вами здания — нежилые.

2) Помимо продажи здания Вы также реализуете право аренды на землю.

Согласно п.1 ст.146 и п.5 ст.155 НК РФ передача арендных прав третьему лицу облагается НДС.

Налоговая база в данном случае определяется в общем порядке. То есть сумма налога = цена по договору (без НДС)*18%.

Налог на прибыль.

Налог на прибыль рассчитывается в общем порядке. Налоговая база по налогу на прибыль будет определяться как цена реализации здания (без НДС), уменьшенная на налоговую остаточную стоимость здания. Далее налоговую базу умножаете на ставку по налогу на прибыль 20% и получаете сумму налога.

3
0
3
0
Похожие вопросы
1200 ₽
Вопрос решен
Наследство
Какие наши действия должны быть первичными?
В 2014 году , после смерти матери , в наследство от родителей отец получает дом –старый и ветхий с заброшенным участком в селе Липецкой области , так же в наследство вступают его брат и сестра ,забирая сбережения , хотели отказаться от доли в доме ,но по закону , нужно либо отказываться от всего наследства ,либо вступать . Они вступили в наследство , ради получения сбережений . Никто за 10 лет в дом не приезжал ,не оплачивал жкх и налоги. Хотя отец изначально предложил всем совместно облагородить родительский дом и приезжать туда отдыхать- все отказались. Всё делал мой отец из собственных средств , восстановил дом –сделал ремонт (поменял окна) ,произвёл капитальный ремонт , восстановил и облагородил участок , построил огромный гараж на участке , так же оплачивал жкх и налоги- чеки за оплату жкх есть в СБЕРЕ. Все наши вложения в этот дом и участок ,уже в 10 раз превысили изначальную стоимость дома. Отец инвалид , на текущий момент безработный пенсионер. Теперь же родственники , спустя 10 лет , дождавшись когда дом привели в презентабельный вид (отремонтировали дом- фасад и внутренние работы ,плюс постройки, облагородили и озеленили участок-,вырубили лес на участке, посеяли газон ,посадили садовые деревья , кустарники , цветы ,сделали огород ) ,требуют продать дом и разделить деньги между дольщиками . Дом продавать мы не хотим , выкупать их долю по рыночной цене дома на сегодняшний день ,после наших огромных финансовых вложений и труда, вижу в корне несправедливым и ,вообще, незаконным. У каждого из дольщиков есть собственное жилье –дома, квартиры и участки. К этому дому они физически не имеют никакого отношения . Отец и мать отца (бабушка и дедушка) так же долгое время в этом доме не проживали . Бабушка лишь перед смертью смогла восстановить права на этот дом , то есть дом и участок изначально были ,действительно , практически непригодны для жилья. В устной форме отец предложил им не более 100 000 за их доли (по 50 000 на каждого), но ответ так и не был получен. Так же есть свидетели , в том числе и из администрации , которые могут подтвердить ,что остальные дольщики никак не участвовали в облагораживании дома , в уплате налогов и в уплате ЖКХ. Так же смогут подтвердить слова об изначальном непригодном для жилья состоянии дома и участка. Какие есть законные пути разрешения ситуации ? Как нам с минимальными затратами и потерями можно получить их доли в собственность ? Какие наши действия должны быть первичными ?
, вопрос №4149491, Екатерина, г. Москва
Земельное право
Можем ли оформить этот участок земли в собственность?
Живем в сельской местности в много квартирном доме, около дома есть участок 2,2 сотки, кадастровый номер есть. Можем ли оформить этот участок земли в собственность? Налог на землю платим. Никаких документов на землю нет, только кадастровый номер, выписка из ЕГРН и квитанции об уплате налогов с 2004 года.
, вопрос №4147502, Эльвира, г. Нижнекамск
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог?
Здравствуйте. Вводные: задавал вопрос по льготам и уплате налогов с продажи имущества с детскими долями. Оказывается, что при покупке жилья, стоимостью ниже продаваемой, мы все равно должны уплатить налог. Ответ с сайта. "Если после приобретения нового, более просторного жилья у вас остается некоторая сумма денег от продажи старой квартиры, то в этом случае вы будете обязаны заплатить налог с этой суммы. Налоговый вычет распространяется только на ту часть средств, которая была потрачена на покупку нового жилья для улучшения условий многодетной семьи. Если, например, вы продали квартиру за 10 млн рублей, а затратили на покупку нового жилья только 8 млн рублей, то с оставшихся 2 млн рублей вы должны будете заплатить подоходный налог 13% (260 тыс. руб). При подаче налоговой декларации 3-НДФЛ вы сможете применить налоговый вычет как многодетная семья в отношении 8 млн руб, потраченных на новое жилье. Но с суммы 2 млн руб, которая осталась у вас «на руках», придется заплатить НДФЛ в полном объеме. Поэтому чтобы полностью освободиться от уплаты налога, нужно вкладывать всю выручку от продажи старого жилья в покупку нового для улучшения условий вашей многодетной семьи." ---------- Возникает следующая ситуация. Квартира куплена мной и женой в 2016 году. В 2020 раздали детям доли (требование опеки по маткапиталу). 2/3 наши с женой, 1/3 детей. С-но вопросы. 1. Должны ли мы с женой выплачивать налог с продажи наших долей, при условии, что владеем квартирой с 2016 года? 2. Если дети владеют 1/3 долей, то как будет рассчитываться налог на их долю, при условии, что квартира продается за 6,6 млн, а покупается жилье за 4,5 млн? 3. Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог? Интересуют исключительно законные способы, избегать налогов не планируем. Благодарю за любую информацию.
, вопрос №4146938, Александр, г. Москва
Недвижимость
Могу ли я осуществить сделку с продажей недвижимости?
Здравствуйте. Я меняю паспорт и есть справка. Могу ли я осуществить сделку с продажей недвижимости?
, вопрос №4146816, Ольга, г. Санкт-Петербург
Семейное право
В этом году хочу продать свою квартиру купленную в браке более 5 дет назад- вопрос: придется ли мне платить налог с продажи квартиры?
Добрый день. Развелся с женой год назад, имущество поделили по обоюдному соглашению о разделе имущества. В этом году хочу продать свою квартиру купленную в браке более 5 дет назад- вопрос: придется ли мне платить налог с продажи квартиры?
, вопрос №4146689, Руслан, г. Москва
Дата обновления страницы 03.01.2015