8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
386 ₽
Вопрос решен

Нужно ли в таком случае платить на российский доход налог в РК?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нахожусь в РК более 183 дней, работаю в РК на 0,5 минимальной ставки, работодатель платит заработную плату и оплачивает налог. При этом основное место работы в РФ, в РФ платит налог работодатель. Нужно ли в таком случае платить на российский доход налог в РК?

, Илья, г. Москва
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт

Здравствуйте!

по ст.216 НК РК резидент Казахстана уплачивает в Казахстане в соответствии с положениями Кодекса налоги с доходов из источников в Казахстане и за ее пределами, а НЕрезидент уплачивает налоги только с доходов из источников в Казахстане.

из описания 

нахожусь в РК более 183 дней

не ясно чьим налоговым резидентом Вы являетесь, т.к. окончательно статус определяется по завершении календарного года.

если отвечать в общем на вопрос

Нужно ли в таком случае платить на российский доход налог в РК?

то если Вы являетесь налоговым резидентом РК — да, должны платить налог и с российского дохода, при этом, учитывая наличие между РФ и РК Конвенции между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан от 18.10.1996 «Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» Вы вправе учесть уплаченный в РФ налог в счет налога подлежащего уплате в РК.

0
0
0
0
Денис Богданов
Денис Богданов
Юрист, г. Москва

Доьрый вечер. Из текста запроса Не совсем понятно в каком конкретном году вы находитесь в РК более 183 дней (так как окончательный  статус налогового резидента определяется на конец года, т. е. на 31.12. соответственно). Также нужно понять, что имеется в виду под основным местом работы (если это РФ, то почему вы в РК проводите больше времени, чем по основному месту работы а России?)  Возможно у вас дистанционное место работы в РК и это зафиксировано в трудовом договоре?

В общем случае если Вы в 2022 году признаны налоговым резидентом в РК, то вы обязаны задекларировать доход и заплатить налог в РК со всемирного дохода, т. е. в том числе учесть в налоговой базе доход от российской компании. При этом по соглашению об избежании двойного налогооблржения между РФ и РК вы вправе в декларациии в РК  зачесть налог, удержанный в РФ основным работодателем.

Готов более детально проконсцльтировать в чате (при необходимости).

0
0
0
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день.

В Вашем случае налог работодатель в РФ удерживать у Вас не должен.

Доход от работы за пределами РФ( от физического выполнения работы за пределами РФ )  относится к доходу от источника пределами РФ — пп.6 п.3 ст.208 НК www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/20f4dff552412189a35ac61d5398dc83ee9d3be6/ 

Компания РФ удерживать с Вас НДФЛ в качестве налогового агента не должна — Письмо Минфина от 07.07.2022 № 03-04-05/65409

Если физическое лицо — получатель указанных доходов признается налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии со статьей 207 Кодекса, применяются положения подпункта 3 пункта 1, пунктов 2 — 4 статьи 228 Кодекса, в соответствии с которыми физические лица — налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, исчисление, декларирование и уплату налога на доходы физических лиц производят самостоятельно по завершении налогового периода.

Вышеупомянутые доходы физического лица, не признаваемого налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии со статьей 207 Кодекса, полученные от источников за пределами Российской Федерации, с учетом положений статьи 209 Кодекса не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации.

https://www.klerk.ru/doc/533217/

Налоги в РФ и РК  у Вас будут зависеть от статуса налогового резидента\нерезидента  РФ и РК на конец года а так же условий ст.15 Конвенции между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан  «Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал».

В соответствии с нею

вознаграждения, получаемые резидентом договаривающегося государства в связи с работой по найму, облагаются налогом только в этом государстве, если только работа по найму не осуществляется в другом договаривающемся государстве. Если работа по найму осуществляется таким образом, получаемое в связи с этим вознаграждение может облагаться налогом в этом другом государстве.

Таким образом вознаграждение по трудовому договору при работе в РК на компанию РФ должно облагаться у Вас налогом именно в РК. Далее, в зависимости от наличия налогового резидентства РФ Вы либо облагаете его налогом в РФ, если резидент РФ, с зачетом налога уплаченного с данного дохода в РК, либо не облагаете налогом в РФ, если нерезидент.

Еще один момент, который необходимо учесть — налоговое резидентство в РК может возникать не только по сроку пребывания, но и по центру жизненных интересов

В частности цнж возникает при одновременном наличии  следующих условий:

-  лицо имеет гражданство или ВНЖ РК;
-  семья, близкие родственники лица проживают в РК;
— наличие в РК места прожиавания в РК, доступного в любое время для проживания лица,  членов его семьи.

Все остальные  моменты, а нюансов масса, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Если нет, то как в таком случае формировать документы о совершенной оплате ( по безналичному расчету) для физических или для юридических лиц?
Нужно ли применять онлайн кассу (ккт) для ИП, оформленного по упрощенке, при сдаче собственного жилого помещения в краткосрочную аренду? Если нет, то как в таком случае формировать документы о совершенной оплате ( по безналичному расчету) для физических или для юридических лиц?
, вопрос №4147640, Дмитрий, г. Курск
600 ₽
Медицинское право
Если у меня получится договорится, полежать в больнице и достать об этом записи (что я лежал в больнице с рецидивом), получится-ли у меня в таком случае не попасть в армию?
Здравствуйте! У меня был отек Квинке на антибиотик и реакция может повторится при повторном принятии лекарства. Мне известно, что в таких случаях можно получить категорию "В" и не идти в армию. Однако, внезапных рецидивов у меня не было и более двух месяцев я в больнице не лежал, соответственно я годен. В связи с этим вопрос: Как медкомиссия будет проверять мой диагноз. Если у меня получится договорится, полежать в больнице и достать об этом записи (что я лежал в больнице с рецидивом), получится-ли у меня в таком случае не попасть в армию? Реально-ли это проверить?
, вопрос №4147255, Илья, г. Иркутск
Защита прав потребителей
Нужно ли оформлять претензию в Роспотребнадзор?
Добрый день. Муж сделал заказ в магазине Ситилинк на 2 жестких диска для ПК. Забрал их их пункта выдачи самостоятельно. При выдаче жесткие диски были упакованы в заводскую упаковку, муж ее не вскрывал, т.к. проверить их в пункте выдачи все равно возможности нет. Дома при установке в ПК выяснилось что жесткие диски не рабочие. Муж сдал их по гарантии в сервисный центр и получил отказ: не гарантийный случай т.к. на дисках есть механические повреждения (различимые только при очень детальном осмотре). Далее мы сдали жесткие диски уже по претензии в магазин, с требованием возврата д/ср, либо обмена товара. На что опять получили отказ, магазин сослался на то, что получение товара на пункте выдачи автоматически означает что мы проверили товар на внешние повреждения. Как нам действовать дальше, чтобы вернуть деньги? Нужно ли оформлять досудебную претензию, или сразу обращаться в суд? Нужно ли писать заявление в полицию? Нужно ли оформлять претензию в Роспотребнадзор? На какие статьи закона можно опираться, требуя возврата денег за поврежденный товар. Жесткие диски сейчас находятся в магазине, все отказы магазина у нас есть.
, вопрос №4146500, Мария, г. Москва
Налоговое право
Нужно ли будет платить налог с продажи квартиры, если мы близкие родственники
Здравствуйте. Год назад я переоформила квартиру с себя на маму. Сейчас возникла необходимость эту квартиру продать. Нужно ли будет платить налог с продажи квартиры, если мы близкие родственники. Изначально, данную квартиру я получила по приватизации. На маме, помимо этой квартиры, числится еще одна.
, вопрос №4145245, Надежда, г. Владимир
Право собственности
Будет ли иметь отец право на раздел имущества в таком случае?
Добрый день! есть доля в квартире, которая была приобретена родителями в браке. Одна доля у матери, вторая у меня и третья у моей сестры. При продажи долей моей и сестры, владельцем станет мать. Будет ли иметь отец право на раздел имущества в таком случае? Будет ли иметь какие-то права, если доля будет не только у матери, но у меня или моей сестры в квартире?
, вопрос №4145113, анастасия, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 07.04.2023