8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Какой налог потребуется уплатить при указанных цифрах?

Добрый день!

Собираюсь продать земельный участок с расположенным на нем жилым домом. Оба объекта зарегистрированы в ЕГРН.

Вопрос:

1) Можно/целесообразно ли сделать единый договор купли-продажи, где предметом будет именно пара связанных друг с другом объектом - земля и дом?

2) Если п.1 - да, то верно ли, что несмотря на то, что договор единый в нем необходимо указать цену каждого из объектов - отдельно земли и отдельно дома

3) Главный вопрос). Про налогообложение данной сделки). Если по п.2 - да, то как воспользоваться опцией по снижению налогооблагаемой базы при продаже недвижимости в размере 1млн в моем случае? Для удобства конкретные цифры: земля = 700 000руб, дом = 1 300 000руб. Какой налог потребуется уплатить при указанных цифрах?

Показать полностью
, Михаил Баранов, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.5
Эксперт
1) Можно/целесообразно ли сделать единый договор купли-продажи, где предметом будет именно пара связанных друг с другом объектом — земля и дом?

 Михаил, добрый вечер! Налоговая база в силу ст. 214.10 НК РФ у Вас в любом случае будет отдельно по каждому объекту считаться

2) Если п.1 — да, то верно ли, что несмотря на то, что договор единый в нем необходимо указать цену каждого из объектов — отдельно земли и отдельно дома

 Да, все верно

Для удобства конкретные цифры: земля = 700 000руб, дом = 1 300 000руб. Какой налог потребуется уплатить при указанных цифрах?

 Тут кадастровая стоимость важна в первую очередь поскольку налог от нее считается- если цена продажи будет ниже 70% кадастровой то налог будет считаться от 70% кадастровой. Тут важно сколько владеете домом, единственное ли это жилое помещение в собственности. Если продаете ранее минимального срока ( 3 или 5 лет) то налоговую базу можете уменьшить на расходы, связанные с приобретением данных объектов либо на налоговый вычет до 1 млн. Поскольку объектов два — то на одном можно учесть расходы на другом применить вычет, тут в зависимости от того, что будет выгоднее (либо по обоим учесть расходы). В данном примере если продаете не ниже 70% и приобретали безвозмездно налог считается с 1 млн. ( стоимость объектов — 1 млн. вычета).

0
0
0
0
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт

Здравствуйте!

1) Можно/целесообразно ли сделать единый договор купли-продажи, где предметом будет именно пара связанных друг с другом объектом — земля и дом?

да, можно и даже целесообразно

2) Если п.1 — да, то верно ли, что несмотря на то, что договор единый в нем необходимо указать цену каждого из объектов — отдельно земли и отдельно дома

указывать цену по каждому объекту имеет смысл если Вы хотите заявить налоговый имущественный вычет, предусмотренный пп.2 п.2 ст.220 НК в виде уменьшения дохода на расходы по обоим или одному из объектов либо доход по одному из объектов освобождается от налога по сроку владения.  

3) Главный вопрос). Про налогообложение данной сделки). Если по п.2 — да, то как воспользоваться опцией по снижению налогооблагаемой базы при продаже недвижимости в размере 1млн в моем случае? 

налоговый имущественный вычет, предусмотренный пп.1 п.1 ст.220 НК в размере не более 1 000 000 рублей, при этом этот размер установлен за весь налоговый период.

в размере доходов, полученных налогоплательщикомв налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии со статьей 217.1 настоящего Кодекса, не превышающем в целом 1 000 000 рублей;

поэтому если Вы не по одному из объектов недвижимости не будете заявлять вычет в виде уменьшения дохода на расходы, то вычет в размере не более 1 000 000 рублей Вы сможете применить общей сумме дохода от продаже 2 объектов.

т.е. [не беря в расчет положения ст.214.10 НК о кадастровой стоимости]

Для удобства конкретные цифры: земля = 700 000руб, дом = 1 300 000руб. Какой налог потребуется уплатить при указанных цифрах?

общий доход 2 000 000 — 1 000 000 вычета = 1 000 000 х 13% = 130 000 НДФЛ

0
0
0
0
Александр Нестеров
Александр Нестеров
Юрист, г. Ижевск

Здравствуйте, Михаил!!

1) Можно/целесообразно ли сделать единый договор купли-продажи, где предметом будет именно пара связанных друг с другом объектом — земля и дом?

 Так и надо делать, тем более, что в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации закреплен принцип:

единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков 

2) Если п.1 — да, то верно ли, что несмотря на то, что договор единый в нем необходимо указать цену каждого из объектов — отдельно земли и отдельно дома

 Для удобства расчета по налогам указывайте сумму продажи для каждого объекта по отдельности

как воспользоваться опцией по снижению налогооблагаемой базы при продаже недвижимости в размере 1млн в моем случае? Для удобства конкретные цифры: земля = 700 000руб, дом = 1 300 000руб. Какой налог потребуется уплатить при указанных цифрах

Земельный участок и дом –эторазные объекты имущественного права. Поэтому, к примеру, если Вы владеете земельным участком более 5 лет, а домом менее (или наоборот), то с объекта, которым Вы владеет более пяти лет — налог не уплачивается.

Также существует случаи, когда предельный срок владения, когда надо уплачивать налоги, составляет только три года, — если объект получен по наследству или подарено членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика; если приватизировано; если передано по договору пожизненного содержания с иждивением либо если это единственное жилье (пункт третий статьи 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации).

 Также Вы можете уменьшить сумму налога  на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на каждый из объектов. К примеру, если земельный участок покупали за 500 000, а дом — за 1 000 000, то сумма налога рассчитается как 13 процентов от ((700 000 — 500 000)+(1 300 000 — 1 000 000)), то есть 13 процентов от 500 000 рублей = 65 000 рублей.

В расходы также можно внести уплаченные проценты по ипотеке, если дом или участок (или оба) покупались по кредитному договору.

Если будете использовать имущественный вычет в 1 000 000 рублей, то, как говорил выше коллега, его нельзя использовать отдельно для каждого объекта — только в совокупности.

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Налоговое право
6 Какие операции по зарубежному бизнес счету законны, а какие нет?
Здравствуйте, 1) какие документы и отчеты нужны в дальнейшем налоговой об открытии зарубежной КИК? 2) Как доказать, что КИК активная и во всех ли случаях она не облагается налогом в РФ? 3) Если компания LLP не ведет прямую деятельность на территории Великобритании, то она не платит налога, а в РФ они считается активной КИК, правильно ли я понимаю, что в этой ситуации налоги нигде не платятся? 4) Как доказать налоговой Великобритании, что компания не ведет прямую деятельность на ее территории и какие документы, отчеты нужно сдавать? 5) Какие документы и отчеты (в дальнейшем) нужны ФНС об открытии зарубежного бизнес счета? 6) Какие операции по зарубежному бизнес счету законны, а какие нет? 7) Законно ли покупать рекламу у ТикТок, Google, снапчат, твиттер, телеграм и т. д? 8) Законно ли работать с зарубежными платежными системами и нео банками для получения платежей?
, вопрос №4147976, Илларион, г. Иркутск
1000 ₽
Получение образования
Какое действие лучше предпринять на текущем этапе?
Добрый день! Вопросов много, надеюсь на ваше содействие. В настоящий момент обучаюсь в аспирантуре, заканчиваю 2 курс, при этом после поступления не было возможности сходить и получить отсрочку от армии, как и полагается по учебе. Но ещё на 1 курсе брал справку с военно-учетного отдела, что тоже не получилось отнести. В течение последних лет военкомат меня не беспокоил, возможно ли, что военно-учетный отдел сами передали онлайн справку и в курсе, что я учусь? В начале второго курса сходил за отсрочкой, но так как был не призывной период, то попросили прийти позднее и принести с собой актуальную справку о том, что обучаюсь. После уже уехал по учебе заграницу и сейчас думаю, сходить ли за отсрочкой до конца призывного периода, если планирую уже в сентябре уходить в академ, что вы думаете по этому поводу? Основные вопросы изложил вкратце: 1). Могу ли я поступить заново на 1 курс в аспирантуру уже в другой вуз и поехать за получением отсрочки, так как по аспирантуре мне официально ещё не давали отсрочки. И будут ли у меня проблемы в этом случае? 2). Правильно ли я понимаю, что если сейчас возьму академ, то срок обучения продлевается ещё на 1 год согласно действующему законодательству, итого 3+1 = 4 года, после еще 1 год дается на защиту диссертации? 3). Возможно ли получение отсрочки уже после выхода на академический отпуск, что я и планирую сделать в сентябре? 4). Также возможно ли поступление в колледж после окончания аспирантуры с целью продления отсрочки, что сказано об этом в действующем законодательстве и что происходит на практике? В целом требуется действенный совет в правовом поле по моей ситуации, так как пока не уверен, что успею защитить кандидатскую диссертацию в течение оставшегося времени. Мне сейчас только 25 лет. Сам одновременно работая в университете понимаю, что процесс выхода на защиту оказался очень долгим и не простым делом, особенно учитывая, что совета для защиты там, где я сейчас обучаюсь также нет. Поэтому потребуется дополнительное время после окончания аспирантуры для защиты на стороне. А возможно в итоге и не решусь. Какое действие лучше предпринять на текущем этапе?
, вопрос №4147921, Мурат, г. Курск
Семейное право
Могу ли я взыскать с него половину уплаченных средств?
. Бывший муж подал иск о признании кредитов, полученных им до брака и во время брака, общими. Никаких чеков и доказательств он не предоставил. Суд отказал, он обжаловал решение в верховном суде, оставили в силе предыдущее решение. Могу ли я взыскать с него половину уплаченных средств? С момента развода прошло 1,5 года. Он ИП, с доходом 25 тр по декларации. (Намного больше доход по оборотам на карте) Ежемесячные платежи по кредитам превышали 100 тр в месяц.
, вопрос №4147541, Аделя, г. Уфа
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог?
Здравствуйте. Вводные: задавал вопрос по льготам и уплате налогов с продажи имущества с детскими долями. Оказывается, что при покупке жилья, стоимостью ниже продаваемой, мы все равно должны уплатить налог. Ответ с сайта. "Если после приобретения нового, более просторного жилья у вас остается некоторая сумма денег от продажи старой квартиры, то в этом случае вы будете обязаны заплатить налог с этой суммы. Налоговый вычет распространяется только на ту часть средств, которая была потрачена на покупку нового жилья для улучшения условий многодетной семьи. Если, например, вы продали квартиру за 10 млн рублей, а затратили на покупку нового жилья только 8 млн рублей, то с оставшихся 2 млн рублей вы должны будете заплатить подоходный налог 13% (260 тыс. руб). При подаче налоговой декларации 3-НДФЛ вы сможете применить налоговый вычет как многодетная семья в отношении 8 млн руб, потраченных на новое жилье. Но с суммы 2 млн руб, которая осталась у вас «на руках», придется заплатить НДФЛ в полном объеме. Поэтому чтобы полностью освободиться от уплаты налога, нужно вкладывать всю выручку от продажи старого жилья в покупку нового для улучшения условий вашей многодетной семьи." ---------- Возникает следующая ситуация. Квартира куплена мной и женой в 2016 году. В 2020 раздали детям доли (требование опеки по маткапиталу). 2/3 наши с женой, 1/3 детей. С-но вопросы. 1. Должны ли мы с женой выплачивать налог с продажи наших долей, при условии, что владеем квартирой с 2016 года? 2. Если дети владеют 1/3 долей, то как будет рассчитываться налог на их долю, при условии, что квартира продается за 6,6 млн, а покупается жилье за 4,5 млн? 3. Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог? Интересуют исключительно законные способы, избегать налогов не планируем. Благодарю за любую информацию.
, вопрос №4146938, Александр, г. Москва
Таможенное право
Пересечение границ не потребуется по закону?
Здравствуйте, у меня просрочена годовая прописка, будем продлевать. Хотелось бы уточнить, нам нужно только оплатить штраф? Пересечение границ не потребуется по закону?
, вопрос №4146789, Вилина, г. Москва
Дата обновления страницы 18.02.2023