8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Нюансы начисления налога с продажи унаследованной недвижимости

Добрый день!

Просьба проконсультировать касаемо налога с продажи наследованной недвижимости.

Ситуация следующая: есть квартира в пятиэтажном доме.

Собственником данной квартиры был мой дедушка по отцовской линии.

У дедушки два сына: мой отец и мой дядя соответственно.

Дедушка оформил дарственную на сыновей по ½ доле – декабрь 2015 года.

Мой отец умер в сентябре 2016 года.

Я и моя родная сестра являются прямыми наследниками отца. Но наследство после его смерти не оформили. Не вступили в права наследования.

В декабре 2018 года умирает дедушка. То есть он умер позже, чем мой отец.

Соответственно ½ доля вышеуказанной квартиры автоматически переходит мне и моей сестре поровну, то есть по ¼ доле.

Моя родная сестра оформила отказ от данной собственности.

Через нотариальную контору я оформила вступление в наследство и зарегистрировала свои права на ½ долю – июнь 2019 года

Сейчас (ноябрь 2019 г.) со своим дядей мы продаем эту квартиру.

В связи с этим у меня есть несколько вопросов:

1) Если я продам свою ½ доли стоимостью выше 1 млн руб., то нужно ли мне будет оплачивать налог на прибыль в размере 13% от суммы сделки за минусом 1 млн руб. ?

2) От какого периода в данном случае исчисляется срок владения мною данной квартиры ? С момента смерти моего отца, или с момента смерти дедушки, или с момента оформления мною наследства и гос регистрации прав ?

Спасибо!

Показать полностью
, Лилия, г. Нижний Новгород
Александра Герасимова
Александра Герасимова
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день!

1. Минимальный предельный срок владения недвижимостью, по истечению которого вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ, составляет 3 года, если вы получили ее в наследство (п. 3 ст. 217. 1 НК РФ).

Так как этот срок не пришел, налог вы платите, но вправе применить имущественный вычет до     1 000 000 р. (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). Доходы за минусом вычета умножить на 13%.

2. П. 4 ст. 1152 ГК РФ:

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
Днем открытия наследства является день смерти наследодателя (ст. 1114 ГК РФ). Квартира вам перешла в наследство от дедушки, а не от отца, вы — наследник деда по праву представления (п. 2 ст.  1142 ГК РФ). Со смертью отца его доля наследника по закону перешла к вам (п. 1 ст. 1146 ГК РФ). Но принять наследство от деда можно только после его смерти. Таким образом, квартира перешла в вашу собственность в день смерти дедушки.

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог?
Здравствуйте. Вводные: задавал вопрос по льготам и уплате налогов с продажи имущества с детскими долями. Оказывается, что при покупке жилья, стоимостью ниже продаваемой, мы все равно должны уплатить налог. Ответ с сайта. "Если после приобретения нового, более просторного жилья у вас остается некоторая сумма денег от продажи старой квартиры, то в этом случае вы будете обязаны заплатить налог с этой суммы. Налоговый вычет распространяется только на ту часть средств, которая была потрачена на покупку нового жилья для улучшения условий многодетной семьи. Если, например, вы продали квартиру за 10 млн рублей, а затратили на покупку нового жилья только 8 млн рублей, то с оставшихся 2 млн рублей вы должны будете заплатить подоходный налог 13% (260 тыс. руб). При подаче налоговой декларации 3-НДФЛ вы сможете применить налоговый вычет как многодетная семья в отношении 8 млн руб, потраченных на новое жилье. Но с суммы 2 млн руб, которая осталась у вас «на руках», придется заплатить НДФЛ в полном объеме. Поэтому чтобы полностью освободиться от уплаты налога, нужно вкладывать всю выручку от продажи старого жилья в покупку нового для улучшения условий вашей многодетной семьи." ---------- Возникает следующая ситуация. Квартира куплена мной и женой в 2016 году. В 2020 раздали детям доли (требование опеки по маткапиталу). 2/3 наши с женой, 1/3 детей. С-но вопросы. 1. Должны ли мы с женой выплачивать налог с продажи наших долей, при условии, что владеем квартирой с 2016 года? 2. Если дети владеют 1/3 долей, то как будет рассчитываться налог на их долю, при условии, что квартира продается за 6,6 млн, а покупается жилье за 4,5 млн? 3. Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог? Интересуют исключительно законные способы, избегать налогов не планируем. Благодарю за любую информацию.
, вопрос №4146938, Александр, г. Москва
Недвижимость
Могу ли я осуществить сделку с продажей недвижимости?
Здравствуйте. Я меняю паспорт и есть справка. Могу ли я осуществить сделку с продажей недвижимости?
, вопрос №4146816, Ольга, г. Санкт-Петербург
Семейное право
В этом году хочу продать свою квартиру купленную в браке более 5 дет назад- вопрос: придется ли мне платить налог с продажи квартиры?
Добрый день. Развелся с женой год назад, имущество поделили по обоюдному соглашению о разделе имущества. В этом году хочу продать свою квартиру купленную в браке более 5 дет назад- вопрос: придется ли мне платить налог с продажи квартиры?
, вопрос №4146689, Руслан, г. Москва
Налоговое право
Должен ли платить налог с продажи кв?
Добрый день.продал квартиру, получил доход, в тот же год купил другую, дороже, больше квадратов. Семья, 2 детей, один не совершеннолетний, другой на момент покупки-студент очно(не является мне родным). Должен ли платить налог с продажи кв? Я работаю неофициально, то есть вычетов от гос-ва не будет с места работы.
, вопрос №4144934, Андрей, г. Санкт-Петербург
2200 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Или все же главное, что плачу налоги?
Я занимаюсь дропшиппингом. Поставщик вроде как не отказывает в заключении договора, но при этом против чтобы там фигурировали его реквизиты (оплату принимает на карту физлица и налоги с этого не платит, хотя ИП у него есть). Не знаю как быть, есть ли смысл тогда вообще оформляться как дропшипперу (агентский договор), если всё равно придётся оплачивать налоги (6% со всей суммы), ведь отразить расходы за оплату товара поставщику официально, и не подставляя его - не получится. При этом товара на руках у меня нет, и отправляет всё поставщик, а я только нахожу клиентов. Как лучше поступить в данной ситуации? Какую категорию выбрать при оформлении? Если просто выбрать продажи, какие могут быть проблемы с законом в дальнейшем, что работаю всё таки по дропу? Или все же главное, что плачу налоги? Тема вопроса: Как оформить дропшиппинг, поставщик против
, вопрос №4143926, Клиент, г. Москва
Дата обновления страницы 07.11.2019