8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
350 ₽
Вопрос решен

Как уменьшить налог?

Я купила в 2015г дом за 625р.,Договор купли -продажи 2 сентября 2015г Получила налоговый вычет с этой суммы. Покупала стройматериалы на отделку дома,оформляла в собственность землю.Затем подала заявление на пристройку к жилому дому.Оформлено разрешение на пристройку 11ноября 2016г,пристроила и сдала в эксплуатацию 17августа2017г. Какие товарные чеки можно использовать в отчете в налоговой ( Они сохранились с 2015г по 2017г) И можно ли в декларации указывать сумму в расходы 625000-81ооо,% вычет,544000р?

Можно ли указывать сумму на ремонт старого дома отдельно,строительство нового отдельно?

Показать полностью
, Лидия, г. Волгоград
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.5
Эксперт

Лидия, добрый вечер! Вы продаете сейчас дом? По какой цене и что у Вас сейчас в ЕГРН значится в качестве объекта недвижимости? Новый объект с увеличившейся площадью? Земля на каком основании приобретена в собственность и когда?

0
0
0
0
Лидия
Лидия
Клиент, г. Волгоград

Я дом продала в ноябре 2017г за 950 рублей, т.к купила дочь, которая вкладывала деньги в покупку стройматериалов и оплачивала работу бригад.., жилой дом  с увелич.площадью150кв.м, земля в собственности с05.02.2016г Общая кадастровая стоимость-2276639 р У дома новый кадастровый номер Можно ли учитывать покупку стройматериалов до официального разрешения на строительство?

У дома новый кадастровый номер Можно ли учитывать покупку стройматериалов до официального разрешения на строительство?

Лидия

за 950 тыс.наверно? у Вас получается продано два объекта — дом (с учетом увеличившейся площади) и ЗУ? По каждому из них можно либо применить налоговый вычет предусмотренный ст. 220 НК РФ в размере не более 1 млн. и учесть расходы, понесенные на приобретение второго объекта.При этом в целях налогообложения цена определяется как 70% кадастровой стоимости если она больше цены продажи. При этом по каждому объекту (дому и земле отдельно).

2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на суммуфактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

расходы на отделку при продаже имущества учесть нельзя, такие расходы могут быть учтены при определенных условиях при получении вычета на покупку жилья, но не при его продаже поскольку с приобретением объекта они не связаны. Учитывая, что по сути был создан новый объект недвижимости(увеличилась площадь, новый КН присвоен), можно учесть расходы на его создание, но в этом случае не факт что удастся учесть расходы на покупку дома поскольку возник новый объект недвижимости. ЗУ на каком основании был приобретен?

0
0
0
0
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт

Здравствуйте, Лидия!

при продаже объекта недвижимости Вы вправе на основании подп.2 п.2 ст.220 НК уменьшить доход на расходы по приобретению, в частности покупку, строительство и т.д.

в Вашем случае происходит отчуждение 2-х объектов ЗУ и дома.

доход от продажи ЗУ возможно освобождается от налога в силу п.17.1 ст.217 НК (если срок владения более 3-х лет)

соответственно, доход от продажи дома Вы вправе уменьшить на расходы по покупке недвижимости в 2015г.

Я купила в 2015г дом за 625р.

Лидия

(в части приходящейся на дом) и по строительству пристройки.

как указал ВС РФ, в фактические расходы на приобретение жилого дома могут включаться не только расходы, понесенные непосредственно в связи с приобретением объекта недвижимости, но и ряд других расходов, включая расходы на достройку и отделку дома. условием принятия таких расходов в целях налогообложения при этом является приобретение объекта в состоянии, не завершенном строительством и (или) без отделки (подпункты 3 и 5 пункта 3 статьи 220 Кодекса).

т.о. что касается достройки (отделки), то их Вы сможете учесть только если купили объект незавершенный строительством (дом без отделки)

Можно ли указывать сумму на ремонт старого дома отдельно, строительство нового отдельно?

Лидия

нет, общую.

1
0
1
0
Лидия
Лидия
Клиент, г. Волгоград

А если процент износа дома на 2006г составляет отапливаемого помещения -42%, неотапливаемой части 50-55% группа капитальности 4 возможны ли расходы на капит.ремонт? 

нет, расходы на ремонт нельзя учесть.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Должна ли я платить налог с зарплаты, полученной в России, еще и в Германии?
Добрый день! Работаю в России по найму. В ближайшем будущем поменяется резидентство на немецкое, так как проживаю сейчас в Германии. Не могу понять кому по налогам. Должна ли я платить налог с зарплаты, полученной в России, еще и в Германии? Или налог я плачу только в России, а в Германии я должна платить только социальные взносы (страховка, пенсия и тд). И второй вопрос, если я заключу договор ГХП с работодателем, поменяется ли что то по отношению с обычным трудовым договором?
, вопрос №4148773, Марина, г. Москва
700 ₽
Семейное право
Как мне платить налог в России?
Добрый день! Я гражданка Казахстана, получаю ВНЖ в России. Буду постоянно проживать на территории России. Но работа у меня дистанционная в казахстанской компании. 1. Примут ли у меня как подтверждение ежегодного дохода справку о зарплате из казахстанской компании? Или нужно искать другой способ? 2. Как мне платить налог в России? Ведь я буду постоянно проживать на ее территории. А работодатель платит налоги за меня в Казахстане.
, вопрос №4147881, Ирина, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог?
Здравствуйте. Вводные: задавал вопрос по льготам и уплате налогов с продажи имущества с детскими долями. Оказывается, что при покупке жилья, стоимостью ниже продаваемой, мы все равно должны уплатить налог. Ответ с сайта. "Если после приобретения нового, более просторного жилья у вас остается некоторая сумма денег от продажи старой квартиры, то в этом случае вы будете обязаны заплатить налог с этой суммы. Налоговый вычет распространяется только на ту часть средств, которая была потрачена на покупку нового жилья для улучшения условий многодетной семьи. Если, например, вы продали квартиру за 10 млн рублей, а затратили на покупку нового жилья только 8 млн рублей, то с оставшихся 2 млн рублей вы должны будете заплатить подоходный налог 13% (260 тыс. руб). При подаче налоговой декларации 3-НДФЛ вы сможете применить налоговый вычет как многодетная семья в отношении 8 млн руб, потраченных на новое жилье. Но с суммы 2 млн руб, которая осталась у вас «на руках», придется заплатить НДФЛ в полном объеме. Поэтому чтобы полностью освободиться от уплаты налога, нужно вкладывать всю выручку от продажи старого жилья в покупку нового для улучшения условий вашей многодетной семьи." ---------- Возникает следующая ситуация. Квартира куплена мной и женой в 2016 году. В 2020 раздали детям доли (требование опеки по маткапиталу). 2/3 наши с женой, 1/3 детей. С-но вопросы. 1. Должны ли мы с женой выплачивать налог с продажи наших долей, при условии, что владеем квартирой с 2016 года? 2. Если дети владеют 1/3 долей, то как будет рассчитываться налог на их долю, при условии, что квартира продается за 6,6 млн, а покупается жилье за 4,5 млн? 3. Есть ли варианты снизить уплачиваемый налог? Интересуют исключительно законные способы, избегать налогов не планируем. Благодарю за любую информацию.
, вопрос №4146938, Александр, г. Москва
486 ₽
Налоговое право
Для этого что-то надо делать, или автоматически ей больше не будет начисляться этот налог?
Добрый вечер. Моей матери 26 мая стукнуло 56 лет, она собственник жилья в Москве, поэтому налог на имущество оплачивать может только она,у меня доступа к этому лицевому счету нет. Обычно раз в год я ей высылала деньги на этот налон,ибо проживаю сейчас одна в ее квартире, а она живет в Польше. И потому что у нее нет свободных средств для оплаты налога. В настоящее время мы с ней в сильной ссоре,она меня заблокировала везде,общения нет. Насколько я знаю,есть какой то закон,согласно которому предпенсионеры после 55 лет освобождаются от уплаты налога,это правда? Для этого что-то надо делать,или автоматически ей больше не будет начисляться этот налог?
, вопрос №4144325, Элеонора, г. Москва
2200 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Или все же главное, что плачу налоги?
Я занимаюсь дропшиппингом. Поставщик вроде как не отказывает в заключении договора, но при этом против чтобы там фигурировали его реквизиты (оплату принимает на карту физлица и налоги с этого не платит, хотя ИП у него есть). Не знаю как быть, есть ли смысл тогда вообще оформляться как дропшипперу (агентский договор), если всё равно придётся оплачивать налоги (6% со всей суммы), ведь отразить расходы за оплату товара поставщику официально, и не подставляя его - не получится. При этом товара на руках у меня нет, и отправляет всё поставщик, а я только нахожу клиентов. Как лучше поступить в данной ситуации? Какую категорию выбрать при оформлении? Если просто выбрать продажи, какие могут быть проблемы с законом в дальнейшем, что работаю всё таки по дропу? Или все же главное, что плачу налоги? Тема вопроса: Как оформить дропшиппинг, поставщик против
, вопрос №4143926, Клиент, г. Москва
Дата обновления страницы 07.12.2018