8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Организация ИП по розничной продаже женской одежды и порядок оплаты налогов

Здравствуйте!

Я открываю с мужем магазин женской одежды. Сейчас мы составляем бизнес план и у нас возникли некоторые вопросы.

Во-первых мы из Москвы, открываться будем в Москве в пределах МКАД. ИП УСН 6% доход. Первые несколько месяцев работа без наёмных сотрудников. Помещение до 20 квадратов.

Вопросы:

1) Как правильно рассчитать, что выгоднее для розничной точки: 6% доход или 15% доход-расход? Почитав в интернете я так и не поняла как правильно это рассчитыватся.

2) Как правильно уменьшить сумму налога? На сколько я поняла, я имею право уменьшить сумму налога без ограничений, если не имею наёмных сотрудников.

3) Как правильно понять, если доход в год к примеру 1000000 - как уменьшить налоги при этой сумме дохода?

4) Так же мне необходимо будет платить торговый налог, в пределах МКАД составлял 30 000 руб. Только я не поняла, это в месяц или вообще в налоговый год?

5) Все остальные налоги в ПФ и остальное тоже исчисляются в год или в квартал?

6) Если выбрать доход-расход, могу я включить туда расходы на аренду, закупку товара? выгодна ли эта система для розничной точки?

Есть ли что-то ещё, что я забыла учесть в предыдущих сообщениях?

Показать полностью
, Мария, г. Москва
Юлия Аpтёмoвa
Юлия Аpтёмoвa
Юрист, г. Москва

Мария, здравствуйте!

1) 1. Упрощенка по ставке 6% (Доходы) Вы будете платить 6% со всего дохода от продажи, независимо от ваших расходов (на приобретение товара, на отчисления в пенсионный фонд, на аренду помещения, если потребуется, на услуги бухгалтера и т. д. )

2. Упрощенка по ставке 15% (Доходы минус расходы) Вы будете учитывать как доходы, так и расходы, вычислять между ними разницу, и если доходы будут больше расходов более чем на 1% от суммы дохода, то вам придется платить 15% с этой разницы. Если расходы будут больше доходов, или меньше 1% от суммы дохода, то заплатите всего лишь этот самый 1% от суммы полученного вами дохода от продажи).

В вашем случае, думаю лучше выбрать второй вариант, так как у вас будут расходы на приобретение товаров. На примере, Вы купили товара на 5000 рублей, продали его за 6000 руб. При 6% вы заплатите 360 руб. (6000 х 6%) При 15% вы заплатите 150 руб. (6000 — 5000) х 15%

2) Торговый сбор нужно платить ежеквартально в срок до 25 числа первого месяца следующего квартала.

Уменьшение налогов на торговый сбор за тот квартал, в котором был уплачен торговый сбор, можно уменьшить следующие налоги:

налог на прибыль для организаций;

налог на доходы физлиц (НДФЛ) для ИП;

единый налог по УСН, если выбран объект обложения «Доходы».

Налог по УСН «Доходы» можно уменьшить только в том случае, если налог и торговый сбор платятся в один и тот же бюджет. Например, ИП зарегистрированный в Московской области не вправе уменьшить налог, если он ведет торговую деятельность и платит сбор в Москве. Обратите внимание, уменьшить налог можно только за тот квартал, в котором был перечислен торговый сбор. Поэтому если сумма торгового сбора окажется больше чем исчисленный налог, то перенести оставшийся торговый сбор для уменьшения налога в следующем квартале нельзя.

3) по ИП нужно заплатить фиксированные пенсионные платежи в конце года, по УСН авансовые платежи, если было движение денежных средств

0
0
0
0
Похожие вопросы
Вопрос закреплен
Налоговое право
Или можно сейчас эту "задолженность" не платить и разбираться, за что?
Здравствуйте уважаемые юристы, В конце апреля в этом году я зашла в свой личный кабинет на сайте налоговой инспекции и увидела задолженность в размере 13,5 тысяч рублей. Информация о том, за что конкретно я должна государству, в личном кабинете отсутствует. В этот же день я узнала, что, оказывается, в начале апреля прошел суд по этой задолженности по месту прописки (живу в другом городе). Я работаю официально, налоги за меня платит работодатель. Счетов в банке на крупные суммы не имею, только зарплата. Дивиденды не получаю, никаких дополнительных доходов не имею. Из имущества - только квартира, купленная в 2022 году, с кадастровой стоимостью 2 миллиона (имущественный налог за 4 месяца 22 года составил 500 рублей, оплачен; за 23 год квитанция на оплату имущественного налога не пришла, соответственно, налог ещё не оплачен, но в любом случае он составит 2-3 тысячи). Я ездила в местное отделение ФНС по месту фактического проживания, чтобы узнать, за что начислена задолженность. Но мне ответили , что у них никакой информации нет, и мне нужно подать заявление в личном кабинете ФНС в свободной форме. На отправленное мной заявление Я получила ответ, что у меня отрицательное сальдо по ЕНС. Скриншот задолженности из личного кабинета на сайте ФНС и Ответ налоговой прилагаю. Для меня 13 тысяч рублей большие деньги... Помогите пожалуйста, у меня 3 вопроса: 1. как мне узнать за что именно мне начислили задолженность, если ни в управлении фнс, ни в личном кабинете мне не дают конкретной информации. Куда конкретно написать, позвонить, съездить, что сделать, чтобы элементарно узнать - за что задолженность? 2. Последний срок уплаты задолженности - завтра, 4 июня. Если завтра я не оплачу, сможет ли налоговая сразу же заблокировать мой счёт в банке? он у меня только один, зарплатный, если его заблокируют или спишут с него деньги - я даже продукты не смогу купить. Или блокировка счета займет время? 3. Стоит ли мне в срочном порядке оплатить задолженность и только потом разбираться в причинах задолженности, и смогу ли я после этого вернуть деньги? Или можно сейчас эту "задолженность" не платить и разбираться, за что? Заранее благодарю за ответ.
, вопрос №4141645, Анастасия Морозова, г. Москва
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Как должна определяться стоимость которую я должна оплатить?
Являюсь победителем на торгах по продаже имущества ФГУП,как ИП . В договоре купли продаже прописано: "Цена договора определена на основании протокола торгов и составляет 193500,а также НДС 20% -38700 и включает в себя все расходы Продавца ,в том числе оплату налогов ...." В документации к торгам нигде не прописано порядок уплаты НДС.ФГУП Мне выставляют счет на оплату в сумме 232200.Хотя в ходе торгов мое ценовое предложение составляло 193500. Как должна определяться стоимость которую я должна оплатить?
, вопрос №4141355, Оксана, г. Москва
900 ₽
Налоговое право
И я не смогу его реализовывать как турагент?
Добрый день , В данный момент я планировала открыть ИП как турагент. И предлагать туристам определенную гостиницу на Кубе. В этой гостинице есть определенный пакет услуг , помимо проживания Они включают питание , трансфер. Это же уже считается Туристическим пакетом? И я не смогу его реализовывать как турагент? Помимо этого в связи с ситуацией в РФ , на прямую нет возможности перевести за бронь , международным переводом. И для того что бы забронировать отель , я должна снять деньги со счета ИП перевести их на Физ счет , далее перевести их другому человеку у кого есть зарубежный счет , тот в свою очередь бронирует отель. Такая схема звучит очень странно , но в нынешнем положении , это для многих единственный выход. Как я должна буду отчитываться в налоговую , если весь мой доход от клиента , будет сниматься и переводиться на физ счет. Это не законная схема ? Движение денег от клиента до брони отеля , действуют посредники, да еще и физ лица.
, вопрос №4141178, Наталия, г. Москва
Налоговое право
Должен ли я платить налог при продаже и какой?
Здравствуйте, прочел что С 2020 года при продаже новостройки минимальный срок владения отсчитывается с даты полной оплаты ДДУ. При этом неважно, оплачивал собственник дополнительные метры при приемке жилья или нет (абзац 4 пункта 2 статьи 217.1 Налогового кодекса РФ). Я купил квартиру в новостройке в мае 2021 , оплатил дду сразу через ипотеку , квартира сдалась в апреле 2023 , вступил в право собственности в январе 2024. При этом я не являюсь налоговым резидентом РФ. Должен ли я платить налог при продаже и какой ?
, вопрос №4140788, Stas, Алматы
Наследство
То есть помещение на мне, умер муж, два года судились, дошли до вступления в наследство, наследников кроме меня и моих детей ещё два несовершеннолетних ребёнка, свекровь, свекр
Здравствуйте, совместно нажитое имущество, а именно нежилое помещение, сдающееся в аренду, после смерти одного из наследников. То есть помещение на мне, умер муж, два года судились, дошли до вступления в наследство, наследников кроме меня и моих детей ещё два несовершеннолетних ребёнка, свекровь, свекр. Одна с несовершеннолетним ребёнком вступила в наследство и требует составления договора аренды с ней на её 2 квадрата и требует оплаты, меня ещё нотариус не вызывал и не знаю получили ли права другие наследники. Вопрос такой, каким образом решить вопрос с этим наследником, она написала письменную претензию мне и моему арендатору. На какие законы, кодекс и т.д ссылаться и как решить вопрос.
, вопрос №4139507, Евгения, г. Екатеринбург
Дата обновления страницы 05.04.2017